Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
17.11.2011, 10:56 | #1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
Чудеса в программе
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.12.4) Не могу понять что за ерунда такая. Сейчас возникла потребность вести бух.учет в полном объёме, ранее в программу заносились только акты об оказании произв. услуг, приход-расход. А сейчас надо всё вести и сдавать баланс, т.к. совмещение режимов. Чтобы всё начать с чистого листа завела в этой же проге новую орг-ию с тем же именем. Делаю акт на 16000 и мне в БУ выводит: Д62,01 - К 90.01.1 16000 Д 90.02.1 - К44 17 376 000 ???????????????????????? Нашла самый первый акт, заведенный в этой программе, но там тоже самое: Д62,01 - К 90.01.1 11200 Д 90.02.1 - К44 12 163 200 ???????????????????????? Почему оно автоматом такое делает ??? У нас там за 2 года не набирется таких оборотов ! Что мне делать ?
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
17.11.2011, 11:13 | #2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
Re: Чудеса в программе
Хотелось бы узнать какими документами и проводками в программе оформляется продажа трансп. услуг, а то что-то уже запуталась.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
17.11.2011, 15:32 | #3 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Чудеса в программе
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
17.11.2011, 19:22 | #5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
Re: Чудеса в программе
Скрины не успела сделать, но потом сделаю, хотелось бы разобраться с этим.
Согласна, что релиз древний, у меня в 8.2 другая есть орг-ия и я подумывала не перенести ли туда это ИП. Что интересно в 8.1 есть только один документ "Акты по произ. услугам", а в 8.2 есть кроме такого документа ещё "Оказание услуг", и у него проводка формируется нормальная Д62-К90, а тем документом формируются 2 проводки, что писала выше, но мне вторая проводка не понятна, меня она не устраивает.Ян@, для чего эти два документа, в чем их разница ? Пока решила перенести ИП в программу 8.2, добавив новую организацию, и буду там делать "Оказание услуг".
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
17.11.2011, 20:47 | #6 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Чудеса в программе
Ааааа ну всё понятно откуда такие проводки))) я не сталивалась, чтобы при оказании услуг использовали 44-й счет ... в общем вторая проводка предназначена для отражения плановой себестоимости выполненных работ (услуг), поэтому смотрите на ваш документ - там будет колонка "цена плановая" ... возможно, умножив на количество, получите вашу баальшую цифру в проводке (поэтому и хотела скрин увидеть).
Услуги можно отразить тремя документами (в 2.0). В чем разница в документах? Реализация ТиУ - оказывается несколько услуг (работ) одному контрагенту ... (в конце месяца затраты распределятся пропорционально выручке от оказанных услуг (выполненных работ). Акт об оказании услуг производственного характера - тоже самое, только есть возможность указать плановую себестоимость работ (услуг) ... в конце месяца все прямые расходы распределятся пропорционально указанной плановой себестоимости (возможно еще и с учетом выручки). Оказание услуг - одна услуга (работа) оказывается нескольким контрагентам (также, как и в Реализации ТиУ, без указания плановой себестоимости). |
17.11.2011, 22:22 | #7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
Re: Чудеса в программе
Вот спасибочки за разъяснения ! Тогда буду в новой проге делать через Оказание услуг и всё должно быть нормально.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
18.11.2011, 10:30 | #8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
Re: Чудеса в программе
Вот ещё проблемка нарисовалась, т.к. у меня теперь совмещение режимов, то с программой будет много вопросов возникать, надеюсь постепенно с этим разобраться.
Вот у меня по этому ИП, оказывающему трансп.услуги я завела нач. остаток - долг покупателя по дог.№х на сумму 46280 руб., указала ЕНВД. Далее были ещё оказаны трансп. услуги по этому договору 16000руб док-м "Оказание услуг" (там не нашла где указать ЕНВД). На р/сч поступила оплата 61680 и программа из этой оплаты 15400 (61680 - 46280) поставила в налогообл. доход КДиР. Что же я не так сделала ? А если аванс будет от покупателя у меня это получается на УСН в доход будет улетать ?! А ещё по сумме 46280 ,если смотреть ДтКт, он после проводки БУ , пишет по кредиту УСН.01 "погашение задолж. по деят. ЕНВД", правильно или нет, так-то это не УСН ?
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.11.2011, 13:16 | #9 | |||
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Чудеса в программе
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вроде проблемы нет, если это в одном налоговом периоде (но не устраивает наличие сумм +/- в КУДиР). А если разные налоговые периоды - то получается завышена налоговая база. Что тут можно сделать: - постоянно контролировать полученные авансы и отражать их не как "оплата покупателя", а как "прочее поступление денежн.средств" - тогда будет доступна кнопка КУДиР, где ставится галка "Относится к деятельности, облагаемой ЕНВД" - оставить как есть, и исправлять только остаток авансов на конец налогового периода. Правильно. Дт этого счета проходит после проведения реализации по ЕНВД, |
|||
19.11.2011, 22:41 | #11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
Re: Чудеса в программе
Ян@, может глянешь ещё у меня скрины, что-то непонятное с взносами зарплатными. У другой орг-ии в этой программе всё точняком, этого заводила всё как в той орг-ии, копировала и вот почему-то накопит. части вообще нет, в БУ проводки по 2 суммы...Где хоть чего поправить ?
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
21.11.2011, 02:16 | #12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: Чудеса в программе
АЭСка, 1. Разбивает на две части, потому что зарплата разбивается тоже на две части, в соответствии с выручкой в процентном отношении, так же и все зарплатные взносы разбиваются на два вида налогообложения, одна часть идет в затраты ЕНВД, другая часть либо на ОСНО либо на УСН, у кого что.
2. Проверь правильно ли у сотрудников даты рождения стоят. |
21.11.2011, 07:19 | #13 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
Re: Чудеса в программе
А, понятно теперь почему по 2 суммы, но общая сумма не сходится, т.е. считает не правильно и нет накопительной части, дни рождения стоят правильно, но вроде не у всех поставлено, проверю.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
21.11.2011, 09:19 | #14 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Чудеса в программе
Что копировали? Иногда при копировании (особенно зарплаты) возникают глюки ...
по п.1 MarinaAnna права, если вводили док. Ввод процента ЕНВД, то проводки будут разбиты на 2 части (УСН и ЕНВД). Только почему-то они у вас отражаются по одной статье "оплата труда" - там где вводите процент ЕНВД нужно указать разные статьи расходов. Причем для статьи по УСН должно быть установлено что она относится к "основной системе налогообложения (общая или упрощенная)", а для статьи по ЕНВД устанавливается "по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения". по п.2 - действительно проверить даты рождения и при расчете взносов можно поставить галку "Корректировка расчета" и проверить все ли начисления попадают в базу для расчета взносов. |
24.11.2011, 11:33 | #15 | ||
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
Re: Чудеса в программе
Проверила, у одного дата не стояла, завела, теперь сумма взносов правильная. Спасибо !
Цитата:
Цитата:
Подвожу итог: пока не понятно с какой радости у меня суммы взносов делятся на 2 части, что где надо правильно заполнить, чтоб они правильно пропорц-но выручке делились (выручка пока состоит из одного ПКО трансп. услуги ЕНВД), зарплата вся ушла на УСН, как сделать чтобы она сама пропорц-но выручке раскидывалась ? Пока не знаю куда НДФЛ отправится, пока ещё не платили, наверное полностью тоже на УСН, что делать ? Вот, пока надо с этим разобраться, очень надеюсь на вашу помощь. И ещё, если знаете, где хорошо и доступно написано про ведение учета в 1С8.2 при совмещении режимов, поделитесь пожалуйста ссылочками, а то ведь совсем замучаю вопросами))).
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
||
25.11.2011, 02:44 | #16 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: Чудеса в программе
АЭСка, Проверить учетную политику.
в док-ке учетная политика у меня стоит Упрощенная и стоит галочка ЕНВД. При ЕНВД я КУДиР вообще не заполняю, а просто делаю баланс и отчет о приб и убытках. Если у меня вся деятельность только ЕНВД я и не смотрю КУДиР. В документе начисление зарплаты стоит счет затрат 20. Цитата:
Попробуйте все таки Яне вопрос задать, она спец по 1С 8.2 |
|
25.11.2011, 06:47 | #17 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
Re: Чудеса в программе
Цитата:
Это правильно, я тоже там ЕНВД не ищу, пока только проверяю что туда попадает. А у меня 44сч, я всё время им пользуюсь, т.к. торговля у нас есть, а использовать одновременно 20 и 44 сч. наверно нельзя... MarinaAnna, спасибо за помощь !
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
|
25.11.2011, 07:56 | #18 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: Чудеса в программе
АЭСка, У меня у одной фирмы, тоже и услуги и торговля, в ней использую 44 и там у меня распределяется зарплата и взносы на 2 части, там делаю при начислении з/п документ процент по деятельности.
|
25.11.2011, 08:39 | #19 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
Re: Чудеса в программе
Я попробовала заполнить "ВВод % деят-сти по ЕНВД", поставила 100% , всё перепроводила и всё равно з/п вся в УСН сидит, не уходит из КДиР... А взносы-то с самого начала у меня разбивались, правда не знаю по какому алгоритму, ведь если деят-сть по ЕНВД только была, взносы не должны бы разбиваться.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|