Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые коллеги, 15 декабря 2011 года мы открыли фирму на ОСНО, функционировать фактически она будет только в 2012 году, но в конце года, руководитель все-же оказал услуги одной организации и купил у также одной организации товар. Подскажите, пожалуйста, какую отчетность мне нужно теперь сдавать за 4 квартал в налоговую? Заранее огромное спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Сейчас до 20 января надо сдать НДС и ССЧ в налоговую. Плюс еще из срочной отчетность в фонды: ФСС до 15 января, ПФР до 15 февраля. Если счет в банке открыли - уведомления всем разослать.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 170
Спасибо: 0
|
![]()
Прошу подсказать: для организации, зарегистрированной в ноябре 2011 нужно закрыть месяц (декабрь), но не делать реформирование баланса (не закрывать год)? Поскольку, первый отчетный год заканчивается 31.12.2012, так?
И тогда нужно сдать промежуточную бух. отчетность, как квартальную за 4 квартал: баланс и отчет о прибылях и убытках? Спасибо. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 170
Спасибо: 0
|
![]()
То есть, сдавать будем бухгалтерскую отчетность только по истечении 1 квартала 2012 года, нарастающим итогом с начала деятельности в 2011 году? То есть 2011 год все же не закрываем, а закрываем только месяц (декабрь), так?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 170
Спасибо: 0
|
![]()
Это понятно. Я имею в виду, в декабре регламентная операция закрытие месяца содержит еще одну заключительную операцию - реформация баланса. Получается, что эту операцию не нужно проводить? Иначе тогда год закроется.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2011
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
![]()
скажите, пожалуйста, а если фирма открылась в декабре 2011г., ничего не покупалось и реализации тоже не было, кроме открытия расчетного счета и взноса в УК, деятельность начинается в январе, то какую декларацию по НДС подавать? нулевую по форме КНД 1151001?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2011
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
![]()
У вас были движения по расчетному счету?
Или по кассе, смотря как УК вносили? Тогда не имеете права единую. Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
Сегодня мне привезли выписки из банка. И я впала в ступор. Мы открыли фирму 17 декабря 2011 года. Внесли займ на расчетный счет. А банк списал 30.12.2011 комиссию за удостоверение подписи и комиссию за изготовление и заверение копий пакета документов, включая и мой любимый НДС, в общей сложности на сумму 320,33 руб., больше движений по счету не было. Теперь вопрос, Как мне быть? Показывать тот же НДС на возмещение и по прибыли убыток?Заранее благодарна за ответ
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
По прибыли да, просто отразите убыток во внереализационных расходах. Только для декларации по налогу на прибыль будет актуален пункт 2 статьи 55 НК |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
novoe, А реформация баланса как правило то и бывает только в конце года, в других месяцах ее в закрытии м-ца не бывает, если вы своевременно обновляете программу. Хотя в 7-ке не помню уже, может быть там эта строчка все время присутствует, галочку на ней нужно ставить только когда год закрываете. В 8-ке эта вкладка только в конце года.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
nikk, что значит забывают, то есть вы мне предлагаете сдать нулевку по НДС или отразить сумму к возмещению и забыть про нее?как правильно сделать то
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 170
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Теперь уже стало ясно, что не надо. Раньше с такими фирмами не сталкивались, да и с бухгалтерским учетом, в принципе, тоже. Только в 2011 году пришлось восстанавливать за 3 года, чтобы дивиденды на место встали. Теперь ведем полный, находясь на УСН. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|