Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 399
Спасибо: 0
|
![]()
Такой вопрос. Почему в форме сзв-6-2 сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии
начислено отличается от уплачено, тогда как сумма страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии начислено=уплачено ??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 399
Спасибо: 0
|
![]()
Да и в АДВ-6-2 сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии
начислено больше уплачено тогда как сумма страховых на накопительную часть трудовой пенсии начислено=уплачено |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
АДВ62 дублирует суммы в СЗВ62 при отсутствии СЗВ61. А в чем существо вопроса? Если накопительную часть всю оплатили, то она и будет равна начисленной, а по страховой может и не доплатили. Смотрите данные своего учета.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 399
Спасибо: 0
|
![]()
В идеале в годовом отчете эти суммы должны равняться? (начислено=уплачено)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 399
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 399
Спасибо: 0
|
![]()
Я правильно понимаю, что если отчет сформирован ранее выплат, такая "фигня" в отчете будет постоянно?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 399
Спасибо: 0
|
![]()
А ну и если в ноябре скажем не платили, а в остальные месяцы платили, то также да?
Термин фигня - это я описываю ситуацию с неравенством между начислено и уплачено. А нормально - так хочется идеальной бухгалтерии ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Уплаты для отчета относятся к тому месяцу, в котором они делаются. Т.е. если в ноябре не платили, то за ноябрь будет уплата 0. Если в декабре заплатили, например, за сентябрь, октябрь и ноябрь сразу, то эта сумма целиком включится в уплату за декабрь.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 399
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|