Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.04.2012
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как оприходовать деньги за комиссионное вознаграждение (вы выставляем счет они оплачивают). Как я понимаю через к51 д76 (а какой субсчет???), а как закрывается 76 счет (я так предпологаю через закрытие месяца).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,391
Спасибо: 470
|
![]()
76.5 например
неправильно предполагаете, сч.76 это активно-пассивный счет, поэтому он может иметь сальдо на конец периода и не закрывается документом "Закрытие месяца" |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.04.2012
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за быстрые ответы.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите разобраться новичку в УСН правильно ли я веду учет по продаже авиа и ж/д билетов
Мы работаем на УСН 6% Продаем авиа и жд билеты по агентскому договору за вознаграждение Дт 62 Кт 76- Реализация билета покупателю Дт 51 (50) Кт 62 - Оплата за билеты от покупателей Дт 76 Кт 51 оплата билетов поставщику вместе с вознаграждением Дт 62 Кт 90-1 начислено агентское вознаграждение(это является нашим доходом??) Дт 51 Кт 62 поступление агентского вознаграждения или я делаю что то не так?? Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|