Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
13.07.2012, 13:05 | #1 |
Работающий бухгалтер(ړײ )
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 64
Спасибо: 1
|
ОСВ по 60сч.
Здравствуйте, я новичок, не судите строго!!!
Вопросы по 60сч. в ОСВ не должно быть Дебета-Так? чтоб его убрать, нужно выставить сч/ф на аванс? или нет? если ДА то вот проблема, где? в прогр. 8, 1С. в книгу пок.? или операции введ.в ручную. вообщем помоги закрыть Спасибо всем кто ответит)) Последний раз редактировалось ГеБешка; 13.07.2012 в 13:14. Причина: неправильно тему написала |
13.07.2012, 14:12 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Требуется помощь
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками ,
Субсчет 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации о задолженности за полученные товарно-материальные ценности (работы, услуги), цена которых указана в рублях. Субсчет 60.02 "Расчеты по авансам выданным" предназначен для обобщения информации об авансах, выданных поставщикам и подрядчикам в валюте Российской Федерации. Соответственно Это сч. может иметь как кредитовые так и дебетовые остатки означающий либо задолженность за поставщиком , либо кредиторскую задолженность перед поставщиком. Счет ф-ру на Аванс Вы выписываете в случае поступления Аванса от покупателей (это сч. 62 - субсчет авансы полученные) А при оплате Поставщику, Вы в праве потребовать Сч. ф-ру на аванс у Поставщика (которую имеете права поставить на возмещение по НДС. |
13.07.2012, 14:18 | #3 |
Работающий бухгалтер(ړײ )
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 64
Спасибо: 1
|
Re: Требуется помощь
Б_С_К, Спасибо,
Дело в том, что ОСВ свернутое, 60.01-60,02 =60. У меня много проплаченного аванса, и понятное дело мне никто не выставит из поставщиков с/ф. что же делать? Я имела ввиду зачет аванса |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.07.2012, 14:59 | #5 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Требуется помощь
Цитата:
Так сделайте развернутое и увидите,где проплаченный аванс,а где неоплаченное поступление.ИМХО |
|
13.07.2012, 15:23 | #6 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Требуется помощь
|
13.07.2012, 15:48 | #7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Требуется помощь
|
13.07.2012, 15:54 | #8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Требуется помощь
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.07.2012, 12:54 | #9 |
Работающий бухгалтер(ړײ )
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 64
Спасибо: 1
|
Re: Требуется помощь
Потому что, производство, сначала мы закупаем расходные материалы и пускаем в производство и продаем, т.е не за весь товар, а когда товар весь привезут то и док. дадут и ещё должна буду
Последний раз редактировалось ГеБешка; 16.07.2012 в 13:00. |
16.07.2012, 13:47 | #11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Требуется помощь
|
17.07.2012, 07:26 | #12 |
Работающий бухгалтер(ړײ )
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 64
Спасибо: 1
|
Re: Требуется помощь
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|