Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Коллеги, я экономист, но структура нашей организации обязует меня рассказывать бухгалтерам как делать то или иное действие.
Я столкнулась с такой проблемой, у нас есть расходный договор, по которому мы как подрядчики платим субподрядчику, согласно условий этого договора из 100% выставленной субподрядчиком счет-фактуры мы оплачиваем только 92%, оставшиеся 8% - это 5%, которые мы им заплатим по завершении всего проекта, а 3% - это так называемые "услуги генподряда", которые мы им возмещать и не должны. Такая история тянется с 2010 года и у меня в учете скопилась по субподрядчику кредиторская задолженность в несколько миллионов, из которой 3% субподрядчику реально никогда не возместятся, так как это услуги "ген подряда" Так вот вопрос, как мне перекрыть эти 3%? По сути это мой доход, но выставлять счет-фактуру доходную и делать некий взаимозачет мне не представляется возможным, может можно выставить некую минусовую счет-фактуру и отработать ее вы рамках этого расходного договора, тем самым уменьшив долг перед клиентом на 3%? или какой-то акт подписать совместный? Не представляю! Буду благодарна за любые советы! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
вы оказываете "услуги генподряда"? это ваша выручка, вариантов тут нет. надо выставлять акт и закрывать суммы взаимозачетом
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Вы не поверите, я работаю в одной из структур РЖД и мои бухе не знают, что же делать! Их позиция одна - вы, ржд, заказчик, а мы вас просто обслуживаем, вот и решайтке что вам делать с ваашей кредиторкой!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
то есть я сейчас должна этот расходный договор завести в системе как доходный, образовать дебиторку, выставив счета-фактуры на 3%, а потом путем подписания двух актов сверки по доходной и по расходной частям провести некий взаимозачет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Ольга_Уг, если я правильно поняла ваш вопрос - то вот это -
ваша неучтенная выручка :(
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
доход вы должны были определять исходя из условий договоров, т.е все сделать текущей датой вы не можете
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
В договоре значится одна единственная фраза: Указанная в пункте 2.2 цена (цена договора) оплачивается Подрядчиком (то есть нами) за вычетом 3% стоимости услуг генподряда. об оказании услуг генподряда стороны подписывают акт выполненных работ.
Но ведь должно быть какое-то основание для выставления этого акта помимо счет-фактуры субподрядчика... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
в каком-нибудь акте у вас это есть?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
я думаю, что ваши акты должны быть по датам подвязаны к датам закрытия договоров
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
|
![]()
Ольга_Уг, на практике делается так:
Подписывается акт с субподрядчиком на выполненные им работы, получаем от него счет-фактуру и заносим все это в расходы. Одновременно выставляем субподрядчику акт и счет-фактуру на генуслуги и заносим это в доходы. Появляются сразу кредиторская и дебиторская задолженности. Способ их взаимопогашения может быть различным, но в вашем случае, я думаю, можно делать автоматически без составления акта взаимозачета, поскольку этот способ прямо прописан в договоре. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|