Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 120
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.363)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.42.6) Уважаемые форумчане, не откажите в помощи! Дважды выставлена реализация за август месяц 2012г., Доком Сторно операцию сторнирую 28.12.2012. Провожу корректировочные счет-фактуру 28.12.2012 Захожу в декларацию III -квартала, формирую декларацию кор и аврал! А вот в IV квартале формируется и доп лист тоже формируется. Так за какой период сдать декларацию??? ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 120
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Рекомендации из К+ У меня так не получается! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
А как вы сделали Корр.сч-ф? На основании чего?
В данном случае вообще достаточно оформить Корректировку реализации и указать в ней новую сумму = 0. Начисленный ранее НДС пойдет у вас в книгу покупок. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 120
Спасибо: 0
|
![]()
Да, Яна, думаю что не нужно это делать, спасибо.
Сейчас попробую сделать корректировку реализации в IV квартале (28.12.2012г), чтобы III квартал не изменять. Последний раз редактировалось Томка-экономка; 13.02.2013 в 13:15. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Томка-экономка (13.02.2013) |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 120
Спасибо: 0
|
![]()
А в книге продаж заполнять доп листы за 3 ий квартал???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 120
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо Ян@ огромное! Все получилось!
Сформировала доп лист к книге продаж за 3 квартал, сформировала НДС-кор1 за 3 квартал, хотя думала НДС кор 1 должна сдать в 4 квартале, теперь вот налоговую декларацию на прибыль сдавать кор за 3 квартал ? или не надо, она же с нарастающим идет как вы считаете? Огромное благодарю за консультацию. Что б я без ВАС делала. ![]() Ой, че-то рано радуюсь, а почему у меня в акте сверки не сторнируется-не исправляется эта сумма???? Последний раз редактировалось Томка-экономка; 13.02.2013 в 14:23. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Томка-экономка (13.02.2013) |
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 120
Спасибо: 0
|
![]()
Все исправила, надо было поставить галочку НДС, бух и налог . учет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|