Добрый день, форумчане

!!! Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе. У нас есть основное средство, изготовленное собственными силами для своих же нужд. ОС введено в эксплуатацию. НДС по нему сначала был начислен, а потом принят к вычету в одной декларации по НДС. Амортизация начислялась всего 2 месяца. Теперь это основное средство мы используем в операции, необлагаемой НДС (и в рамках этой безНДСной операции мы его продаем).
Растерялась, что мне делать с НДС: восстанавливать или нет?? Если восстанавливать, то в каком размере?