Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.11.2013, 13:50   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 93
Спасибо: 1
По умолчанию Формирование себестоимости (ревизия)

При проверке представительских расходов выяснилось следующее. В целях увеличения доходов организации (в 2009 г. выручка составила 1 545 млн. руб.) и увеличения размера оплаты труда (в 2009 г. фонд оплаты труда составил 140 млн. руб.) на основании Приказа руководителя ОАО «Теплостройсервис» велись переговоры с организацией ОАО «Инженерные системы» - юридическим лицом по законодательству Белоруссии. Переговоры велись заместителем руководителя организации Петровым А.А.
При проведении переговоров было израсходовано 40 200 руб.
Из отчета Петрова А.А. следовало, что денежные средства были потрачены на:
- авиабилет до Минска представителя организации ОАО «Инженерные системы» - 5 000 руб.;
- оплату проживания прибывшего представителя - 24 500 руб.;
- обед в ресторане - 7*000 руб.;
- аренду автомобиля представительского класса - 3 000 руб.;
- посещение «ЛенЭкспо» - 700 руб;
Все расходы подтверждены правильно оформленными расходными первичными документами.
При проверке рекламных расходов выяснилось:
- на изготовление рекламных стендов организацией было израсходовано 45*800 руб. Рекламные стенды изготавливались организацией ООО «Реклама-сервис» по Договору №67 от 08.02.08 г. Проверке представлены Акт №56 от 17.02.09 г. на сумму 45*800 руб., счет-фактура № 12 от 17.02.09 г. на сумму 45*800 руб. (в т.ч. НДС- 6*986 руб.).
В бухгалтерском учете сделаны проводки.
Д 26 – К 60 на сумму 38*814 руб., Д 68 – К 60 на сумму 6*986 руб.
- на приобретение призов организацией было израсходовано 37*000 руб. Призы приобретались у ООО «Антилопа» по Договору № 67 от 05.02.09 г. Проверке представлены Накладная № 48 от 08.02.09 г. на сумму 37*000 руб., счет-фактура № 65 от 08.02.09 г. на сумму 37 000 руб. (в т.ч. НДС -5*644 руб.).
В бухгалтерском учете сделаны проводки
Д 26 – К 60 на сумму 31*356 руб., Д 68 – К 60 на сумму 5 644 руб.).


Какое решение должно быть принято по итогам ревизии? Помогите с проводками.
Jacklyn15 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Формирование себестоимости услуг - учетная политика Windriver Общая система налогообложения (ОСНО) 7 24.12.2012 22:00
Расчёт себестоимости (возврат некачественного товара) loruser Общая система налогообложения (ОСНО) 0 15.03.2011 12:42
Как сделать учет производства работ? Natasha07 Программы: 1C 7.7 13 27.08.2010 08:14
Контроль себестоимости покупного товара и ценообразование в 1С:Предприятие 8 «Управле m70462 Делимся опытом 0 13.08.2010 14:07


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot