Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 15.01.2014
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Простите за может быть дурацкий вопрос. Я не являюсь бухгалтером в нашей компании. Отвечаю за таможню и за перевозку товаров. Суть дела в следующем: купили на свою фирму дорогое оборудование в Германии по внешнеэкономическому контракту напрямую у производителя. Привезли, растаможили. Далее повезли его на нашу площадку в центральную часть России. При составлении ТТН на эту перевозку (по территории России после таможенного оформления) случайно ошиблись в числе мест и весе. Бухгалтер говорит, что надо исправить эту ТТН. Что если этого не сделать - нам не зачтут НДС уплаченный в таможне. А разве надо исправлять эту ТТН? Ведь таможенное оформление было завершено до начала этой перевозки. Подскажите, плиз. Спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
бессмертный пони
|
![]()
мне кажется, что для НДС это не будет иметь значения, но с нашими налоргами всего можно ожидать.
А что так сложно исправить ТТН? Почему нельзя пойти навстречу бухгалтеру? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 15.01.2014
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Да нет, не сложно. Исправлю, конечно. Просто хотелось бы понять каким боком внутренняя перевозка, осуществляемая уже после таможенного оформления, влияет на зачет НДС. Если можно.. Заранее спасибо!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Я не вижу прямой связи с вычетом НДС по импорту и ТТН по доставке товара.
Вычет регламентирован у нас в ст. 172 НК РФ. "Вычетам подлежат суммы налога при выполнении условий: - товар ввезен в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории либо при ввозе товаров, перемещаемых через границу РФ без таможенного оформления; - товар принят к учету, что подтверждено соответствующими документами; - товар предназначен для использования в деятельности, облагаемой НДС; - имеются документы, подтверждающие уплату НДС". |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | гипс (16.01.2014) |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 12:03 |
Возврат НДС собираются отменить | novoe | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 29.03.2012 14:35 |
И снова здрасте - новые крупные изменения в НК РФ! | vsv-boss | Общая система налогообложения (ОСНО) | 73 | 06.12.2011 13:04 |
Возврат ОС поставщику при УСНО? как быть с НДС? | Елена 73 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 21.01.2010 17:37 |