Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
29.01.2014, 08:59 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.11.2006
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
Корректировка НДС
Добрый день. в первичном отчете по НДС за 2 квартал не отразили по строке 070 раздела 3 суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров из-за неправильного заполнения книги продаж. 23 июля исправили эту ошибку. и отправили корректировочный отчет. Вопрос - Как внести исправления в книгу продаж?
1. распечатать просто новую книгу продаж вместо старого? или 2. сделать дополнительные листы к уже распечатанной старой книге продаж? Последний раз редактировалось Света+; 29.01.2014 в 09:01. |
29.01.2014, 09:15 | #2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.11.2006
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
Re: Корректировка НДС
Регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство (п. 2 Приложения 5 к Постановлению N 1137). При необходимости внесения изменений в книгу продаж после окончания текущего налогового периода регистрация счета-фактуры производится в дополнительном листе книги продаж за налоговый период, в котором были зарегистрированы счета-фактуры до внесения в них исправлений (п. 3 Приложения 5 к Постановлению N 1137).
Вопрос тот же. Учитывая вышеизложенное мне нужно сделать запись в доп. листе на сумму полученного аванса? Заранее благодарна за ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС при экспорте | Резеда Васильева | Валюта, экспорт, импорт | 490 | 18.03.2018 00:09 |
корректировка НДС, теперь штраф? | perl | Налоги и сборы | 20 | 21.09.2013 11:25 |
Оказание услуг в Белоруссии | Полик | НДС | 8 | 15.11.2011 10:11 |
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 16:38 |
Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 18:38 |