Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
11.04.2015, 11:46 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.03.2015
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Закрытие месяца
Коллеги, добрый день, всех с наступающим праздником (Православной пасхой)
Подскажите пожалуйста- сделал закрытие месяца в 1 с 8,3 - в месяце были только расходы, доходов не было (новая компания) Машина сформировала 3 проводки по финрезультату ( при закрытии месяца) 1 Д 99 К 91 убытки (вроде правильно) 2 Д 09 К 68.04.2 признание отложенного актива 3 Д 68.04.2 К 99.02.2 условный доход по налогу Первая проводка Д 99 К 91 понятна А вторые две, что это такое? Разве они в конце месяца по плану счетов формируются? Что они обозначают. Подскажите пожалуйста Может это вообще косяк программы или они только в конце года формируются |
11.04.2015, 12:14 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Закрытие месяца
Волков, проводки 2 и 3 формируются в конце месяца.
Так отражается в БУ стандарт ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль. Малые предприятия имеют право его не использовать. Если сложно, то отключите эту опцию в своих настройках и перепроведите и перезакройте все периоды с самого начала. |
11.04.2015, 12:23 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.03.2015
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца
Подскажите пожалуйста, это просто дополнительные информативные проводки , или они отражаются в каких-то отчетах далее? Если я отключу их - не будет ли это классифицироваться ИФНС как искажение отчетности с соответствующими последствиями.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.04.2015, 12:39 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.03.2015
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца
Коллеги , еще один момент. Прочитал в периодике (РНК по-моему) что в том периоде, когда компания не получает прибыль, налоговая не разрешает включать ни прямые расходы ни косвенные в налогооблагаемую базу для расчета налога на прибыль. Я же в программе сделал 8.3 сделал закрытие месяца и у меня сформировались проводки по финрезультату, в том числе и по счету 09. Получается мне надо в программе снимать галочки НУ и заново месяц перепроводить? как сделать , чтобы расходы за этот месяц не попали в расчет по налогу на прибыль (раз не было выручки) ?
|
11.04.2015, 12:57 | #5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Закрытие месяца
Волков, сальдо по счету 09 будет в балансе по результатам года, внутри года эту информацию кроме вас никто не видит.
Смысл ПБУ 18 в том, что мы показываем внешним пользователям отличия БУ и НУ проводками в БУ. Т.е это просто дополнительная информация и расшифровка исключительно в БУ. Если вы имеете право не использовать этот стандарт, раньше им не пользовались, то лучше отключите эту опцию в у себя в ПО. А если обязаны, то надо разбираться в нем. Сложного там на самом деле ничего нет. |
11.04.2015, 13:52 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.03.2015
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца
Коллеги , еще один момент. Прочитал в периодике (РНК по-моему) что в том периоде, когда компания не получает прибыль, налоговая не разрешает включать ни прямые расходы ни косвенные в налогооблагаемую базу для расчета налога на прибыль. Я же в программе сделал 8.3 сделал закрытие месяца и у меня сформировались проводки по финрезультату, в том числе и по счету 09. Получается мне надо в программе снимать галочки НУ и заново месяц перепроводить? как сделать , чтобы расходы за этот месяц не попали в расчет по налогу на прибыль (раз не было выручки) ?
Коллеги, чтобы проводка по расходу Д 91 К 76 ,например не попала в расчет по налогу на прибыль что надо сделать в 1с 8.3? |
11.04.2015, 14:09 | #7 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Закрытие месяца
Волков, если вы хотите искусственно не отражать расходы в декларации по прибыли, хотя они у вас по факту были, то вообще их оставьте на 76 (но, тогда вы в БУ не сойдетесь с Поставщиком, который у вас на 76) или отразите на 97 вместо 91. Когда будет выручка, то с 97 на 91 перенесете.
Т.е это все технические манипуляции. И 91 - это не прямые, не косвенные, а внереализационные расходы обычно. |
11.04.2015, 14:48 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.03.2015
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца
Это все только запутает, нужно искать другой путь
Разве нет какого-нибудь способа в 1 с 8.3 с галочками по НУ? Например комиссия банка Д91 К76 была в феврале. В бухучете расход есть, а в НУ мне надо чтобы за февраль эта запись в расходы в базу по налогу на прибыль не попала. А в апреле например будет выручка, и комиссия банка уже должна попасть в налогооблагаемую базу. Как мне искуственно вычленить расходы из НУ за февраль? Способ с 97 счетом мне кажется не пройдет, так как расходы потом на 91 счет налоговая перенести не даст (в феврале выручки то не было, значит , ИФНС скажет, что нечего эти расходы в базу по прибыли включать за февраль , и тем более потом переносить в другие периоды, например в апреле, когда выручка появится) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.04.2015, 15:05 | #9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Закрытие месяца
Волков, 1с поддерживает нормы текущего законодательства в стандартной конфигурации.
Если вы хотите их обойти, то меняете, дорабатываете ее и все последствия уже под вашу ответственность. Т.е разработчик никаких гарантий уже не дает, что программа потом будет правильно отрабатывать. Если галочки НУ снимите у расхода, то это значит, что расход не принимаемый в НУ никогда. ИФНС изначально не имеет права настаивать, чтобы вы не показывали убыток и внереализационные расходы. Это инициатива Инспекции, а ваше право принять и не спорить т.к вы хотите себе жизнь облегчить или не принять и свою точку зрения, соответственно, отстаивать. А что вы перенесете с 97 счета вообще не принципиально фискальным органам т.к они об этом никогда не узнают. Выбирайте путь, который вы считаете правильным и им пользуйтесь. Никто вас не ограничивает т.к за конечный результат отвечаете только вы и риски 100% ваши по всем манипуляциям. |
11.04.2015, 15:26 | #10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.03.2015
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца
спасибо, я с железом то неважно пока. Но удивлен, что разработчик не предусмотрел такой вариант, что в каком-то месяце возможно понадобится не включать расходы в НУ, а в каком-то включать.
|
11.04.2015, 15:59 | #11 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Закрытие месяца
Пожалуйста! Разработчик предусмотрел все основные ситуации, которые предписаны законодательством.
Скажите статью НК РФ, на основании которой, вы хотите исключить внереализационные расходы на услуги Банка из расходов по налогу на прибыль по причине отстутвия выручки. Тогда будет понятно, можем мы требовать этого по умолчанию от ПО или нет. Как на практике делают, вам сказали - 97 счет, не отражать расходы вообще. Можно еще обратные проводки операцией вручную в НУ сделать. Решаете только вы, стандарта тут не может быть т.к это все в обход норм. Просто технический трюк. И по каждой операции надо понимать, зачем мы это делаем и какие последствия в БУ, в НУ по методологии учета вообще и по алгоритмам программы, в которой мы работаем в частности. |
11.04.2015, 16:00 | #12 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Закрытие месяца
Еще как вариант, может расходы оставить как есть и в декларации просто уже удалить расходы в текущем периоде т.е заполнить в ручном режиме отчетность.
Прибыль нарастающим итогом заполняется, поэтому по итогам года учтется. |
12.04.2015, 14:15 | #13 |
Модератор
|
Re: Закрытие месяца
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Закрытие месяца в 1С:Бухгалтерия КОРП | пользователь 1с | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 4 | 26.03.2013 09:14 |
Закрытие месяца | Оксана2011 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 21.03.2012 22:41 |
Не проводится закрытие месяца | Ирина212 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 21 | 26.05.2011 14:57 |
Закрытие месяца | Виза | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 24 | 20.10.2010 09:09 |
Закрытие месяца | stallin9 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 22 | 28.09.2010 14:08 |