Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]()
У меня по приобретенным товарам в течении квартала НДС 35000, а общая сумма в ручную подсчитаная по реализации 40000, в декларации НДС получается к возмещению , ведь такого быть не может. В чем модет быть ошибка, что надо проверить, я вроде уже все прошерстила но в силу своей молодости в бухгалтерии видно чего то никак. Что проверить? Подскажите пожалуйста. Это практически крик души так как уже 6 часов я безвылазно схожу с ума над компом и ничего найти не могу.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Ольгуха, судя по вашим словам ,декларацию заполняете не вручную,а в программе,тогда воспользуйтесь клавишей F5(расшифровать),там увидите ,откуда и какие цифры берет программа,сравните со своими.Были ли у вас авансовые поступления,на которые делались счета-фактуры,и которые реализовались в текущем периоде?Формировались Книги продаж и покупок? и ,наконец,какая у вас программа?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор форума
|
![]()
постройте отчеты "Анализ счета" по сч. 62, 68.2 с детализацией по субсчетам. посмотрите какие суммы прошли в проводках, скорее всего какой то документ неучтен или учтен дважды. Из этих отчетов всегда можно "провалиться" внутрь и посмотреть какие операции сформировали ланную цифру. Если понадобиться, то и "прокрыжить" все операции, сравнить с первичными документами.
В декларации сравните цифры по начислению и зачету налога с оборотами в отчетах по сч. 68.2 - например, Д90 К68.2 сумма по этой проводке должна стоять в отчете по стр. данных о реализации, Д76АВ К68.2 должна стоять там где речь идет НДС к уплате с полученных авансов, Д68.2 К 19 сумма должна стоять, где указан ндс к возмещению по приобретенным МЦ, Д68.2 К76 АВ сумма ставится там, где принимаются в зачет оплаченные ранее авансы. А так же вы должны приверить, что бы суммы проводок по этим счетам соответствовали НДС в построенных книгах покупок-продаж. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Ольгуха, полный алгоритм проверки в посте №3 у Главан.Разобрались,как сформированы цифры в декларации? Разница между вашими суммами и суммами по декларации в "НДС начисленном к уплате" или "НДС к вычету?"
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]()
Пока нет, пытаюсь это сделать я почему то думала что мы платим НДС типа "НДС от проданных товаров-НДС купленнных товаров", у меня в декларации стоит сумма в строке оплата в счет предстоящих поставок и я пока не могу понять откуда это так как у меня ничего не отгруженного нет.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]()
Скажите пожалуйста, а если покупатель оплатил аванс 100 % в конце месяца НДС с него целиком принимается в месяце оплаты?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.11.2006
Сообщений: 278
Спасибо: 0
|
![]()
У меня тоже такая фигня была, когда формировала книгу покупок как выяснилось позже некоторые суммы не формировались, дело было как оказалось где то не занесла № с/ф и ее дату при вводе документа "Покупка тов, работ, услуг", проверте у вас везде стоит.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Angell, извините,не могли бы вы уточнить к "фигне" из какого поста относится ваше абсолютно правильное,замечу, сообщение.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]()
Все проверила, и так как вы советовали и в ручную, вообщем получается НДС к возмещению, на 1200 руб, просто два месяца реально было к возмещению, а третий не сумел покрыть, я на камеральную проверку не готова, так как документов всех пока нет, мы много продавали в регионы, скажите как можно избежать этого возмещения, я вот просто думаю можно ли сделать так что поставщик мне не дал счета фактуры, и пропал, закрылся самоликвидировался, на самом деле у нас реально поставщик закрывает свою деятельность и вследствии этого уплаченный НДС списать? Так можно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Ольгуха,
" документов всех пока нет, мы много продавали в регионы," Вы хотите сказать ,что нет документов,подтверждающих вашу отгрузку,т.е.накладных,подписанных покупателем? То есть оприходовать товар только по накладной без счета-фактуры? ИМХО, можно сделать вид,что счет-фактура потерян,поставщик уже не существует,и поэтому вы ,"к вашему великому сожалению " не можете подтвердить вычет правильным документом, а потому и не берете в зачет. Вот только смущает последняя фраза Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]()
Да у меня нет накладных подтверждающих отгрузку, я их отсылала в регионы и они еще не пришли обратно и неизвестно когда придут, уже два раза писала им. Я с поставщиком имела ввиду то что например он мне не дал счета фактуру в течении 5 дней и пропал. и по совпадению наш поставщик у которого мы последний раз брали товар ликвидирует свою деятельность. Мы ему оплатили товар с НДС, но ведь если нет счета фактуры, я ведь не могу его принять к вычету, и наверное я его могу списать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Попросите у покупателей прислать хотя бы по факсу накладные с подписями.Потом получите реальные документы.Или есть сомнения,что товар принят?
Товар получен и продан? Вы просто не хотите брать в зачет НДС по этому товару? Не имея счета-фактуры , не берите к вычету этот НДС. Что значит списать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС к возмещению | QQAA | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 27.11.2007 18:00 |
НДС к возмещению и НДС к вычету | Анатолий Николаевич | Обучение | 1 | 18.11.2007 20:39 |
НДС к возмещению! Декларация! | lelik_83 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 26 | 16.10.2007 15:18 |
НДС к возмещению! | Бурундук | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 12.06.2007 23:53 |
НДС к возмещению | Маркеша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.06.2007 15:07 |