Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 108
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Провожу авансовые отчеты(покупка материалов за наличный расчет, РКО, а при формировании книги доходов и расходов эти суммы авансовых отчетов не попадают туда. Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]() Цитата:
посмотрите настройки программы, может требуется передать в эксплуатацию эти материалы по требованию-накладной? у вас какие настройки по учету ТМЦ?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Galina1979 (08.02.2017) |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
в учетной политике, порядок признания расходов, материальные расходы стоит галочка "передача материалов в производство"?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 108
Спасибо: 0
|
![]()
Галочка стоит, но все равно расходы не попадают в книгу доходов и расходов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 108
Спасибо: 0
|
![]()
Все сделано, требование накладные тоже проведены, никак не получается.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
Galina1979, какая у вас программа? перепроведите документы за месяц, проверьте чтоб подотчетник одно и тоже лицо было (бывает что задвоены как сотрудник и как контрагент), взаиморасчеты по этому подотчетнику 0?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Galina1979 (08.02.2017) |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 108
Спасибо: 0
|
![]()
1С 8.2. Перепровела, проверила подотчетника, все тоже самое(((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
давно уже не работаю в ней
даже не знаю...проводки у вас? ДТ10-КТ71 сумма ДТ71-КТ50 сумма ДТ 20 (26,44) КТ 10
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Galina1979 (08.02.2017) |
![]() |
#9 |
Чертополох
|
![]()
т.е. материалы списаны?
Куда? Какой проводкой? В КУДиР должны быть не суммы АО, а стоимость списанных материалов. И там - куда вы их отнесли. Например в прочих расходах.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Galina1979 (08.02.2017) |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
мне думалось что автор это понимает...не стала уточнять
а почему вообще галочку не убрать оставить 2 условия? оплата и поступление тмц тогда тоже не попадает?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Galina1979 (08.02.2017) |
![]() |
#11 |
Чертополох
|
![]()
а когда это у нас оплата и поступление ТМЦ являлась расходом?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
давно уже, если расходы на материалы учитываются по оплате и оприходованию.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
у меня последние 2 года)
оплатили поставщику-оприходовали материалы или оприходовали материалы-оплатили долг подотчетнику и расход в кудир
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
должно попадать. Но для этого прога должна "видеть" оплату этих материалов. У них видимо не видит, поэтому не ставит в расход
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Чертополох
|
![]()
даже настройки такой не вижу...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
ничего не могу сказать, у меня нет УСН Д-Р. Но согласно НК это так. Ждать списания в производство не нужно
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
вот есть же такая настройка. Значит чтобы попадало НЕ требованием-накладной, нужно убрать эту галку
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]() Цитата:
в 8.3 она (галка) там по умолчанию не стоит если хочешь после списания в производство то надо поставить 8.2 не помню уже
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|