Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 28.11.2017
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Прошу помочь составить уточненную декларацию по НДС. Ситуация такая: была реализация в июле. В октябре выставили корректировочный счет-фактуру по соглашению сторон. Счет фактура как на уменьшение так и на увеличение. То есть в июле в с/ф НДС = 166993,63. После корректировки увеличение 123,09; уменьшение 8248,22. Как в таком случае заполнять уточненную декларацию по НДС? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
бессмертный пони
|
![]()
Вы как продавец?
Если как продавец, то уточненку подавать не обязательно, т.к. Вы завысили сумму налога, по корр. у вас уменьшение, значит просто примите к зачету в 4кв17 |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|