Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 06.03.2018
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Наша организация находится на территории РФ планирует заключить Договор с организацией на территории Казахстан. Как при этом происходит вычет НДС. Мы облагаемся налогом на добавленную стоимость 18%. У организации находящейся на территории Казахстана НДС 0.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Alexa143143, открывайте Протокол ЕАЭС и смотрите, где место реализации по вашим конкретным услугам, работам.
Из вопроса не понятно, кто вы покупатель или продавец. Место реализации не зависит от того, где ваша Организация, а где покупателя (продавца) физически - надо искать вид услуг, работ. Т.е. смотрите 29. Местом реализации работ, услуг признается территория государства-члена... У продавца: Если место реализации будет РФ, то НДС 18%. Если место реализации будет Казахстан, то будет без НДС и раздел 7 декларации. У покупателя: Аналогично и он будет налоговым агентом и платить НДС за своего поставщика. Никакого вычета НДС из другой страны у нас нет. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|