Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
14.07.2018, 12:01 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Как отражать авансы в декларации по НДС?
Добрый день, наша компания выставила сч-фактуру на аванс в 1 квартале и гл. бух включила ее в декларацио по НДС в книгу продаж и отразила полученные оплаты по 070 строке раздела 3. Во 2 квартале выставили сч-фактуру на полную сумму, т.к. работы были завершены во 2 квартале. Гл. бух испарилась по семейным обстоятельствам и мне сейчас нужно правильно внести этот документ в декларацию по НДС за 2 квартал. Я поискала информацию в интернете и немного запуталась. Если не сложно, может кто-то может объяснить, как правильно отразить сч-фактуру на полную отгрузку в декларации по НДС за 2 квартал в разделе 3 и книге продаж? Спасибо.
__________________
Новичкам всегда везет? |
14.07.2018, 12:36 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как отражать авансы в декларации по НДС?
Здравствуйте, авансовая СФ будет в книге покупок еще, а на реализацию в книге продаж.
Реализация - раздел 3, строка 010 + расшифровка раздел 9. Аванс полученный - раздел 3, строка 070 + расшифровка раздел 9. Восстановлен аванс полученный - раздел 3, строка 090 + расшифровка раздел 8. Суммирующие строки сами посмотрите и коды операций также проверьте, чтобы правильные были. |
14.07.2018, 13:23 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Как отражать авансы в декларации по НДС?
немного не поняла эту строчку, я первый раз столкнулась с авансами, поэтому простите за глупый вопрос
__________________
Новичкам всегда везет? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.07.2018, 13:43 | #4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как отражать авансы в декларации по НДС?
Если Вы не бухгалтер, то понять проблематично. Надо обратиться к специалисту, который все сделает правильно. Иначе сейчас наворотите и подставите своего клиента, который вычет не получит по вашей декларации.
А смысл такой: 1. получили аванс, начислили НДС с аванса 2. отгрузили, начислили НДС с реализации 3. зачли НДС, начисленный ранее с аванса, иначе получится двойное налогообложение одной и тоже операции - 1й раз налог заплатили с аванса и потом его же с реализации. |
14.07.2018, 13:55 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Как отражать авансы в декларации по НДС?
я именно для этого и обратилась на этот форум, чтож спасибо и на этом
__________________
Новичкам всегда везет? |
20.07.2018, 17:03 | #7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,996
Спасибо: 37
|
Re: Как отражать авансы в декларации по НДС?
Вышла такая ситуация:
2 квартал 2017 года. Речь идет об одном контрагенте - покупателе ООО "Ромашка". 22.05 поступило от них 100000, выписан сч/ф на аванс, 02.06 поступило от них 140000, выписана сч/ф на аванс. 02.06 произошла отгрузка и составлена сч/ф на реализацию на сумму 240000. в НД по НДС за 2 кв 2017 в книгу покупок не попала сч/ф которая на 140000. То есть в книге продаж есть 2 сч/ф на аванс на общую сумму 240000, на реализацию на 240000, а вот в книге покупок есть только одна на 100000. Жалко НДСа, который можно было бы уменьшить. Звоню в налоговую сегодня, спрашиваю что же делать. Начальник отдела долго беседовал со мной, сказал сделать так: сдать корректировку за 2 кв 2017, добавить в книгу покупок эту сч/ф на аванс на 140000, и убрать из книги покупок сч/ф на покупку чего-то на 140000 и перенести их в текущую декларацию за 2 кв 2018. То есть сумма НДС к уплате по декларации за 2 кв 2017 года не изменится, чтобы не было разницы, а вот НДС за 2 кв 2018 уменьшить на сумму 140000 (НДС 21355,39). Ох, не знаю, понятно ли я изложила. И он сказал, тогда все будет ок - никаких проверок, никаких штрафов и вообще негативных последствий, максимум могут попросить объяснить письмом, почему подали корректировку. Подскажите, это так и есть - не будет у налоговой никаких вопросов по этому поводу? Итоговая сумма к уплате не изменится, я ровно на 140000 перенесу 3 сч/ф из 2 кв 2017 во 2 кв 2018. Впервые такая ситуация и вообще как в лесу(((( Подскажите, а то время поджимает, не хочется до 3 квартала дотягивать. |
20.07.2018, 17:42 | #8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Как отражать авансы в декларации по НДС?
не за 2, а за 3кв. Т.е. он предложил вам не подавать декларацию к уменьшению, а применив правильно оба вычета по авансам, перенести вычет по любой покупке на эту-же сумму в третий квартал. Но вы имеете право так не делать, а просто включить не попавшую счет-фактуру в уточненку. Объяснение простое, техническая ошибка.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.07.2018, 18:38 | #9 |
бессмертный пони
|
Re: Как отражать авансы в декларации по НДС?
все-таки за 2, мы же сейчас за 2-ой будем только сдавать ))
Последний раз редактировалось АннаН; 20.07.2018 в 18:41. |
20.07.2018, 18:39 | #10 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,996
Спасибо: 37
|
Re: Как отражать авансы в декларации по НДС?
Цитата:
Ну а вот как он мне сказал - можно сделать? Чтобы не образовывалась за 2 кв 2017 года переплата, а уменьшить немного сейчас НДС. И еще что-то мысль мелькнула, а эти махли не отразятся на прибыли? По идее не должны, ведь я только из 2017 в 2018 год перенесу сч/ф, а накладные там и останутся. Верно? |
|
20.07.2018, 18:41 | #11 |
бессмертный пони
|
Re: Как отражать авансы в декларации по НДС?
Lisa-Mari, спокойно можете так делать и скорее всего вопросов не будет
А если просто подадите уточненку с - по той с/ф, т.е. ндс к уплате уменьшите, то скорее всего обязательно спросят почему, ну не любят они уточненки к уменьшению. Хотя это ваше полное право подать именно уточненку к уменьшению, т.е. Вы в этом случае ничего не нарушите. |
20.07.2018, 18:42 | #12 |
бессмертный пони
|
Re: Как отражать авансы в декларации по НДС?
|
20.07.2018, 18:44 | #13 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,996
Спасибо: 37
|
Re: Как отражать авансы в декларации по НДС?
Цитата:
Короче, сделаю как он сказал: перенесу 3 сч/ф из 2017 года в 2018, а там проведу эту авансовую и НДС останется нетронутым. |
|
22.07.2018, 00:28 | #14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Как отражать авансы в декларации по НДС?
можете, я думала, чтовы опечатались в дате 2017г
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
22.07.2018, 00:38 | #15 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как отражать авансы в декларации по НДС?
Не понятно, что с Балансом тогда. Должны же суммы на 19 зависнуть, которые переносите, а их там нет. И соответственно, 76.АВ тоже сальдо, которое сейчас по факту есть в 17г, его не должно быть. Но наверное это не так критично, но в БУ по идеи проводки должны быть какие-то, иначе не понятно, на основании чего все эти метания происходят.
|
23.07.2018, 11:27 | #16 |
бессмертный пони
|
Re: Как отражать авансы в декларации по НДС?
Entry, я так думаю для баланса не так важно, на каком зависнет сумма, на 76 или на 19, сумма-то одна и та же. Это не существенная ошибка как мне кажется
|
23.07.2018, 17:47 | #18 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,996
Спасибо: 37
|
Re: Как отражать авансы в декларации по НДС?
Отправила сегодня корректировку за 2 кв 2017. Сомнения по одному моменту. Я загрузила в сбис полностью декларацию с книгами покупок и продаж. Книга продаж у меня осталась нетронутой, ничего не поменялось. Только книга покупок. И вопрос по актуальности ранее сданных данных. Звонила в налоговую, мне сказали ставить 0 "данные неактуальны", иначе при сдаче корректировки все данные задвоятся. Вот думаю, правильно ли это? Просто никогда корректировку НДС не сдавала. И в моем случае, как я понимаю, приложение 1 к разделу 8 не заполняется?
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|