Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Азазелька
|
![]()
Компенсации по 212 КОСГУ оформляются вообще то...что связь, что питание, что транспорт... и их надо через 302 счет прогонять...
LuLukka, не знаю, чем вам помочь (
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | LuLukka (17.12.2015) |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.12.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, прошу помощи. Работаю в школе, пришла месяц назад. На конец 2015 года на нулевом КПС и нулевом счете висят суммы по КФО 2 и КФО 4, стала разбираться - это так предыдущий бухгалтер корректировала баланс - субсидия от учредителя и не только и все это в каждый год, начиная с 2012, накопилась приличная сумма. Как мне это убрать - на 401.30? Или нельзя? И лучше декабрем 2015 или текущим годом?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.02.2016
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
добрый день. Подскажите проводки, пожалуйста. По результатам проверки за прошлый год было выявлено нарушение: трактор был учтен на счете 108,51. Сейчас его надо перевести на счет 108,52. Какие проводки должны быть в этом случае?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 08.04.2016
Адрес: Иваново
Возраст: 44
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Помогите разобраться в бюджетной бухгалтерии. С сегодня заступаю гл.бух. в детский сад. Пришла с казенного учрежд. Гл.бух. вместо которого я пришла уже уволилась и уехала из города, спросить не у кого. Вопросов у меня много, начну по порядку.
1. Нужны правильные проводки в такой ситуации: переведена зар.плата на карту сотрудника. Ошибка в фамилии зар.плата вернулась на л.с., потом отправили правильно, ушла. начисление зар.платы и отправка по платежкам это понятно. А вот возврат как правильно. У гл.бух. стоит кас.поступление - прочие поступления и проводки Дт 201.11.510 Кт 302.11.730 и 18.01.211 Так ли? 2. Нужны правильные проводки в такой ситуации: В дет.саду за питание сотрудников удерживают из зарплаты, по бюдж.лиц.счету (КФО 4), потом делают переброс этой суммы на лицевой счет внебюджет (КФО 2). У гл.бух. вот такие операции: - кас.выбытие - переч.удер.из зарплаты (304.03.830) на 201.11.610 и 18.01.211 - кас.поступление - прочие поступления (201.11.510 и 18.01.340) на 302.34.730 Так ли? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|