Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.11.2006
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
![]()
НЕ могу закрыть год... Просто беда какая-то:
1)14.08 оплачиваю пени в Федеральный б-т по прибыли и в Республиканский. Дт.68.04.1 Пени Кт.51 2) 30.09 начиляю пени - Дт.99 Кт 68.04.1 - начисляю пени... 3) закрываю 3 квартал - все чудесно. 4) закрываю октябрь - программа сторнирует мне начисленные суммы? ЧТО ДЕЛАТЬ????? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
|
![]()
Пени вы должы были начислить не по сч 68.4.1, а по сч 68.10 и перечислить по тому же счету.
__________________
Отличительное свойство человека - желать непременно все начинать сначала.(И. Гете) |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Модератор
|
![]() Цитата:
Странно, 68.10 - там это прочие налоги и сборы. 68.4 - это как раз о налоге на прибыль, причем есть субконто с одним из значений "Пени...". |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Модератор форума
|
![]()
Может я не права, но у нас в организации все пени начисляются на сч 68.10 не затрагивая налоги. Мне кажеться, что это не являеться ошибкой.
__________________
Отличительное свойство человека - желать непременно все начинать сначала.(И. Гете) |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.11.2006
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
![]()
Мне кажется, что начислять пени нужно именно на тот счет которому они принадлежат. Иначе как потом сверяться с ГНИ - выбирать с 68.10 из общей суммы - какие пени по какому налогу в какой сумме? При начислении и уплате - я цепляю именно тот счет по которому начисляются и уплачиваются пени - и таких проблем нет. Вот только прибыль...
Вчера обратилась к представителям 1С в нашем городе - создали аналог. ситуацию: Пени в Федер. б-т начислили мартом, уплатили мартом, закрыли март - все хорошо. А при закрытии апреля сумма начисленных пеней сторнировалась - и что непонятно - в странном распределинии - часть пеней сторнировалась с Федер. бюджета - часть с Республиканского. Там тоже ничего понять не могут.... :confused: А какие галки в Закрытии месяца нужно убрать - у меня в учетной политике не стоит галка Применять ПБУ 18?:eek: Спасибо за участие. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Пени начисляются бух.справкой.
Д99/1 Субконто "Причитающиеся налоговые санкции" К 68.4.1. Субконто 1 "Пени/начисл.уплач. Субконто 2 "Федеральный бюджет" или "Республиканский бюджет"
__________________
![]() ![]() Последний раз редактировалось Nadia; 15.03.2007 в 08:17. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.11.2006
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
![]()
В том-то и дело - что везде я проставила всю аналитику - и "причитающиеся налоговые санкции" тоже. Не с одним налогом такого не происходит, а с прибылью:(
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
При перечислении пени с расчетного счета в выписке:
Д 68.4.1. субконто "Пени/начисл. уплач" К 51
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Тогда посмотрите начисление налога.
Д99/1 Субконто 1 "Налог на прибыль и иные аналогичные платежи" К 68,4,1 Субконто 1 "Налог начислен и уплачен" Субконто 2 "Выбор бюджета"
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.11.2006
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
![]()
Все именно так и делаю - результат тот же, и групповое перепроведение все так:
АВГУСТ: Дт.68.04.1 ,Пени нач\уплачено, Фед. бюджет Кт.51 Дт. 99.01.1 Причит. налог. санкции Кт.68.04.1 пени нач\уплачено, Фед. б-т Закрываю август - все ОК. Закрываю сентябрь - сторно по Фед. и региональному б-ту:( |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
По сути пени при закрытии месяца не участвуют, т.к. это счет 99 и он не закрывается.
Откройте оборотку, а лучше журнал ордер по субконто по счету 68/4/1 и по счету 99/1 и посмотрите. Где стоят суммы?.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.11.2006
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
![]()
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.04.1:
Пени: начислено\уплачено: Ф.б. По Дт. и по Кт. сумма А вот Налог(взносы): начислено \уплачено: Ф.Б по Кт. Сторно сумма пеней Соответственно со сч.99 сумма начисленных пеней из-за сторно убирается - как буд-то ее и не было |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.11.2006
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
![]()
Проводок по прибыли не было за весь год вообще! С 2006г. Есть входящее дебетовой сальдо по сч.68.04.1 . В этом году сработали в убыток и из проводок - только начисление этих Пеней несчастных за предыдущие годы... Вот:(
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.11.2006
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
![]()
Входящее сальдо :
Ф.Б. Дт.68.04.1 - 61 476,00 Кт.000 НАЛОГ В августе ПЕНИ - Дт.68.04.1 Кт.51 - 635,32 Дт.99.01.1 Кт.68.04.1 -635,32 Республик.б-т Дт.68.04.1 - 165 517,00 НАЛОГ В авгуте - ПЕНИ Дт.68.04.1 Кт.51 - 1967,96 Дт.99.01.1 Кт.68.04.1 -1967,96 Сентябрь: СТОРНО Ф.Б. : НАЛОГ: Дт.99.01.1 Кт.68.04.1 - "-705,06" Р.Б.: НАЛОГ: Дт.99.01.1 Кт68.04.1 - "-1898,23" |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Вы можете журнал ордер по субконто по счету 68/4/1, по счету 99/1 сохранить на файл и присоединить файл к ответу.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.11.2006
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
![]()
Анализ счета 68.doc
ОАО "ПРОМЭЛ" Анализ счета 68.04.1 Период: 9 месяцев 2006 г. Детализация по субконто: Виды платежей в бюджет (фонды), Уровни бюджетов, кор.субсчетам и субконто Выводимые данные: сумма Счет Кор.счет С кред. счетов В дебет счетов Нач.сальдо 248*992,00 Налог (взносы): начислено / уплачено Нач.сальдо 248*992,00 Федеральный бюджет Нач.сальдо 61*476,00 99 -705,06 99.01 -705,06 99.01.1 -705,06 Оборот -705,06 Кон.сальдо 62*181,06 Региональный бюджет Нач.сальдо 165*517,00 99 -1*898,23 99.01 -1*898,23 99.01.1 -1*898,23 Оборот -1*898,23 Кон.сальдо 167*415,23 Местный бюджет Нач.сальдо 21*999,00 Оборот Кон.сальдо 21*999,00 Оборот -2*603,29 Кон.сальдо 251*595,29 Пени: начислено / уплачено (по акту проверки) Нач.сальдо Федеральный бюджет Нач.сальдо 51 635,32 99 635,32 99.01 635,32 99.01.1 635,32 Оборот 635,32 635,32 Кон.сальдо Региональный бюджет Нач.сальдо 51 1*967,96 99 1*967,96 99.01 1*967,96 99.01.1 1*967,96 Оборот 1*967,96 1*967,96 Кон.сальдо Оборот 2*603,28 2*603,28 Кон.сальдо Итого: Оборот 2*603,28 -0,01 Кон.сальдо 251*595,29 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пени по налогам | Катечка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 02.03.2007 15:04 |
Пени, штрафы Как начислять? | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 02.02.2007 11:47 |
Пени в 8.0. Как начислить? | Света+ | Программы: 1C 7.7 | 2 | 12.01.2007 17:25 |
Сроки уплаты пени по решению налоговой? | Виктория79 | Делимся опытом | 3 | 01.12.2006 16:27 |