Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 703
Спасибо: 1
|
![]()
С номенклатурой разобраласьеле еле😜! Спасибо большое! Вот так по пунктикам с помощью форумчан и разберусь! Теперь другая вышла штука! В Кудир эта сумма не встала! Ой Боже! Видимо я недопонимаю алгоритм действия, акт на вып услуги это 44.01-60.01. Потом списание с р/счета 60.01-51 ( встаёт в Кудир). А у меня пишет проводку 44.01-60.02 и не встала в Кудир!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 703
Спасибо: 1
|
![]()
Б_С_К, Вот Вы правильно заметили! Сейчас разбиралась и перепроводила документы. Сначала у меня была оплата, а потом услуга и видимо что-то не так провелось и поэтому 44.01.-60.2 по проводке и не встала в КУДиР
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 703
Спасибо: 1
|
![]()
Я конечно сейчас исправила - сначала провела акт на вып работу а потом оплату. Все встало красиво!!! Но...... значит я недопонимаю алгоритм действий, что и когда куда встает.... ув. форумчане объясните пожалуйста на примере, я так хочу понять и разобраться, а то прям глючит меня...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Подробнее сказать на примерах не смогу, у меня сейчас такого вида налогообложения нет. Но принцип такой |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Тима (13.08.2021) |
![]() |
#10 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Не важна хронология документов, может быть оплата сначала, а может и поступление. Для признания расходов в УСН нужно чтобы наступило два события: поставка и оплата.
Изначально у вас была предоплата Дт60.02 Кт51, ок. А вот док. Поступление не должен формировать проводку Дт44 Кт60.02. Задолженность поставщика всегда идет транзитом 44/60.01 и 60.01/60.02 Посмотрите в док. поступление в шапке что написано? "Зачет аванса автоматически"? и должна быть пара счетов 60.01, 60.02 Тогда аванс автоматически зачтется нужными проводками. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Тима (13.08.2021) |
![]() |
#12 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 703
Спасибо: 1
|
![]()
Всем большое спасибо уважаемые форумчане! Как хорошо, что все доходчиво объясняют, когда ты затупила......... у меня еще вопросы будут... теперь уже в понедельник! Всем хороших выходных!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|