Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
дир, просто дир
|
![]()
я и говорю: Подленько это выглядит!
Январьские взаимопоставки мы зачтём, а взаимные долги на 01.01.2009года будут болтаться в балансе.... И что они выиграют?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
vsv-boss, помилосердствуйте,нельзя все сразу осмыслить
(хотя и не сразу тоже) ![]() ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
дир, просто дир
|
![]()
понимаю. Я сам уже сколько дней над этими новшествовами сижу и только что их закончил просто читать, сопоставляя и осмысливая. Теперь предстоит понять все тонкости нововведений и найти подводные камни и незримую выгоду. И вообще надо теперь понять: с чем это едят! Появятся мысли - шлити сюда.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Всем привет. У меня тож вопросы про НДС с авансов (224-ФЗ).
При получении аванса я делаю две проводки: Дт 51 Кт 62/авансы, Дт 76/НДС с авансов и Кт 68/НДС. А при перечислении аванса и получении с/фактуры от моего поставщика на аванс я что теперь должна делать проводки: Дт 60/авансы Кт 51, Дт 68/НДС Кт 19/авансы (или 76/авансы). Потом при получении допустим ТМЦ и с/ф на эти ТМЦ я должна восстановить НДС с аванса и снова возместить, типа: 1. Дт 19 Кт 60 и Дт 10 Кт 60, Дт 68/НДС кт 19 и тут же 19/авансы (или 76/авансы) Кт 68/НДС. И ещё проблемка. Как постановку программистам написать на формирование в системе с/фактуры на аванс полученный. Н-р, оплачено 50% станка стоимостью 118 рублей с НДС. в наисеновании будет "станок", в ед.изм - "шт.", в кол-ве "1", цена "50,00" НДС - "9,00" стоимость с НДС - "59,00" Какая-то странная фактурка получится, не кажется??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Народ, проводки-то давайте обсудим
При получении аванса: Дт 51 Кт 62/авансы, Дт 76/НДС с авансов и Кт 68/НДС. А при перечислении аванса и получении с/фактуры от поставщика на аванс: Дт 60/авансы Кт 51, Дт 68/НДС Кт 19/авансы (или 76/авансы). Потом при получении допустим ТМЦ и с/ф на эти ТМЦ я должна восстановить НДС с аванса и снова возместить, типа: 1. Дт 19 Кт 60 и Дт 10 Кт 60, Дт 68/НДС кт 19 и тут же 19/авансы (или 76/авансы) Кт 68/НДС. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Модератор форума
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
Скорее всего, никаких проводок к вычету не будет, пока не будет оприходования товара(работ, услуг) на баланс. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
![]()
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… Последний раз редактировалось Копейка; 30.11.2008 в 11:59. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
![]() Или вот ещё вот это: Вот если бы так же просто и успокаивающе звучали бы новые условия нелинейного способа амортизации в НК РФ.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
дир, просто дир
|
![]()
Какие есть предложения? Закон-то, вон он! Читайте и выкладывайте свои мысли.
Совместно что-нибудь придумаем.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Там не указано, что должно быть кол-во. Сл-но его указывать не обязательно. Мне например не ясно, как по с/ф можно будет определить предоплатная она или нет. А если в наименовании указать "Предоплата за товар", то думаю это не подойдет под пункт 4. Хотя, если мы например торгуем хозяйственными товарами, то думаю что можно так и указать "Хозяйственные товары в ассортименте". Ведь цены, Страны и ГТД тоже нет.
в) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: "5.1. В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, должны быть указаны: 1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры; 2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя; 3) номер платежно-расчетного документа; 4) наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав; 5) сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав; 6) налоговая ставка; 7) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок.";
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
Согласна с SonNata, придётся счет-фактуру на аванс выписывать не на конкретные наименования товаров (работ, услуг), а обобщённые.. например: предоплата за строительные работы по договору № дата, или предоплата за товары.. при этом количество тоже указать не получится(да и количество не является обязательным реквизитом счет-фактуры на аванс)...
п.с.: и о чём наши законодатели думают!.. пишут законы, а сами-бы попробовали их применить на практике.. тупизм какой-то. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Что то я задумалась над документооборотом и мне поплохело. Допустим, что со своими, выставленными покупателям, с/ф разобраться можно по "старинке". Где их регистрировать и как учитывать. А что делать со с/ф, выставленными нам поставщиком? Сразу возникает масса вопросов:
Опять же как зрительно отличить с/ф на предоплату и с/ф на отгрузку? Куда регистрировать предоплатную с/ф? Допустим, чтобы принять НДС к возмещению, то в книгу покупок. А что потом делать со с/ф выставленным на отгрузку (особенно если предоплата была частичной)? Получается тоже в книгу покупок, а в книгу продаж предоплатную? Хотя думаю по этому поводу еще выйдут какие-то разъяснения.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
Т.е. принцип зачёта по счетам-фактурам от поставщиков будет тот же самый как и зачёт по предоплате.. счета-фактуры по авансам выданным будут регистрироваться в книге продаж в момент отгрузки.. вообщем, голова кругом..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Думаю, что да. Ведь както же принять их нужно будет? А декларация заполняется на основании книг покупок и продаж.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Хорошо, почитала все.
Вопрос такой, где я как получатель с/ф на аванс должна его фиксировать? В книге покупок? |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
п.с.:бумажной волокиты прибавится. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Закон о малых предприятиях | osen149 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.10.2008 11:20 |
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 218 части второй Налогового кодекса | Малюска | Зарплата и кадры | 1 | 25.09.2008 09:19 |
У кого есть консультант, срочно нужно найти закон МО №161/2004-03 | Bumeratot | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 08.08.2008 11:19 |
Закон ФЗ-94 | ЗАМТВ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 11.06.2008 09:18 |
О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету | Анатолий Николаевич | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 30.10.2006 22:47 |