Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Результаты опроса: А Вы выставляете с 01.01.2009г. счета-фактуры на аванс покупателям? | |||
Да |
![]() ![]() ![]() ![]() |
151 | 64.53% |
Нет |
![]() ![]() ![]() ![]() |
39 | 16.67% |
Надо, но жду более подробных разъяснений и комментарий |
![]() ![]() ![]() ![]() |
41 | 17.52% |
Не собираюсь |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 1.28% |
Голосовавшие: 234. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Бухгалтер
Регистрация: 07.06.2010
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Скажите пожалуйста, вот нам кидают аванс, мы выставляем покупателям сч-ф. на аванс, в течение 5 дней. Потом, мы делаем отгрузку (в течение 5 дней)Ю, нам эту сч-ф. на аванс снимать с проводок надо!?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
дир, просто дир
|
![]()
Зачем?
Прочтите тему с самого начала...
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]()
Аланда, иногда над воплощением в жизнь одного проекта трудятся несколько соисполнителей. И когда приходит время закрывать акты, то со всеми надо согласовывать даты закрытия, естественно. Иногда получается так, что хорошо бы закрыть акт вчера...Так что пять дней на выставление с-ф - это еще и фора для такого маневрирования, при котором не нарушается хронология нумерации с-ф.
Это один аспект. Есть еще один. Вы пришли утром на работу и валом пошла отгрузка - счета-фактуры выписываются как положено...Потом вздохнули и заглянули в "Клиент-банк" (или вам привезли выписки из банка). И что Вы видите? Вчера, вечерним рейсом, Вам набросали авансов, которые Вы увидели только сегодня. А вчерашним числом Вы с-ф уже выписать не можете, нумерация сплошная (в идеале), а Вы уже их сегодня понавыписывали.... Тоже спасибо за фору в 5 дней. Вряд ли конечно, об этом думали законодатели, скорее по накатанному оставили фразу - на подписание акта 5 дней ну и на с-ф тоже 5 дней, но нам, бухам, все сгодится и спасибо за это. А про печать законодатели сами говорят, что просто забыли, недоглядели. Так же как с двойным наименованием - планировали поставить ИЛИ, а проскочило И. Признаться в ошибке нельзя, вот и начали изворачиваться, обосновывать принятое решение.
__________________
Лучше всего хорошо делать то, что делаешь. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Может не в тему, но наткнулся на следующий документ, вот выдержка:
Согласно Постановлению ВАС РФ №10022/08 от 10.03.2009 в целях гл.21 НК РФ не может быть признан авансовым платеж, поступивший налогоплательщику в том же налоговом периоде, в котором произошла фактическая реализация товаров, поскольку согласно п.1 ст.54 НК РФ налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных сведений об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
начинаю бухгалтерничать!
Регистрация: 10.06.2008
Возраст: 37
Сообщений: 473
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
__________________
Спасибо! ЖГУ!!! ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
Хотя непонятно, что нарушаю я не выписывая сч/ф? За что меня могут привлечь? Если я на конец периода выпишу сч/ф на незакрытые авансы полученные, то у меня искажений налоговой базы не будет, занижения НДС не будет. Соответственно никто меня привлечь к налоговой ответственности не сможет. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
начинаю бухгалтерничать!
Регистрация: 10.06.2008
Возраст: 37
Сообщений: 473
Спасибо: 0
|
![]()
Еще одно но. Счет-фактуру нужно выписать в течении пяти дней, правильно? а по большому счету мы же никогда не знаем когда клиент получит товар, работу или услугу. Вдруг он тянуть будет и только в следующем квартале заберет. Так что лучше для перестраховки на каждый аванс выписывать счет-фактуру.
__________________
Спасибо! ЖГУ!!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
Давайте рассуждать здраво. Контрагент может возместить НДС только после подачи декларации, как впрочем и мы заплатить. И вот тут самый главный ВОПРОС: На кой ему сч/ф, на возмещение аванса,например 2-го января? Ну поставит он ее к себе в книгу покупок, а дальше то что? раньше, чем подаст декларацию (20 марта) он с этим НДС ничего не сможет сделать. И зачем я буду рисовать сч/ф 2-го января, регистрировать в книге продаж, если я ему в течении квартала аванс закрою отгрузкой. Перевод бумаги, совершение множества бухгалтерских проводок, почтовые расходы и прочее. P/S/ Делать для того, чтобы в очередной раз лизнуть пятую точку налоговика, причем с чувством гордости, что налоговики и к этому (5 дневный срок) не смогут докопаться?! |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Maxx, поддерживаю, на мой взгляд это трата сил и времени, а смысла выставлять счета-фактры на авансы, закрывшиеся на конец квартала нет никакого.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Maxx, а что за постановление?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Я его выше приводил.
Согласно Постановлению ВАС РФ №10022/08 от 10.03.2009 в целях гл.21 НК РФ не может быть признан авансовым платеж, поступивший налогоплательщику в том же налоговом периоде, в котором произошла фактическая реализация товаров, поскольку согласно п.1 ст.54 НК РФ налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных сведений об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением. В Постановлении еще есть интересные выводы рекомендую все прочитать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 30.07.2010
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
У меня в договоре на поставку товаров прописан порядок расчетов: "условия оплаты товара указываются в соответств. спецификации. покупатель производит оплату за товар безналичным перечислением д/с , при этом ссылка на соотв. спецификацию обязательна". К договору прилагаются все спецификации, в которых как раз звучит, что "оплата производится: предоплата (1-й платеж) не позднее 05.08.2010 10000 руб, Предоплата (2-й платеж ) не позднее 20.08.2010. Можно ли по такому договору принимать к вычету НДС с уплаченной нами предоплаты?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
TECC, а у вас что? Срок поставки по этому договору будет не в третьем квартале 2010 г. осуществлены? И ещё. Из вашего вопроса не видно, когда вы реально проплатили по этому договору.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
В договоре прописано условие оплаты: "условия оплаты товара указываются в соответств. спецификации. покупатель производит оплату за товар безналичным перечислением д/с , при этом ссылка на соотв. спецификацию обязательна". К договору прилагаются все спецификации, в которых как раз звучит, что "оплата производится: предоплата (1-й платеж) не позднее 10.06.2010 10000 руб, Предоплата (2-й платеж ) не позднее 20.06.2010 15000.00". Можно ли по такому договору принимать к вычету НДС с уплаченной нами предоплаты? Вопрос именно по возможности принятия НДС к вычету с уплаченных авансов по такому договору. Оплата произведена, с\ф в наличии. ТОвар поступит в 4 кв
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Лариса1, обязательным для принятия НДС к вычету по предоплате является наличие в договоре с поставщиком условия о предоплате.Спецификация является неотъемлемой частью вашего договора,значит,при наличии счета-фактуры от поставщика вы можете принять НДС к вычету на дату получения счета-фактуры.
Но это не исключает необходимости при поступлении товара поставить НДС к вычету по новому счету-фактуре( на поставку) и одновременно восстановить НДС по авансовому счету-фактуре.Вам следует решить,нужно ли учитывать НДС по авансовому счету-фактуре или нет,поскольку это является вашим правом ,а не обязанностью.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
И не забудьте про совет Аланды:
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
Подскажите, пожалуйста.Получила от поставщика счет- фактуру на аванс, разнесла ее на основании выписки (с/ф полученная).Она должна попасть в декларации в строку 150.А ее там нет.Работаю в 1с 7.7. как сделать, чтоб автоматически заполнялась декларация?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Я добавляю вручную, у меня тоже 7.7, спрашивала у фирмы, которая нам обновляет 1-С, они ничего не могут сделать.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Счета-фактуры на аванс | 100percent | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.01.2009 19:28 |
Выписываем счета-фактуры на аванс!!! | marinaa | Делимся опытом | 2 | 12.01.2009 21:44 |
оформление счет-фактуры на аванс | маским | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 28.04.2007 16:08 |
Форма счет фактуры | Марусенька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 06.04.2007 11:01 |
Про счет-фактуры? | Виктория79 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2006 18:36 |