Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Предложили вести "готовую фирму" (зарег. в марте 2009) Опыта такого нет Есть все учр.документы, баланс за 1 кв, отчет о прибылях и убытках (нулевые). ОСНО. С чего начать вести учет? (Извините, за может быть глупый вопрос...) Просто заканчивается 2 кв-л, а отчетность я никогда не делал... Деятельность во 2 кв-ле не велась. Какие отчеты надо сдавать и какие налоги платить? Благодарю за помощь! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Если деятельности не было надо сдавать нулевые отчеты. А зарплату вы тоже не платили? например директору
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
если платили зарплату то надо ЕСН, ндфл, пенсионные платить, и подать авансы по ЕСН за 1-е полугодие, авансы в ПФР и 4ФСС.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Есть баланс за 1 кв.
в нем: в активе 211 стр - 10, 240 стр - (20) в пассиве 410 стр - (10) Итоговый баланс - (10) Был взнос в УК при учреждении = 10 тыс. (ПК). Это понятно - 410 строка Пассива. А вот каким образом этот УК уравновесили в Активе - не могу разобраться... |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Я вот не могу понять вы говорите деятельность не велась, но у вас в балансе есть дебиторская задолженность значит деятельность все таки велась, вы в какой программе работаете если в 1 с 8 то если вы зайдете в форму баланса там есть расшифровки каждой строки что там откуда переться может вам это поможет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Проблема в том, что НЕТ учета в 1С, т.к. была приобретена готовая фирма с документами. И всё!
Вот меня и терзают сомнения, что за дебиторка (20), и что за сырье и материалы 10 в Активе? Как будто просто тупо проставлены цифры, чтобы уравновесить стороны в балансе... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
У вас сотрудники официально устроены или нет, если устроены вы обязаны им зарплату начислять и соответствено все зарплатные налоги платить.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
значит я думаю так если есть дебиторка значит была отгрузка, если была отгрузка нужны доки на нее, если была отгрузка значит вы с этой отгрузки должны были заплатить НДС.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Очень похоже на то что вы правы, так как ни на материалы ни на дебиторку доков не дали
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
а не может в этой строке (где дебиторка) висеть аванс поставщику? или подочетные суммы, по которым не отчитались?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
У вас получается по 240 строке отражаются сальдо по дебету 60.02+сальдо по дебету по 75.01 (как раз 10+10 за материалы и уставной капитал) вы выписку запросите в банке повтороно
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Что-то никакого равновесия не вижу... В активе материалы 10 (как я понимаю, тот самый ПК - вклад в УК?) плюс дебиторка 20 - итого 30... В пассиве один УК 10 - итого 10... 30 ну ни как не равно 10... Такое впечатление, что составитель баланса сложил обороты по дебету и кредиту 75 и вставил их в форму для "красного" словца...
Последний раз редактировалось Larky; 24.06.2009 в 17:05. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
а 10 в активе = я тоже понимаю это и есть ПК. Кстати, насколько это правомерно? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Число в скобках - отрицательное... Что за отрицательные активы - известно лишь составителю баланса... И что интересно, актив баланса тоже отрицательный, и рановесия баланса нет - минус 10 не равно плюс 10...
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
отчетность ,работа бухгалтерии .Нужен совет профессионалов ! | zorgo | Делимся опытом | 2 | 13.08.2008 12:31 |
Нужен совет более профессионалов....... | Галина Вас. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 01.02.2008 12:39 |
Выручка по "неработающей" фирме | Оксана2007 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 13.10.2007 13:10 |
Срочно нужен журнал "Налоговая политика и практика" | Екатерина25 | Обмен документами, полезные ссылки | 1 | 19.03.2007 21:21 |