Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Чертополох
|
![]()
В карточке счета вестимо )))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день! У меня проблемы с закрытием 25 и 20 счета....Либо авитаминоз... либо одно из двух)) Учетная политика на 2016 идентична той, что была в 2015. Методы распределения косвенных и прямые расходы одинаковые (сидела крыжила всё в 1С) Январь закрывает нормально, а с февраля начинаются сюрпризы....
Требованием списываю материал Д20.01. К10.01. Расходы прямые, но списываются на 90.08.... а не на 90.02. Почему? И в феврале задваивается НУ по 25 счету... Может, обновления подождать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
![]()
Поколдовала.... Если из прямых расходов убрать всё с 25 счетом, то 25 закрывается ровно. Короче, 25 и 26 закрылись, сальдо по нулям обороты копейка в копейку... а 20.01. на 90.02. упорно попадать не хочет и там разброд и шатание.... Обычно по Д ну=бу, и потом регламентной операцией на 90.02.... а теперь мало того, что по Д ну не равно бу, так и идет всё на 90.08.....(((( яду мне((((
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
![]()
Просто при заполнении декларации на прибыль, весь мой 20 счет попадает в косвенные расходы, а не в прямые.... Себестоимость-это мой 20 счет... т.е.по идее на 90.2 должен быть... или нет? Хотя в УП 20 указан как прямые.... по всем статьям затрат((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
Перечень прямых расходов настроен у вас? Помимо счета, статья должна быть нужная выбрана.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 179
Спасибо: 0
|
![]()
Helga17, Среда дело говорит. Скорее всего в регистре "Методы определения прямых расходов в НУ" нет шаблона под Вашу проводку на 20 счет. Новые статьи не добавляли в последнее время?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
В УП в прямых: 01.01.2016 ООО "Ромашка" мат.расходы. Счет дт20.01. Статья затрат мат расходы.... что ещё и где поправить не знаю(((( хоть по БУ декларацию заполняй((( кошмар..... по БУ на 90.2 попадает, по НУ на 90.08 все и в косвенные.... какие же это косвенные 20 счет((( |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Подскажите пожалуйста , кто сталкивался, делаю закрытие, все замечательно. Кроме одного нюанса. У нас есть операции облагаемые НДС и Не облагаемые. База формирует прибыль по НЕ облагаемым 74т. И убыток 58 т. по облагаемой. Вообщем в любом случае по К.99 счету есть прибыль. Но почему то в расчете налога на прибыль участвует только убыток и налог на прибыль не начисляется, помогите разобраться, в чем проблема.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Чертополох
|
![]()
В настройках УП указано, что есть ставка 0%?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
![]()
отдельная((( поэтому и странно... самое интересное, что всё 1 в один сделала как в 2015 году... (прямые и косвенные), так он начал мне в НУ косвенные задваивать... Пришлось 25 из прямых убрать (он по выручке распределяется). В прямых остался только 20 счет... а в НУ всё равно на 90.08.....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Чертополох
|
![]()
Ян@, бяда-бяда http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=1092646#post1092646
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Чертополох
|
![]()
Снова какие-то непонятки...
в декабре 2017г. были отнесены расходы на сч.20 на номенклатурную группу "продукция". Но сейчас всё поменялось и эти расходы будут участвовать не в производстве продукции, а в оказанной услуге. Январём я переношу сумму расходов с одной номенклатурной группы на другую. Выглядит это так:
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Чертополох
|
![]()
После чего ОСВ за январь выглядит вполне себе симпатично
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Чертополох
|
![]()
А потом я делаю закрытие месяца и происходит какая-то фигня.
77803,04 снова появляются в кредите по номенклатурной группе "продукция" И почему-то эта же сумма, а так же сумма расходов на оплату труда закрываются по номенклатурной группе "услуги", хотя реализаций не было и всё должно висеть в НЗП...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]() Цитата:
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Чертополох
|
![]()
Что если я просто исправлю регламентную операцию? Удалю не нужные проводки.
Программа потом с катушек не съедет?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Инвентаризация здесь не поможет. Программа считает эти расходы косвенными (закрывает на 90.08). Надо ей показать, что они прямые в Учетной политике на закладке Налог на прибыль/ Перечень прямых расходов ...
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Закрытие месяца | Ната_ша | Программы: 1C 7.7 | 5 | 17.05.2009 11:08 |
Закрытие месяца при УСН | Татьяна1977 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 29.03.2009 00:15 |
Закрытие месяца | protcent | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 18.04.2008 14:04 |
Закрытие месяца | АленаСыкт | Программы: 1C 7.7 | 0 | 16.04.2008 13:12 |
закрытие месяца в 1С | Irysik | Налоги и право. Юридические вопросы. | 6 | 27.07.2007 15:11 |