Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
Девочки, милые подскажите!
Формиру книгу ДиР в 1С.8 Все время какими-то частями разбивает зарплату! Как потом ее собрать всю в кучу. Как вы проверяете 1С, все ли она туда занесла? И еще почему-то она ничисленную зарплату сразу ставит в учитываемые расходы.Хотя выплат по ней еще не было (задержки по выплате ЗП) С НДФЛ дак вообще не разобраться...темный лес...опять же какими то частями все разносит. Может есть какой регистр, или отчет. Чтобы прощее можно было посмотреть, проверить. Как вы отслеживаете, все ли попало. Поделитесь опытом. Последний раз редактировалось devochka01; 22.03.2011 в 22:27. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |||
в процессе становления
Регистрация: 13.08.2009
Сообщений: 294
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Arish-bee; 22.03.2011 в 23:17. |
|||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.09.2009
Адрес: астрахань
Сообщений: 78
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, помогите пожайлуста...
У нас ИП УСН 15%, приобрели оборудование стоимостью 31000 руб. в июле 2010 г. оплатили через р/сч., но в эксплуатацию не ввели т.к. из-за не поладки оборудования, его меняли. В эксплуатацию ввели в январе 2011 г. Вопрос: Нужно ли в книге доходов и расходов за 2010 г. в разделе (Расчет расходов на приобретение основных средств, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу за 2010 год) нужно ли делать запись о покупке этого оборудования? В расход 31000 руб. в 2010 г. я не ставила, если я правильно понимаю эту сумму нужно ставить в расход только после ввода в эксплуатацию. Подскажите пожайлуста, надежда только на Вас,заранее благодарна. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
в процессе становления
Регистрация: 13.08.2009
Сообщений: 294
Спасибо: 0
|
![]()
ОС может списываться только после его оплаты и перехода права собственности. Акт приемки-передачи какой датой?
Статья 346.16. Порядок определения расходов 3. Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств, на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств... активов принимаются в следующем порядке: 1) в отношении расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств в период применения упрощенной системы налогообложения, а также расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, произведенных в указанном периоде, - с момента ввода этих основных средств в эксплуатацию; Я бы в 2011 учла как расход. Хотя тмц стоимостью <40 т.р. можно сразу на затраты отнести. Последний раз редактировалось Arish-bee; 23.03.2011 в 12:52. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.09.2009
Адрес: астрахань
Сообщений: 78
Спасибо: 0
|
![]()
Мы покупали оборудование в другом городе, договор купли продажи от 15.07.10 г., товарно-транспортные накладные от 27.10.10 г., Вы меня извените я никогда не работала с ОС поэтому вообще не могу разобраться с ними. Акт приемки-передачи еще не делали, но если вводить в эксплуатацию в январе 2011 г. , тогда и акт приемки-передачи тоже должен быть январем? Или акт можно сделать и октябрем 2010 г.?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.09.2009
Адрес: астрахань
Сообщений: 78
Спасибо: 0
|
![]()
Хотя тмц стоимостью <40 т.р. можно сразу на затраты отнести.
На сколько я знаю, амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 20000 руб. А сейчас уже 40000руб.??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
в процессе становления
Регистрация: 13.08.2009
Сообщений: 294
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2,075
Спасибо: 45
|
![]()
Я честно говоря не девочка, но все же. Как отслеживать? Распечатываются оборотные ведомости по счетам затрат и крыжики ставить- вот и весь секрет. А частями какими зар.плат и ндфл отдельно(это не страшно) или вообще на части эти суммы дробит.Это тогда надо программиста, я так думаю
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго времени суток, Уважаемые
![]() У нас компания занимается строительством и т.п., ОКВЭД варьируется от 45.25 до 45.43. Сидим на УСН 5% (доходы минус расходы). А теперь собственно вопрос, на который хотела бы получить ответ желательно от бухгалтеров именно из этой сферы, ибо уже неделю ползаю по всем законодательствам и атакую налоговую.. и очередная ссылка на статью опять приведет к многочасовому ползанию в сети. Конкретно, какие расходы, я могу принимать к НУ? И правильно ли указываю счета Примерный перечень расходов: 1. Выдача п/о (Предоставлен а/о) 71.2 (26) - могу 2. Обспечение заявки на участие в аукционе (деньги возвращаются) 76.5 - не могу 3. Комиссионное вознаграждение за перевод ДС через банк клиент и ежемесячная плата за обслуживание сей программы 91.4??? (До меня бухгалтер ставила 26 счет и он не попадал в базу) - могу или нет??? 4. Плата за предоставление выписки из ЕГРИП 91.4 - могу??? И правильный ли счет? 5. Взносы в СРО. Если правильно поняла, кто не успел получить свидетельство до 2009 года, тот не может считать это расходами для НУ - так??? И какой кто указывает счет? 6. Зарплата и НДФЛ. По сути могу начисленную ЗП учитывать, но у меня по выпискам ЗП и НДФЛ отдельно идут, и в расходы к НУ отношу и то и то.. правомерно ли? 7. Взносы в ПФР (69.22, 69.21), ФСС (69.11) и ОМС (69.1?) - все ведь могу? 8. Оплата банковской гарантии - кажется на 76 отнесла.. могу? 9. Оплата поставщику 60.2 - могу. 10. Мат.помощь 26 - не могу. Очень прошу, миленькие, помогите пожалуйста, я за этот месяц уже постарела лет на 10, две фирмы, и по обоим дела бухгалтера не передавали, спасибо хоть отчеты нашла.. сижу каждый день, ребусы разгадываю.. Последний раз редактировалось Анаcтасия; 23.03.2011 в 07:11. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
У меня вообще очень странно. Всю начисленную зарплату ставит сразу в принимаемые расходы!
Причем, выплату аванса 15 числа сразу относит на расходы. ПОтом начисление зп за месяц 31 числа тоже ставит на общую сумму в расходы, а потом еще и 5 числа когда перечисляется остатки зарплаты тоже ставит в расходы!!! У кого-нибудь была такая проблема? Что можно сделать в такой ситуации? |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
Анаcтасия, Да, идет и начисленная и перечисленная!
причем по проводкам и обороткам у меня все в порядке. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 139
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Подскажите, у меня почему то 1С не проставляет в КДИРе сумму по строке 040 (справка к разделу1), доходы-расходы есть, все ок. Почему не ставит программа?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! У меня вот такая проблема. Как в 1С:Бухгалтерии ред 1.3 УСНО в разделе 3 Книги доходов и расходов, рассчитать сумму убытка, уменьшающей налоговую базу. Смотрю второй день на форуме, подобных вопросов никто не задавал.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: УСН (доход минус расход),во втором квартале заплатили авансовый платеж по налогу УСН, при формировании Книги учета доходов и расходов должна ли эта сумма попадать в 4 графу (расходы учитываемые при исчислении налоговой базы). и где можно почитать обоснование этому? Заранее спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
luytik,
Цитата:
п.22 ст.346.16 НК РФ... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, Пожалуйста, маленькую подсказку:
22.11.10 на р/с поступили от стороннего лица заемные средства 20000000р. по платежному поручению. в 1С усн 7,7 сделала выписку за этот день, доходы поставила не учитываемые к НО. Произвела выплаты прим.800000, Сделала поступленияПМЗ, провела услуги. На конец дня остаток по счету был прим.1200000. А на следующий день входящий остаток оказался примерно (-800000).Что я не учла? Может кроме выписки на займ еще что-то нужно оформлять? Я в тупике. Пожалуйста, помогите. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Добрый день! Помогите, пожалуйста! Может кто сталкивался с такой проблемой! Оптовая торговля. 1С8. Перешла на ред. 2.0! В 2010г. была УСН 6%, с 2011г. УСН 15%!
1. Программа не принимает в расходы товар, который был получен и оплачен в 2010г., а реализован в 2011г. Что делать? 2. Пример: товар получен 20.02, реализован 25.02, оплачен 28.02 - принимаем ли к расходам сумму этого товара в 1кв 2011? 3. Ещё проблемка: в декларации при УСН за 2010г. не ставит налогоплательщика? Срочно! Кто, что знает - подскажите, пожалуйста! Заранее, благодарю! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
elgreen, не могу сказать ,что у вас произошло,потому что оприходование МПЗ и услуг не имеет отношения к состоянию расчетного счета.Какой корр.счет поступления займа поставлен в выписке (д51-к66/67)? платежи поставщикам были сделаны в тот же день,что и поступление займа ,и тоже по безналу? Теряюсь в догадках,потму что,если по выиске прошло сотупление средств,то и списание с него должно пройти
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|