Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
caitleen, если стоимость меньше 20 000 (или сколько там в учетной политике, но не больше 20 000), то можно смело относить на МЦ.04. Это прописано в ПБУ 6 01:
4. Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия: а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. Некоммерческая организация принимает объект к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если он предназначен для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания данной некоммерческой организации (в т.ч. в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации), для управленческих нужд некоммерческой организации, а также если выполняются условия, установленные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта. Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации. Для отдельных групп основных средств срок полезного использования определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого объекта. (п. 4 в ред. Приказа Минфина РФ от 12.12.2005 N 147н) Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 настоящего Положения, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 20000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их движением.
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 08.06.2008
Адрес: Уфа
Возраст: 40
Сообщений: 287
Спасибо: 0
|
![]()
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
да действительно ну какой доход принесет нам принтер или шкаф ))) |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
caitleen, это вопрос риторический?
![]()
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
Правильно ли я сделала в 1С (бух 8)?
Организация купила 1 марта шкафы, столы, принтер, компы (в с-ф, как монитор, клавиатура, материнская плата и т.д). по отдельности каждая единица меньше 20 000 рублей. 1) я отнесла эти покупки на 10 счет, через поступление товаров, забила в номеклатуре, каждую единицу - там выбрала 10.04. 2) 31 марта сделала документом "списание товаров". Выбрала все единицы. Все что купили попало на 94 счет. А хотелось бы на 91... Ручную проводку делать? Дело в том, что в этом квартале у нас образовалась прибыль, и хотелось бы все расходы (что разрешено законом, например все вещи: столы, стулья, принтер и т.д, меньше 20000руб отнести на расходы сразу, не хочется заморачиваться с ОС, и амортизировать, и налог платить) по оснащению офиса списать на расходы в этом же квартале. Если в сумме, то вышло 110 000 рублей(только открылись). Понятно, что в дальнейшем подобных операции на такую сумму не будет, если только - покупка расходных материалов, катриджи, ручки, бумага и т.д. Выходит, что ОС не нет. Можно ли так? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.01.2010
Адрес: Оренбургская обл
Сообщений: 117
Спасибо: 0
|
![]()
Natalia151,
я думаю, что компьютер лучше все-таки скомпановать и если стоимость более 20000 руб получится отнести на ОС. Избежите головной боли в будущем. А вот принтер если он МФУ, то можно учесть как МПЗ. Остальное списывается на расходы не списанием, а передачей в эксплуатацию материалов. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
А каким документом в 1С 8 можно сделать передачу МОЛ на ответственное хранение того же принтера?? Чтобы потом можно было вернуть его на склад в случае увольнения, например.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Только учтите, что если при передаче выберете вариант "списание материалов при передаче в эксплутацию" (т.е. сразу всю сумму на затраты), то оформить возврат уже не получится - 1С вам скажет, что нет на остатке. Возврат возможен только при линейном списании. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 66
Спасибо: 1
|
![]()
Подскажите, у нас компания занимается куплей-продажей и помимо офиса в Москве есть еще представительства по России.И я в замешательстве как списывать питьевую воду.Хотя понимаю что надо списывать на 91.02, но до меня списывалось на сч.44 и при этом аудиторы не против(хотя вода в офисе льется нормальная, справок от СЭС нет что плохая и в договоре ничего не прописано и приказов тем более нет) Что делать и как быть ???
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста какой литературой пользоваться при списании материалов, если не силен в технологии?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Передаю спецодежду в эксплуатацию документом "Передача материалов в эксплуатацию". при этом погашаю стоимость при передаче в эксплуатацию (сразу) . Расходы отражаются на счёте 20, но при этом не отражается подразделение. ("<...>"), хотя вроде указываю. Что делать? Может, что-то упускаю?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
У меня вопрос.Программа 1 с 8,2.сделала передачу в экс. материалов и списание из экс.,проводки и в том и в том док-те есть,на МЦ вроде сажает(,месяц закрывается вроде как хотя проводок с 10 сч нет), а вот с 10сч они не уходит.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
![]()
Подскажите пожалуйста как в программе сделать так,что бы амортизация со спецодежды, переданной в эксплуатацию все же начислялась.
У нас на предприятии начисления производятся на бумаге. Как это отразить в программе? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Достаточно в Назначении использования, который вы указываете при передаче в эксплуатацию выбрать способ погашения "линейный" и указать срок использования.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.01.2010
Адрес: Оренбургская обл
Сообщений: 117
Спасибо: 0
|
![]()
Составляется служебная записка на имя руководителя либо главного бухгалтера от материально ответственного лица за кем закреплен данный инвентарь о причинах списания.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|