Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]()
У меня его тоже нет, я заводила сама. Я когда делала поступление доп.расходов (у меня в 8), то у меня это относилось на 10.1 сч, увеличение стоимости того материала, который нам доставили. И так как з/пл и аренду я там не могла учесть (в доп.расходах) я стала вести отдельно на 10.08 счете
Я не могу ответить почему у вас списывается на 20сч. У меня на 10сч., с увеличением первоначальной стоимости материала. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Lena D, да уж....непоннятно вовсе-((
Может быть мы друг друга не очень понимаем???!!! У меня достака идет отдельными первичными документами, я за нее отдельно плачу !!! Соответсвенно, получая сч/ф + акт формирую "Услугис торонних орган" 20 счет |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]()
Вот, что нашла. Ценообразование и сметное дело в строительстве
Сметная цена на материалы формируется по следующим элементам: - отпускная цена поставщика (с учетом тары, упаковки и реквизита); - наценка (надбавка) снабженческо-сбытовых организаций; - таможенные пошлины и сборы (при получении из-за границы); - стоимость транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ (как правило, стоимость погрузочных работ учитывается непосредственно в отпускной цене, а стоимость разгрузочных работ - в составе единичных расценок на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы); - заготовительно-складские расходы, включая затраты на комплектацию. Сметная цена строительных материалов, деталей, конструкций включает: - оптовую цену промышленности; - расходы по доставке материалов до приобъектного склада (транспортные расходы); - наценки снабженческо-сбытовых организаций; - расходы на тару, упаковку и реквизит; - заготовительно-складские расходы. Поищите в интернете не ленитесь! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]()
Я у вас тогда еще спрашивала "Как вы учитываете расходы на транспортировку?" Вы мне ответили, что материал отдаете субчику. Я помоему так и не додалась "Как вы у себя учитываете такие расходы?"
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
Djull, услуги по доставке списываются в зависисмости от метода учёта транспортных расходов, прописанных в учётной политике.
Есть два способа: первый- отнесение на счет 44 (никак не 20-ый) с ежемесячным списанием в расходы по среднему проценту: второй: отнесение на счет 10 (41) прорционально стоимости доставленного товара, материалов. Логика здесь в том, что в расходы доставка включается в момент реализации товара (списания использованных материалов),а не раньше. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]()
Если не ошибаюсь, сч 44 используется в торговле,
Цитата:
Вот и получается: Вы можете выбрать разные способы учета ТЗР, либо прямое включение (если у вас маленькая номенклатура материалов), или учитывать тзр на отдельном субсчете и в конце месяца списывать на себестоимость. И еще раз "Вы когда ставили счет 20, какое субконто ставили?" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
44-ый используется в торговле.. и услуги по доставке мы учитываем на нём. хотя, возможно Вы правы, можно применять счет 20,26 -главное организовать правильное списание, на 44-ом счёт эти услуги проще отследить.
Я применяла оба способа учёта транспортных расходов, сейчас остановилась на втором: включение в стоимость товаров/материалов. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Lena D, я в ШОКЕ!!!!!
Даайте разберем ситуацию!!! Услуга. Неважно какая. Формирую документ "Услуги сторон. орган" 20 счет. Субконто 2 - Затраты на производство - указываю услугу (расход) Субконто 1 - Виды нолменклатуры - ???? ЧТО????!!!! Указать надо вид работы, который мы делаем (напримрер : "СМР по Договору") ЧТО???!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]()
Djull, извините, но я не знаю как это делать в 7.7, у меня в 8 Субконто 1 Список подразделений, я там пишу название организации которой производим работы, субконто 2 Номенклатура, указывай "работы по такомуто договору" субконто 3 "материальные затраты". И вот когда я списываю материалы на объект, я в форме М-11 "Требование накладная" указываю все теже самые работы, организацию, затраты. И тогда все корректно списывается. У меня есть лабороторные услуги, которые проводились на конкретном объекте, также услуги спецтехники, я не провожу услугами сторонних организаций, я делаю поступление товаров и услуг.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
тзр |
|
|