Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 7.7


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.09.2009, 10:31   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 22
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

да я в общем-то не против, только результата нет - начисления все равно не отражаются в расчетной ведомости
Ohha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 10:05   #2
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

:smile:
Доброе утро Всем.
Не подскажите возможную причину поведения двух программ :smile: а то мое собственное уже становится неадекватным по этому поводу..от незнания моментов.

Настраиваю программу ЗиК 7.7 для УСН . сделала все по инструкции. выгрузила проводки. установила режим УСН. и т.д т.к начинаю ей пользоваться не с начала года ввела как описано назначение , приказ на сотдудника на разные даты.

Делаю расчет допустим на июль месяц и сравниваюсь с полученными суммами которые в Бухгалтерии 7.7 . Разнится НДФЛ, и ПФР /
ЗИК - удерживает меньше НДФЛ , а ПФР больше, чем в Бухе....
где я галочку могла упустить ?
Anneta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 12:49   #3
статус: бухгалтер
 
Аватар для jul_79
 
Регистрация: 07.03.2009
Сообщений: 35
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Добрый день!

Такая ситуация:
сотрудница с марта 09г. находится в отпуске по беременности и родам, в августе написала заявление на отпуск до 1,5 лет, в рез-те получила за несколько августовских дней пособие. Проведен документ "отпуск по уходу за ребенком", а при проведении "начисления зарплаты" программа предоставляет ей вычеты по НДФЛ за все месяцы, что она на больничном. При этом вид расчета"отпуск по уходу за ребенком до 1,5лет" исключен из базы для расчета НДФЛ.
Подскажите, что можно сделать, кроме ручной корректировки?
jul_79 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.09.2009, 13:16   #4
статус: бухгалтер
 
Аватар для jul_79
 
Регистрация: 07.03.2009
Сообщений: 35
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Цитата:
Сообщение от Ohha Посмотреть сообщение
да я в общем-то не против, только результата нет - начисления все равно не отражаются в расчетной ведомости
Может в самом документе проводка не указана?
Попробуйте указать и перепровести начисление з/п и расчет
jul_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 13:47   #5
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Не, проводки тут "на скорость не влияют"
Если не указана в самом док-те, берется из привязки к сотруднику, к подразделению или из установленной по умолчанию для организации...
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 14:36   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Добрый день! у меня такой вопрос. формирую СВОД НАЧИСЛЕНИЙ И УУДЕРЖАНИЙ в графе долг за работниками на начало месяца висит сумма. всегда ли эта графа должна быть 0? или может висеть некоторая сумма. и откуда она "вылазит" разъясните, пожалуйста)))
СветланчикК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 16:59   #7
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Если фактически долга за работниками не было, то должна быть = 0 (а еще должна быть равна сумме на конец предыдущего мес.).

НО, бывает она все-таки "вылазит" (на конец предыдущего мес. нет, на начало следующего есть, причем свернутое сальдо на начало и конец идет).

Проверьте в журнале расчетов сальдо по сотрудниками (там есть текущее, начальное, еще какое-то, не помню...). Скорее всего сальдо не нулевое, идет "+ -". Оно как бы сворачивается, в расчетном листке или ведомости его не увидишь, а в своде дает долг.
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 09:09   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

скажите это ошибка вообще?и как ее можно исправить?
СветланчикК вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 01.10.2009, 09:50   #9
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Если дело в сальдо - это последствие прошлых ошибок

Если жить не мешает, можно и не исправлять. Только ненулевое текущее начальное сальдо может давать неверную сумму к выплате по работающим. По уволенным - ничего страшного (кстати, так можно отловить, по кому не идет из уволенных, если формирует расчетные листки с нулевыми суммами каждый месяц, хотя давно уволен).

Исправить, в принципе, можно... В журнале расчетов вручную сделать начальное текущее сальдо = 0. Задолженность по з/п по этому работнику в журнале расчетов должна быть равна долгу за предприятием на конец прошлого месяца. Задолженность по з/п вводится и корректируется документом Накопленная задолженность, надо будет исправить сумму в нем. И сверить сальдо по своду на конец прошлого мес. и на начало текущего (после проведения Начисления з/п), чтобы хуже не стало
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 10:01   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

я в журнале расчетов пробую исправить. но он выдает что заись уже сторнивона и справить нельзя.хотелось бы исправить чтоб дальше не вылазило ничего. т. е нужно сначала исправить в документе накопленная задолженности?
СветланчикК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 10:53   #11
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Да, какой-то я замороченный способ написала

Можно через документ-исправление обнулить сальдо и задолженность и "провести исправление задним числом". Только придется помесячно сделать с того момента, когда "краснота" лезет (скорее всего, выплата не за тот период проведена).

Сейчас тоже себе одного такого исправили, а то руки не доходили... Несколько лет назад уволили, расчетные в выплате не за тот месяц поставили. Вот он висел, никого не трогал "плюс-минус" себе закрывался, а теперь опять на работу к нам пришел. И полезло
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 11:38   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

спасибо за помощь!буду исправлять)))
СветланчикК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 08:06   #13
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для korshun'OK
 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Добрый день! у меня такой вопрос...работник был принят на работу временно на 3 мес...по срочному трудовому договору...был издан приказ о принятии на работу и запись в трудовой книжке...З месяца закончились...и работника теперь перевели на постоянную основу...как правильно оформить это в ЗиК (1С Предприятие 7.7)...нужно сначала оформить приказ об увольнении, а затем новый приказ о принятии на работу? или как-то можно перевести на постоянную основу без приказа об увольнении?
korshun'OK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 08:39   #14
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Если оформить приказы увольнение/прием, то и компенсацию за неиспользованный отпуск надо выплачивать.

Без увольнения:
сделать доп. соглашение к трудовому договору;
выпустить произв. приказ о том, что согласно ст. 58 ТК РФ труд. договор с работником считается заключенным на неопределенный срок.

В ЗиК мы убираем дату окончания в приеме на работу.
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 18:39   #15
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

ЗиК 7.7 редакция 2.3 релиз 7.70.290
Возникла проблема. Когда делаю Расчет авансовых платежей по страховым взносам на ОПС, то данные, которые выводятся в Расчете совершенно не совпадают с данными Регистра учета начисления налогов. Поясню - каждый месяц после начисления зарплаты, вывожу Регистр учета начисления налогов, где выведена налоговая база и сумма платежй ПФР_накопительная часть и ПФР_страховая часть, согласно этому Регистру и уплачиваю платежи по страховым взносам в ПФР. Сегодня стала делать Расчет авансовых платежей по страховым взносам на ОПС за 9 мес., а данные по страховым платежам в Расчете не совпадают с данными, которые были в Регистрах (ни налоговая база, ни суммы страховых платежей) Проверила начисление налогов с ФОТ, проверила Журнал начисления налогов - все проведено, все начислено. Вобщем, что делать? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
vertepa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 19:24   #16
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 120
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Посмотрите,может это из-за начисления отпускных,которые относятся на "Расходы буд.периодов"
Томка-экономка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 06:02   #17
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для НатальяА1978
 
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 1,078
Спасибо: 6
Отправить сообщение для НатальяА1978 с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

vertepa, попробуйте расчет авансвых платежей открыть , вернуться на несколько периодов раньше , лучше на начало года и переформировать. Должно помочь.
НатальяА1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 08:00   #18
ромашка =)
 
Аватар для Tanika
 
Регистрация: 30.03.2009
Адрес: СПб, Гатчина
Возраст: 37
Сообщений: 2,081
Спасибо: 6
Отправить сообщение для Tanika с помощью ICQ Отправить сообщение для Tanika с помощью Skype™
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

доброго времени суток!
занесла в ЗиК данные по исполнительному листу на алименты, а сумму почтового перевода и НДС не указала. Есть варианты это изменить???
__________________
Плачет девушка на стоянке, сидя в новеньком BMW. Вся в слезах и в губной помадке — три педальки, а ножки две.
Tanika вне форума   Ответить с цитированием

Старый 13.10.2009, 10:52   #19
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 189
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Я уже давно бросила регистры печатать, как только отпуска появились. Сводить, с ума сойти можно.
Светланана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 19:56   #20
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Цитата:
Сообщение от Томка-экономка Посмотреть сообщение
Посмотрите,может это из-за начисления отпускных,которые относятся на "Расходы буд.периодов"
Сегодня сверила расчетные ведомости и Учет расходов на оплату труда (который вместе с регистром и сводом проводок выводится) и выяснила, что в налоговую базу при расчете ЕСН в Регистр действительно не включаются суммы отпускных, и считаются отдельно как "расходы будущих периодов". Но легче от этого не стало.

Неужели нельзя сделать так, чтобы расчет ЕСН при выводе Регистра учета налогов и сумма налога ЕСН, которая выводится в Расчете авансовых платежей, СОВПАДАЛИ? Можно как-то преодолеть эту проблему "расходов будущих периодов"?
vertepa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перенос данных из Зарплата и кадры Roman_2007 Программы: 1C 7.7 2 06.03.2007 06:05
Зарплата и Кадры Елена Гелина Зарплата и кадры 0 02.03.2007 11:59


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot