Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.09.2010
Сообщений: 162
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Проконсультируйте меня, пожалуйста! В декларации по прибыли за 2010г. сумма налога к УМЕНЬШЕНИЮ, правильно ли я понимаю, что эту сумму можно возместить из бюджета или зачесть в счет будущего налога. Если, например, за 1 кв. 2011г. сумма налога на прибыль к ДОПЛАТЕ, то я могу заплатить налог меньше на эту сумму? Спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.09.2010
Сообщений: 162
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
За 1 кв.2011 г. налог на прибыль - к уплате. Помогите, пожалуйста, написать заявление о зачете! Спасибо! |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
можете
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.09.2010
Сообщений: 162
Спасибо: 0
|
![]()
И еще вопрос,а то что сумма налога к уменьшению, налоговая на ковер не вызовит или не заставит написать, типа пояснительной записки?
Спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
это означает что в течение года вы оплатили налога авансами больше, чем получили прибыли за год. у вас убытка нет? по убытку могут вызвать, а так не должны
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.09.2010
Сообщений: 162
Спасибо: 0
|
![]()
За 2010 г. у нас прибыль!
Спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
У меня возникло сомнение по поводу правильности распределения расходов на прямые и косвенные. Организация оказывает транспортные услуги как посредник за вознаграждение. Доход - это вознаграждение. А расходы какие могу отнести к прямым? Есть расходы на рекламу, аренда, канцтовары, связь, материальные(приобретение мебели). Раньше все относилось на прямые, правильно ли это?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
в соответствии с НК вы можете все расходы относить на косвенные
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
Спасибо, не подскажите, где в НК могу найти для обоснования.А в отчете о прибылях и убытках эти расходы будут как управленческие строка 040?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
да же не так, а вот так:
Налогоплательщики, оказывающие услуги, вправе относить сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства. это НК, ст 318,то есть вы можете их делить на прямые и косвенные, но они все равно будут списаны в расходы, без отнесения на НЗП.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
Veselenochka,подскажите, пожалуйста. На вас вся надежда.Платим ежеквартальные платежи, ПБУ 18/2 не применяем.Правильно я расчитываю квартальные платежи, голова кругом, раньше убыток был, не расчитывала.
1 кв. убыток.1 полуг - строка 180=5191. 9 мес.Строка 210=5191, строка 180=3527.год. строка 180=8708,строка210=3527. По итогу 9 мес - строка( 050+080)=1664 (проводка в бух.учете Д99,1 К68.4.1=-1664. В Годовой декларации:(строка 040+070)=5181 к доплате. (проводка Д99,1 К68,4,1 5181). |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Buh2,
да, вроде все правильно, итого оборот дебетовый по году по 68,4,1 у вас должен быть=5181
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
это понятно
![]() по дебету счета 68,4,1 у вас должна быть суммы налог начисленного за год 2010 переплату учтете при след платеже - заплатите меньше
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
у меня по кредету 68,4,1 сумма налога начисленного за год 8708....что и в декларации строка 180.Так ведь? А дебету могут быть начисления?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Buh2, я прошу прощения, по кредиту конечно начисление
![]() по кредиту должна быть сумма налога за год, по дебету конечно оплата
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Buh2, так кредит 68,4,1 у вас чему равен?
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|