Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
если есть сотры с перерывами в стаже на административный отпуск, б/л, в отпусках по уходу за детьми. Если нет, то списком в СЗВ-6-2
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
долги в РСВ не показываются, только на начало года
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
ну это сумма должна же как-то вязаться с остатком страховых взносов по строке 150 РСВ? Ладно, другой вопрос, если по РСВ я ничего не должна, начислено=уплачено, при этом может ли быть переплата по ИС?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
Вес`на, благодарю!
Youlia, да, я уже очередной раз обновила спу и сделала в ней! )) А можно ли как-то в 1C автоматом просчитать уплаты стр. и накопит. частей по каждому сотру для ИС? или каждый раз вручную надо просчитывать?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) Последний раз редактировалось Город Ветров; 19.07.2012 в 11:27. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
не помню на память никаких номеров строк)) в РСВ показываются только остатки на начало года. Остатки на 1 апреля в РСВ нигде не показываются, поэтому не понятно что с чем и зачем ты хочешь увязать.
переплаты по ИС вообще не может быть, уплата ставится там только в пределах начислено+задолженность |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
Youlia, я вообще в ступоре, всегда пенсионку делала на ра-два, в этот раз решила сумничать и уплатила июньские взносы в конце июня, по РСВ остаток-ноль, а когда раскидываю в ИС уплату задолженность + начисленно и оставляю по каждому сотруднику все по нолям, формирую АДВ и в АДВ у меня уплачено за квартал меньше, чем в РСВ, не пойму где туплю
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Автоматом можно,по общему коэффициенту уплаты,но тогда ,если есть,например уволенные сторудники,по которым прошла полная уплата,им тоже поставится только рассчитанная по коэффициенту сумма,что,на мой взгляд ,неправильно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
а задолженность на начало в разрезе сотрудников где берешь? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Только Louisa,и пытается проверить уплату за 2 квартал по сотрудникам,исходя из задолженности каждого на конец 1 квартала плюс начисление за 2 квартал и все эти суммы у нее уплачены. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
спу орб
у меня так кипят мозги, я уже даже не пойму о чем вы меня спрашиваете ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
да, это я взяла в проге
на конец остаток задолженности 10577, вот я и думаю как связать задолженность по РСВ на конец квартала и по ИС |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
![]()
Louisa, у тебя работников мало. Посчитай долг на конец периода за 1 кв. (открывая каждого работникам по ИС) и сравни с РСВ. И за 2 кв. выпиши по работникам на начало долг, перечислено и что осталось на конец.
А самое главное - успокойся, время есть
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|