Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
Спасибо, отличное письмо, теперь все стало на свои места! Не буду укрывать расходы!
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
8. В случае, если в отчетном (налоговом) периоде налогоплательщиком получен убыток - отрицательная разница между доходами, определяемыми в соответствии с настоящей главой, и расходами, учитываемыми в целях налогообложения в порядке, предусмотренном настоящей главой, в данном отчетном (налоговом) периоде налоговая база признается равной нулю.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) имеется ввиду, что если доходы меньше чем расходы, то налогооблагаемая база =0, потому налогом облагать нечего ![]() убыток налогом не облагается ![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 131
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста у меня в оборотке Сальдо конечное по счету налог на прибыль и по дебету и по кредиту,... такого ведь быть не должно?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Татьяна90, наверное у вас по разным бюджетам разное сальдо? например, по федеральному переплата, а по бюджету субъекта долг? ну или наоборот...
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 131
Спасибо: 0
|
![]()
То есть так и должно быть??? по Д 68.4.1 перечисления по К отнесение на 99,1, сальдо на конец периода в оборотке развернутое, просто я где то вычитала, что так не должно быть(((
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Татьяна90, я не пойму что у вас за сальдо..
начислили 99 68 100 руб заплатили 68 51 100 руб.. что за сальдо у вас? сальдо может быть по счету 68,4,1 в случае переплаты или недоплаты налога...
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 131
Спасибо: 0
|
![]()
У меня по д 68.4.1 отражены авансовые платежи (Д68.4.1 к 51 за январь, февраль, март)86 361 а по кредиту (Д99.1 К68.4.1) 77 452 налог начисленный,при этом было сальдо на начало, в оборотке стоит на конец периода Д 86 361 К 77 452, сальдо так и должно быть в развернутом виде по этому счету???? или должна быть одна сумма только по д или только по кредиту?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Татьяна90, а налог вы не платили? только авансы заплатили?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
да, налог к доплате.
Татьяна90, судя по всему все правильно у вас - авансы у вас зависли в переплате (т.к. вы их видимо не начисляете в программе) а налог, который к доплате -в кредиторке.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 131
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое, а подскажите еще пожалуйста ))) мы сейчас переходим на 1с 8. И все остатки я забиваю вручную,(так как бухгалтерия в плачевном состоянии после предыдущего бухгалтера),чтобы мне не путаться я могу занести остаток на 1 апреля только по кредиту, налог к доплате??? это будет правильно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Татьяна90, вообще логично новую базу заводить с начала года..
вы можете сюда выложить оборотку по 68,4 свою? я не пойму какая у вас аналитика..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
там где вы пишете ответ внизу есть расширенный режим" , дальше - "управление вложениями" цепляете екселевский файл и готово
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Татьяна90, оборотку сделайте
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
А идите ...в бухгалтерию!
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: деревня Умнеево
Сообщений: 217
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, пожалуйста! Наша организация начинающий плательщик по налогу на прибыль (только с 8 апреля сего года платим). В мае мы приобрели основные средства (5 чайников по 900 руб. на сумму 4500 и аппарат на сумму 2296 руб.). Мы автономия и по ЕПС основные средства стоимостью менее 3000 руб. сразу списываются, в балансе не отражаются, а учитываются на забалансе. Получается, эти суммы не пойдут в расход по налогу на прибыль, т.к. нет амортизации?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|