Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте , подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру ,передача основного средства безвозмездно ( то есть от филиала передаем головному ) провела данную операцию в 1с ,проводки 304.04.310.-101.35.410 списала балансовую стоимость и 104.35.410.-304.04.310 амортизацию, но почему-то в ОСВ по 304 повисает остаточная стоимость еще и красным ,что я не доделала ???
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
![]()
IrinaOSZ, а Вы считаете, что 30404 закроется? У Вас амортизация = балансовой стоимости? Если да, то 30404 закроется. Если нет, то по Дебету 30404 висит остаточная стоимость. А у получателей он висит по кредиту этого же счета. В конце года и Вы и они благополучно этот счет закроют. А красным висит- потому что по Дебету. Счет 30404 пассивный.
Последний раз редактировалось Власа; 01.12.2016 в 12:06. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Большое спасибо ,уже разобралась с этим счетом и поняла почему висит этот остаток ![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
|
![]()
У нас в учреждении ремонтируется крыша одного из клубов. При этом код вида расходов 243, код КОСГУ 225, КФО 5. Подскажите, эти расходы правильнее отнести на 401.20 или на счет 106.КС?
И ещё вопрос: Нужно ли делать Д106.11 - К106.КС, а затем Д101.12 - К106.11? Или можно сразу Д101.12 - К106.КС? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
![]()
сам по себе ремонт не является основанием стоимость увеличить.
п. 27, инструкция 157н: Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Olegator (12.12.2016) |
![]() |
#7 |
Чертополох
|
![]()
это он нам сейчас расскажет, какую классную контору по ремонту нашёл...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.02.2012
Адрес: Крайний Север
Сообщений: 192
Спасибо: 7
|
![]()
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Приобрели табуреты. Стала ставить на учет, а в новом ОКОФ написано. что не является основными фондами. По всем разъяснениям Минфина (№02-07-08/78243 от 27.12.16. №02-08-07/79584 от 30.12.2016), надо их принять к учету как основные средства с группировкой (?) согласно старому ОКОФ (ОК 013-94). Вообще не понимаю, поставить старый ОКОФ что-ли? Он не действующий... Прекрасно понимаю, что табуреты стоят до 3 т.р., и Окоф. в принципе, не особо нужен, но у нас принято всем объектам ОС присваивать ОКОФ. Подскажите. как действовать. И еще: надо ли присвоить всем старым ОС, введенным до 01.01.17 , новый ОКОФ в программе 1С БГУ через помощника переносов? Или оставить со старыми ОКОФ???
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
![]() Цитата:
старый окоф пока не меняли |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.02.2012
Адрес: Крайний Север
Сообщений: 192
Спасибо: 7
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.02.2012
Адрес: Крайний Север
Сообщений: 192
Спасибо: 7
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Чертополох
|
![]()
А с какого перепугу у Вас табуреты стали объектами ОС, если
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.02.2012
Адрес: Крайний Север
Сообщений: 192
Спасибо: 7
|
![]()
Я же все равно в программе делаю операцию: ОС/Поступление ОС/Покупка ОС, затем Принятие к учету ОС, затем Прочие операции/Перемещение ОС (ввод в эксплуатацию). Разве по 310 статье еще другим способом можно принимать к учету?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
норма - срок эксплуатации
точка (ну это тебе для общего развития)
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.02.2012
Адрес: Крайний Север
Сообщений: 192
Спасибо: 7
|
![]()
Уважаемые коллеги! Посоветуйте, как бы Вы поступили. На 21 счете числятся Бачок с арматурой (для унитаза) 5 шт. и Чаша (унитаз) 5шт. Да еще ванна чугунная 1 шт. с инвентарным номером (т.е. стоит больше 3 т.р.). В свое время купили (год 2011 где-то) по 310 статье, а не по 340 ст.как сантехматериалы. Теперь они "висят" на 101 и 21. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы их перевести на 105 и списать как установленные. Или пусть висят, пока не будут демонтированы? Глупо как-то, одни ванны или унитазы числятся, другие - нет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
![]()
с января должен быть введен новый стандарт- основные средства, в свете этого я бы сейчас привела все в порядок.
по-правильному, конечно, сначала все восстановить как МЗ, списав с 21 и 101, а потом списать все в ремонт (я так понимаю, что все установлено и служит по назначению). по неправильному, но простому, просто все списать (я бы сделала именно так, ибо потом, в правильном варианте, в отчетности вылезет куча цифер, которые нужно объяснить будет, а мои грбсы объяснения терпеть не могут, Вы, вроде, бюджетники, там с ответственностью проще) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|