Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
![]()
а 26 счёт в конце месяца закрывается (списывается):
1.или на 20 счёт 2. или на 90 "Продажи" В зависимости от выбраннго в учётной политике метода определения сб-ти от производства работ, услуг.... Опять же - Поправьте, если не права ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
![]()
Ягодка, у нас на счёт 10 списывается ст-ть стола и 2-х стульев, внесённых в качестве вклада в УК
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]()
всем привет!
Подскажите пожайлуста какими проводками оприходовать и списать флэш-накопители? В консультанте нашла только про бюджетный учет.... и то что флюш накопители приходуются через 01 счет. Спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Валерия, спишите их как материалы (как например списали бы CD-RW диски). Можете для подстраховки создать приказ, что данные флэшки относить в учете на материалы.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
типа экономист
Регистрация: 05.09.2008
Адрес: СПб
Сообщений: 609
Спасибо: 0
|
![]()
Я бы еще вела аналит. учет подобных материалов, в смысле выдать по накладной и пусть числиться за определенным работником. Фактически это же карандаш, всё-таки года 3 флешка будет работать.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
В Консультанте говорится что это ОС. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Валерия, а кто сказал, что флэшка физически сможет проработать более года? Я бы не мучалась и не принимала к ОС.
По крайней мере калькуляторы я списываю сразу. Пока никто не придирался. А далее-Вам решать.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
типа экономист
Регистрация: 05.09.2008
Адрес: СПб
Сообщений: 609
Спасибо: 0
|
![]()
Ну хорошо, купили вы калькуляторы, а они через месяц потерялись, ну нет их у сотрудников и всё. Или дыроколы. И что каждые 2 месяца покупать? А для этого есть аналит учет на забалансе. На расходы вы уже списали, но за сотрудником закрепили, который полписал получение в накладной. Если потеряет, он и возместит.
Если в 1С всё правильно пометите, во время инвентаризации проблем не будет, там опись выходит автоматом по каждому сотруднику. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Elli, я совершенно не против аналитического учета. Можно вести на забалансе, можно в Экселе, можно еще как-то. Я просто предлагаю не вешать его на ОС, а принять как материалы. А аналитика всегда полезна и никому еще вреда не приносила.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
типа экономист
Регистрация: 05.09.2008
Адрес: СПб
Сообщений: 609
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые профессионалы,
прошу вас принять участие в этой теме по ОС б/у http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=195235#post195235 очень нужнв ваша помощь. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Финансист и программист
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Мы приобрели стол стоимостью 7000р. Проводки такие:
Д60 К 51 оплатили стол Д10.9 К60 поступил стол Д19 К60 НДС Д68 К19 зачёт ндс далее вопросик: стол спишу на затраты на 26 счет. Как списать стол на затраты? документом "списание материалов в эксплуатации"? или отдельно вводить операцию Д26 К10? И ещё. У нас оплачена сборка стола. Есть на неё акт + её стоимость включена в с\ф на стол. Как отражать сборку мебели и на что списать её? Подскажите, пожалуйста?.... |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|