Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.11.2011, 14:25   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
По умолчанию Ввод начальных остатков

Арендуем помещение, оплачен гарантийный взнос за помещение, но оплачен он не нашей организацией а той которая до нас арендовала. заключили трех сторонний договор, мы теперь являемся арендодатором,и по договору оплаченный гарантийный взнос перешел к нам. Как мне теперь в программе отразить этот взнос, проводка Д60.01 К51 не подходит, т.к. не мы его оплачивали. Подскажите какие должны быть проводки?
Оля гл.бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 15:15   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

А зачем Вам его отражать если Вы его не платили?
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 15:46   #3
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
А зачем Вам его отражать если Вы его не платили?
Я же написала что этот оплаченный взнос перешел к нам по договору. На самом деле это мы его платили но раньше назывались по другому, теперь открылась новая фирма, та закрылась которая платила и все права и обязанности перешли к новой фирме. Теперь когда я формирую сверку с данным поставщиком этот гарантийный взнос должен стоять в начальном сальдо по дебету. Д60.01 а вот К не знаю какой поставить?
Оля гл.бух вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.11.2011, 04:50   #4
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от Оля гл.бух Посмотреть сообщение
а вот К не знаю какой поставить?
Кредит счета безвозмездно полученных ценностей...
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 08:27   #5
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от Larky Посмотреть сообщение
Кредит счета безвозмездно полученных ценностей...
Почему безвозмездно?
Оля гл.бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 15:31   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от Оля гл.бух Посмотреть сообщение
все права и обязанности перешли к новой фирме.
На каком основании? Старая присоединилась к новой? тогда Ваши новые показатели бух отчетности должны формироваться на основании заключительного баланса и передаточного акта старой.
А если это у Вас формально, то тогда зачем заморачиваться с этим взносом. Пусть арендодатель его закроет на старую фирму а Вы начнете платить с нового периода.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 04:57   #7
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от Оля гл.бух Посмотреть сообщение
раньше назывались по другому, теперь открылась новая фирма, та закрылась которая платила и все права и обязанности перешли к новой фирме.
Вы уж определитесь, фирмы у вас или ИП... Где истина? В этом посте, или в посте о ИП? Или у вас не один гарантийный взнос?
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 13:44   #8
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Добрый день, подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию. С 01.01.13 года перенесли остатки из 1С 7.7 в 1С 8.2 и к сожалению на счете 76 ВА была ошибка, которая тянулась аж с 2010 года, была сумма которой не должно было быть. Весь 2010 год проверила, все закрылось, эта сумма возникла при закрытие месяца регл. операцией. Но суть в том, что когда все перенеслось 1С 8.2 посадила эту сумму на счет 000, так она и висит, как мне это исправить, как закрыть. На сколько я понимаю счет 000 должен быть закрытым.
Foksa вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.04.2013, 13:48   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

И еще одна проблема, при создании организации сделали такую вод проводку Дт 51 Кт 000 , т.е положили на р/с сумму, так все и висит, как ее закрыть, может нужно сделать обратную проводку Дт 000 Кт 51 и вернуть сумму тому кто ее положил.
Foksa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 14:09   #10
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от Foksa Посмотреть сообщение
Дт 51 Кт 000 , т.е положили на р/с сумму,
Кто положил,зачем положил (основание),и почему проводка в корреспонденции с 00 счетом.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 14:20   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Кто положил,зачем положил (основание),и почему проводка в корреспонденции с 00 счетом.
Положил ген.директор при открытие счета есть ПКО, но компания которая нас начала обслуживать, посадила эту сумму на забалансовый счет, вот теперь разгребаюсь.
Foksa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 14:24   #12
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от Foksa Посмотреть сообщение
Положил ген.директор при открытие счета есть ПКО,
Так ,может быть,это была оплата уставного капитала,которую нужно провести?
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 14:25   #13
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Так ,может быть,это была оплата уставного капитала,которую нужно провести?
Нет это не уставной капитал, УК был в виде имущества, просто сумма денег.
Foksa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 14:30   #14
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Я вот подумала, а может это оформить как займ от сотрудника, вернуть + рассчитать % за использование.
Foksa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 14:51   #15
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Foksa, а не проще сделать беспроцентный займ от учредителя на эту сумму, потом выдатите ееобратно! И еще вопрос вам остатки на начало года переносили?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 14:54   #16
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
Foksa, а не проще сделать беспроцентный займ от учредителя на эту сумму, потом выдатите ееобратно! И еще вопрос вам остатки на начало года переносили?
Я наверное так и сделаю, на счет займа, а остатки не переносились, только ввели эту сумму на начало открытия организации как ввод начальных остатков. Компания только открылась в мае 2012.
Foksa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 15:04   #17
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Foksa, сделайте так! А вообще но 00 счете ничего не должно висеть на начало 2013 года, так как остатки внесли в 2012 г
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Foksa (26.04.2013)
Старый 26.04.2013, 15:05   #18
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от Foksa Посмотреть сообщение
Добрый день, подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию. С 01.01.13 года перенесли остатки из 1С 7.7 в 1С 8.2 и к сожалению на счете 76 ВА была ошибка, которая тянулась аж с 2010 года, была сумма которой не должно было быть. Весь 2010 год проверила, все закрылось, эта сумма возникла при закрытие месяца регл. операцией. Но суть в том, что когда все перенеслось 1С 8.2 посадила эту сумму на счет 000, так она и висит, как мне это исправить, как закрыть. На сколько я понимаю счет 000 должен быть закрытым.
Спасибо, может вы мне и в этой ситуации поможете.
Foksa вне форума   Ответить с цитированием

Старый 26.04.2013, 15:07   #19
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Foksa, вот я про это и говорю! Что это за сумма и куда она у вас делась с этого счета?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 15:11   #20
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
Foksa, вот я про это и говорю! Что это за сумма и куда она у вас делась с этого счета?
LiGro, сумма на 51 счете это один случай, по другой организации. А перенос остатков это по другой организации, там ошибка тянется с 2010 года и переносе остатков уже с 01.01.13, 1С 8.2 сама повесила эту сумму на счет 000, в оборотке в 1С 7.7. на конец года это сумма висит на счете 76 ВА.
Foksa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot