Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
подскажите мне пожалуйста, мы оказываем услуги по ремонту жилого фонда.Если в 4 квартале нам был перечислен аванс, а работа будет закончена в 1 квартале 2012г то мы платим ндс в бюджет с этого аванса,а если в 4 квартале поступил аванс и в 4 квартале нами были завершены работы, подписаны акты то ндс платим 1 раз с реализации так же?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 373
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
SSSV, в какой именно программе?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
в 4 квартале нами был получен аванс 15000 и в 4 квартале же подписан акт выполненных работ на общую сумму 47000.(услугу оказываем мы).В 1 раз я оформила счет-фактуру на аванс на 15000, во второй раз на реализацию на 47000. Получается что ндс платить с 15000, потом еще раз этот же ндс и + с остатка.Подскажите пожалуйста как исправить данную ситуацию?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
а если я сделаю закрытие месяца потом закрытие периода то все встанет на свои места? или мне вручную нужно занести в книгу покупок ндс с аванса?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Если У Вас всё правильно проведено, то при формировании Книг покупок и книг продаж все автоматом попадет. (Закрытие месяца к регламентным операциям по НДС отношения не имеет)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.11.2011
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
У меня 1с семерка. Чтобы как вы говорите "все встало на свои места", надо провести операцию "формирование записей книги продаж" (в ней должны быть две счет-фактуры: на аванс 15000 и на реализацию 47000), потом "формирование записей книги покупок" (в ней д.б. счет-фактура на возмещение НДС с аванса 15000). Думаю также надо сделать и в восьмерке.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
формирую книгу продаж а там у меня высвечивается ндс по товару который мы вернули продавцу вследствие непригодности. Не подскажите почему так? при возврате я сделала только накладную счет-фактуру не выставляла
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.11.2011
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
Возврат товара проходит в программе как реализация, если были проведены документы (накладная и счет-фактура). В вашем варианте, возможно, счет-фактура формируется автоматически при проведении накладной.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
ну все произошло в одном квартале. При получении накладных я сделала вычет а потом сделала накладную на возврат.По логике вещей все должно же было свестись на ноль.Как так платить ндс который грубо говоря мы сначала купили у продавца а потом спустя 25 дней ему же и вернули.Не так?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|