Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
там у вас не будет красное если первоначально комиссию правильно разннесли, а потом эту же проводку отсторнировали.
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.03.2012
Адрес: г. Зеленоград
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Одного не могу понять,почему ошибочно списанную сумму и возврат ее на провести просто через 76 счет,не затрагивая 91 счет? Откуда возьмется красное на 91.02 счете?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
Аланда, ну если мы правильно поняли, то вероятно периоды разные и комиссия списана уже в расходы
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.03.2012
Адрес: г. Зеленоград
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Возможно,про разные периоды операций я не увидела информации. Моя логика проста,если взяли в расход ,пусть и ошибочную сумму,тогда при ее возврате будет доход и ни о каком сторно ,на мой взгляд, речь не может идти.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.03.2012
Адрес: г. Зеленоград
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.03.2012
Адрес: г. Зеленоград
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста!
Ситуация следующая: Договор соинвестирования (сумма 50000 руб.) заключен на начальном этапе строительства. Складывается из стоимости земельного участка (19000р.) и стоимости строительства на нем одноквартирного жилого дома (31000) (для проживания соинвестора, членов его семьи или иных лиц по усмотрению собственника здания!). Сумма инвестиций может вноситься частями, но не менее 33% по этапам. Этапы реализации договора проектирования и строительства: 1. Выполнение эскиза и т.д. 2. Проектные работы с инженерными системами и т.д. 3. Выполнение СМР и т.д. Обязательства соинвестора по оплате всё исполняется! Результаты реализации инвестиционного проекта распределяются так: 1. Права собственности на объекты общего имущества приобретаются соинвестором пропорционально занимаемой площади земельного участка (трансформаторные будки, КПП, хоз. Постройки, террасы, распределительные, мост, административное здание и т.д. и пр.) 2. Права собственности на индивидуальный жилой дом, инженерные сети с подключением к системам электро- газо- водоснабжения и т.д. приобретает соинвестор. 3. Право собственности на земельный участок может передаваться соинвестору до ввода в эксплуатацию строений Инвестор гарантирует, что до завершения обязательств перед соинвестором у него не возникло в рамках настоящего договора, обязательств перед третьими лицами по поводу передаваемых соинвестору прав. Обязанности соинвестора на настоящий момент выполнены. Инвестор тоже закрывает уже последние пункты договора. Право собственности на участок оформлены договором купли-продажи между инвестором и соинвестором. Акт приема-передачи участка есть. Свидетельство о гос. Регистрации права оформлено. Прошу обсудить знающих и имеющих опыт бухгалтеров, бухгалтерские проводки по этому договору. Как правильно все оформить со всех (трех) сторон. Начать предлагаю с соинвестора, коим являюсь я. Пока у меня все одна проводка делалась: Д-т 76.09 - К-т 51 – 50 000р. Что делать дальше? Организация плательщик НДС, но в данных проводках все оформляется без НДС Так? Д-т 76.09 К-т 51 - 50000 списаны суммы по договору соинвестирования Д-т 08 К-т 79.09 - 19000 - Поступление объекта основных средст (земельного участка) (наверное это делается в 1С передачей Основных средств по ф. ОС-1б или покупкой ОС ???) Д-т 01 - К-т 08 - 19000 оприходован зем. участок а в этом случае у меня зем. участок вообще является ли основным средством? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
как через 76й то? Стандартное поступление услуг формирует через сч.60.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
почему лох? можно и на 60 относить, но зачем захламлять 60 счет, когда проще через 76. Вы считаете что банк поставщик? Я считаю что банк это прочий кредитор.
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]() Цитата:
По вашей логике если вам ошибочно перечислили деньги и вы их назад вернули тоже надо поступление и возврат в доходах и расходах признавать?
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
SelenaFF, это не типовая проводка
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Ижевск
Сообщений: 178
Спасибо: 3
|
![]()
Согласно пункту 11 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина от 6 мая 1999 г. № 33н, расходы на оплату банковских услуг относятся к операционным. Они отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
В бухгалтерском учете на сумму таких затрат делается запись: Дебет 91-2 Кредит 51 – перечислены денежные средства за услуги, оказанные банком. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
SelenaFF, согласно плана счетов бухгалтерского учёта счет 51 не корреспондирует по кредиту со счетом 91 напрямую. Если кому-то нравиться, он может сократить операции и делать как ему удобно, но это не значит что это корректная проводка
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... Последний раз редактировалось Впервые главбух; 29.03.2012 в 12:54. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Ижевск
Сообщений: 178
Спасибо: 3
|
![]()
Согласно инструкции по применению плана счетов корреспондирует напрямую.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
SelenaFF, ну и где вы в кредите 91 счет увидели? в вашей ссылке?
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
SelenaFF, вы дали ссылку №2 на план счетов, так вот там список счетов с которыми корреспондирует счет 51 по дебету и по кредиту . По дебету счет 51 корреспондирует со счетом 91, а по кредиту нет.
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Ижевск
Сообщений: 178
Спасибо: 3
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Впрочем,каждый решает для себя сам,как и в случае со списанием услуг банка сразу на 91 счет,или проведением их через 76 счет и оприходованием услуг. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|