Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Прошу опять помощи.
В течение предыдущего квартала наш заказчик (мы строительный подрядчик) перечислял нам авансовые платежи, которые были закрыты соответственно актами. То есть на все приходы на наш р/сч от этого заказчика я формировала счет-фактуру на А выданную. Т.о. в книге продаж: наши акты плюс авансы.В книге покупок все красиво схлопнулось по авансам. Но начало текущего квартала образовалась задолженность заказчика перед нами. То есть последний приход полностью ушел на 62.01 Итак, вопрос в следующем: в этом квартале все приходы от заказчика идут на 62.01, т.к суммы по нашим актам больше. То есть на эти приходы мне не нужно уже формировать выданную счет-фактуру на Аванс? При попытке сформировать у меня появляется служ.сообщение "не обнаружены данные для регистрации сч-ф на предварит оплату или суммовую разницу" P.S.вопрос возник в связи с тем, что мне посоветовали, для того чтобы не запутаться, на ВСЕ приходы на р/сч нужно формировать сч-ф на аванс (все лишнее потом схлопнется в книге покупок) ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Чертополох
|
![]()
не на все, а только на авансы.
И если у Вас актов на большую сумму, а теперь приходят деньги в погашение этих актов, то это никакой не аванс, а погашение задолженности.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
т.е. так как у меня в назначении платежа везде прописана "оплата по счету", а не аванс, то мне просто нужно смотреть аналитику и как только появится счет 62.02 - то,чтобы не запутаться, сразу делать счет-фактуру на аванс?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
При оплате от покупателей счёт 62/1 и 62/2 ставите самостоятельно, программа не отслеживает аванс или нет, всю информацию выдаёт на основании ВАШИХ проводок.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Чертополох
|
![]()
ну, в общем то да. Как будет именно аванс ) Программа правильно говорит
а то, что у Вас в назначении платежа тут ни при чем. Авансы тоже по счету платятся )
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Не согласна. Когда провожу в выписке приход на р/сч везде выставляю и счет расчетов и счет авансов. Потом если встать мышкой на эту запись и нажать кнопку Дт Кт программа автоматически показывает куда уходит сумма (полностью на 62.01 или частично на 62.01 и 62.02 или вообще полностью на 62.02) Поправьте если я не права.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
программа-то кидает, но иногда не так как надо
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
семерка точно не кидает
восьмерка кидает, когда все стандартно. если актов много и оплаты кусками - она кидает по хронологии, а это не всегда правильно
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Вопрос по документам. Какие документы (НДС) после сдачи НД должны быть в распечатанном и подписанном виде? Я распечатываю НД, книгу покупок и продаж по Постановлению 1137, естественно все сч-ф (покупки и реализация) Нужно ли еще что-то распечатывать? Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
И напрасно
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
книги покупок и продаж, счета-фактуры |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС по отгрузке | Поля | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 07.02.2008 08:17 |
1С 8.0 Книга продаж, покупок. | Насик | Зарплата и кадры | 2 | 02.10.2007 16:01 |
Переоформление документов другим числом | Osipova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 07.08.2007 18:45 |
книга продаж 8.0 | иринка1 | Программы: 1C 7.7 | 0 | 10.07.2007 10:51 |
Книга продаж и покупок | Лулу | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 28.09.2006 13:31 |