Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
اوذُتْكة شُشُنْذِر
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Дурдом
Сообщений: 8,811
Спасибо: 74
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
اوذُتْكة شُشُنْذِر
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Дурдом
Сообщений: 8,811
Спасибо: 74
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
нда, тогда хоть остатки по счетам на начало года ввести более менее правильные
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
اوذُتْكة شُشُنْذِر
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Дурдом
Сообщений: 8,811
Спасибо: 74
|
![]() Цитата:
Суммы оборотов за год там получаются ещё больше. Где-то я накосячил. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
Баланс - остатки по балансовым счетам на конец периода. Пример, банк, счет 51, активный балансовый счет. Остаток на р/с 31.12.12г 100р Поступило на р/с за 13г 500р Оплачено с р/с за 13г 150р _______________ Остаток по р/с на 31.12.13г, счету 51 и строка баланса 1250 Денежные средства = 100р + 500р - 150р = 450р ОФР, выручка, себестоимость, прочие доходы и расходы, налог с дохода (т.е счета фин результата) - обороты только за текущий период без каких-либо остатков на начало. Выручка 100р (факт продажи за год, оплата на учитывается) Себестоимость 30р (стоимость тов за год, которые продали, оплата не учитывается) Налог с дохода 10р (по итогам года, оплата не учитывается) _______________ Чистая прибыль 60р, расчет полностью методом начисления и без связи с оплатами. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
اوذُتْكة شُشُنْذِر
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Дурдом
Сообщений: 8,811
Спасибо: 74
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
Себестоимость для примера, чтобы вам было наглядно и понятно раз и навсегда про расходы и про ОФР. У вас это будут начисленные расходы, по документам от Поставщиков, ЗП, налоги с ФОТ итд. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
اوذُتْكة شُشُنْذِر
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Дурдом
Сообщений: 8,811
Спасибо: 74
|
![]() Цитата:
![]() Понимаю, что злоупотребляю, но всё-таки спрошу. Начисление квартплаты отражается по кредиту счёта 90.1? Потому что я нашёл такое "Строка 2110 "Выручка, за минусом НДС, акцизов ". Рассчитывается как разность оборотов по Кредиту счета 90.1 и суммы оборотов по Дебету счетов 90.3,90.4,90.5. Примечание: Для плательщиков на УСН эта строка должна равняться строке "Выручка" из декларации по УСН и в книге доходов и расходов КУДиР за год." Последний раз редактировалось Влад_; 27.03.2014 в 20:42. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
До этого момента они в Балансе в запасах сидят. Квартплата 62(76)-90.01 Примечание, о котором вы пишите актуально для тех, у кого бух учет по кассовому методу. В этом случае доходы и расходы по кассовому методу, а все остальное как обычно по ПБУ. Что затрудняет учет и редко этим пользуются. Плюс кассовый метод не всем разрешен. И опять же КУДиР/Декларация УСН - это налоговый учет, а мы говорим про БУ. Может у кого-то и совпадет, но это никак не правило. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | ||
اوذُتْكة شُشُنْذِر
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Дурдом
Сообщений: 8,811
Спасибо: 74
|
![]() Цитата:
Цитата:
В нашей организации как я понимаю, с самого дня открытия пользовались этим методом. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 27.03.2014
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
У меня ООО на УСН 6%, организовано в 2013 году. Уставный капитал был внесен только в 2014 году. Вопрос: как эту ситуацию грамотно отобразить в нулевом балансе за год? |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
Актив Фин и другие оборотные активы, строка 1230. Пассив Капитал и резервы, строка 1370. На внесение УК есть определнный срок. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 27.03.2014
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Смутило, что данный раздел заполняется некоммерческими организациями... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
А вы по всей видимости полную форму. Там будет Пассив 1310 + 1370. Итоговые строки я не указывала т.к там просто сумма по разделам. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Влад,
Расходы на материалы обычно в строке 2210 - Расходы по обычной деятельности в ОФР. Если у вас БУ по кассовому методу, занчит вы и признаете доходы и расходы, когда средства получены/уплачены с учетом требований ПБУ. А не методом начисления по фактам хоз деятельности. Только откуда такой вывод, если БУ вроде как и не велся или есть Учетная политика, где вы это обнаружили? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
اوذُتْكة شُشُنْذِر
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Дурдом
Сообщений: 8,811
Спасибо: 74
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Тогда вам надо определиться с методом БУ - кассовый или начисления.
И уже исходя из этого отчетность составлять и корректировки делать. Перед тем как выбрать кассовый метод, убедитесь, что ваше ПО его поддерживает. Иначе будет учет вручную, чего хотелось бы избежать с вашими оборотами. Учетная политика - это внутренний документ компании, где описываются правила учета по БУ и НУ. Освещаются те моменты, по которым Законы предоставляют Компаниям выбор из 1 2 3... Пример, как раз Кассовый метод или метод начисления БУ итд. В ПО мы заполянем Регистр Учетная политика, где как раз закрепляем выбранные для себя критерии. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
اوذُتْكة شُشُنْذِر
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Дурдом
Сообщений: 8,811
Спасибо: 74
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2014
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Тут, кстати, сопутствующий вопрос - в рублях считать по курсу на дату поступления, или на 1е января? ![]() Я спрашивал про отчёт о прибылях и убытках. Там нужно относить этот остаток на начало года в прочие доходы или вообще никак не отражать? В выручку-то он никак не попадёт... Последний раз редактировалось xDimas; 28.03.2014 в 09:43. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ошибочно нулевой отчет о прибылях и убытках. | dljh | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 25.10.2012 11:29 |
Отчет о прибылях и убытках 1 кв 2011г | Nata198383 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 22.04.2011 11:23 |
Отчет о прибылях и убытках | Римусик | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 12.04.2011 13:57 |
Отчет о прибылях и убытках (дивиденды) | таню22 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 24.03.2011 18:15 |
отчет о прибылях и убытках! считает неправильно | anna_karp | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 8 | 03.03.2011 09:08 |