Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.02.2009
Сообщений: 122
Спасибо: 0
|
![]()
Скажите пожалуйста, в общем мне нужнов книге приказов исправить увольнение( было по статье..переделали по собств.жел)...как правильно сформулировать предложение..ведь если я зачеркну ст 81 и напишу 77,3 это будет неверно)
__________________
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
![]()
Форум-форумок!!! С Наступающим!!!!
А я как всегда со своими гнусностями .... с вопросами своими в канун НГ ![]() Вопрос вот в чем. В марте ошибочно был проведен БЛ дважды. 01.11.10 - сторнируем БЛ документом "сторно". Становиться он "красивенько" в ноябре минусом. И образовалась по данному сотруднику задолженность перед предприятием. В расчетной ведомости ноября стоит минус на конец периода (т.е. сотрудник должен денег в организацию.) 01.12 - создаем документ "возврат задоленности" - проводим. формирую расчетную ведомость за декабрь, и здесь "засада". На 1е декабря долгов у сотрудника нет, она деньги возмещает и на конец периода мы ей остаемся должны. В чем же проблема??? Как мона ее решить. Только ноябрь уже трогать не могу... как быть подскажите. Спасибо всем за внимание! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
А как же вы в ФСС отчет сдавали??? Ой... к предыдущему вопросу вопрос...
Последний раз редактировалось Надежда77777; 31.12.2010 в 01:20. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
А можно вопрос на тему черной зарплаты? С 1С тоже связано...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
проверьте дату дока. возможно Вы пытаетесь ввести новый б.л. в прошлом году. у мня уже в 304 релизе во вкладке средний заработок есть возможность внести ЗП за прошлые годы.
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
объясните толком...... у вас есть два справочника. справочник сотров и контрагентов.
в авансовых должен быть элемент из справочники.сотрудники.
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер подскажите пожалуйста по персонифицированному отчету, сумму уплаченных взносов надо по каждому сотруднику вручную проставлять или можно автоматически заполнить? и еще вопрос адв 11 заполняем за год или за пол года (с 01.07 по 31.12)
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.09.2007
Адрес: СПб
Сообщений: 111
Спасибо: 0
|
![]()
добрый день! А у меня такой вопрос...формирую персиф. учет в 1 С 7.70.305, почему то программа не полностью ставит начисление за год, берет половину. Почему? Исправлять вручную нужно или это бзик обновления 305?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Там и в строке период работы пишет с 01.07.10, а не с 01.01.10.
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
А период работы какой ставит?
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
У меня тоже так, поэтому я и думаю за первые полгода мы уже сдали данные, поэтому наверно надо только за вторые пол года писать.
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
не я не об этом, в документе СЗВ 6-1 или СЗВ 6-2 есть строка в табличке период работы, так вот в ней у меня (когда я выбираю период 2010г.) ставит с 01.07.10 по 31.12.2010
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Я считаю что правильно ставить начисл. за пол года. сейчас может еще кто ответит, а у вас уплачено сразу проставляется, когда кнопку заполнить нажимаете или еще что надо нажать, просто у меня не ставит сумму уплачено, а когда за полугодие делала ставил автоматом эту сумму.
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.09.2007
Адрес: СПб
Сообщений: 111
Спасибо: 0
|
![]()
да, все автоматом ставит...как только все формирую "заполнить" она ставит начисление и уплату но не у всех. я еще не смотрела правильно ли ставит уплату.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 06:05 |
Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 11:59 |