Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Чертополох
|
![]()
форма 5 это
или имеется в виду?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
целевое финансирование - это форма 6. Форма 5 идет отдельно в экселевско/вордовском файле. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Чертополох
|
![]()
так это ж пояснительная записка
блин, них..чего не понимаю, что на что поменялось, что сдавать.... текстом не поделитесь? ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Чертополох
|
![]()
Вобщем в налоговой сказали сдавать Баланс, отчет о прибылях и отдет о движении капитала. Вместо пояснительной приложить
а если что, говорят, мы вам запрос пришлем ))) Вот как-то так. Бухгалтерша, что Вы им там в письме написали?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.02.2012
Адрес: Москва
Возраст: 37
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Я звонила в контакт центр ИФНС, там сказали, что для малых ТОЛЬКО форма 1 и форма 2...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() Цитата:
Сейчас уже ЮЛ Налогоплательщик обновили, так что все в порядке. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день! Кто подскажет как правильно заполнить: Финансовые вложения, наличие и движение фин.вложений(пояснения к бух.отчетности) У меня есть выданные % займы. на начало года 0, выдано займов 7090,погашено 4540+% 24, начисленные за год % 57. Мне то все понятно, кроме того, как эту форму правильно заполнить. В графе поступило(я так понимаю, это то, что выдано) ставлю 7090, в графе выбыло(погашено) ставлю 4540(то что погасили) и думаю, включать ли туда погашенные %. В графе начисление % ставлю 57.Что ставить на конец периода? Остаток задолженоости по 58.3 вместе с %? Или же все таки графа накопленная корректировка должна каким то образом учавствовать(например для отражения движения %)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Чертополох
|
![]()
сама внимательность
![]() упс, описочка, именно отчет о движении ден. средств. (капитал то не менялся уставный) вот уж не знаю (и знать не хочу ) может потом
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Чертополох
|
![]()
предлагаешь письменный им запрос отправить?
у меня почти все формы то пустые... такое МП мелкое, что даже ОС нет ))) я уж думаю сдать, что 1С заполняет и ждать потом (у моря погоды), вот только она почему-то Дебеторскую и кредиторскую зд. не заполняет ((
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.08.2010
Адрес: город грез....
Сообщений: 96
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пжлст, что-то я не найду кнопочку сопроводительные документы в балансе))) у меня не формируется машиночитаемая форма))))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Чертополох
|
![]()
не требуют
просто так пытаются отвертеться те, кто не хочет все-все формы сдавать )))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
гл. бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 936
Спасибо: 4
|
![]()
Чего-то торможу я... Пытаюсь заполнить приложение 3, кред и деб. задолженность.
Деб. задолженность: сальдо на нач пер и конец пер- это понятно(Дт60,62,68,69,70,71,76). А в движении что заполнять? Поступление деб. зад. и погашение деб зад. - это что? В разрезе контрагентов что ли? Поступление деб. зад.- это оборот по Дт этих счетов? А погашение деб. зад. от поступления кред. зад. как отчленить? |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
oksana_k, не в разрезе контрагентов, а в разрезе групп. Т.е., например, у вас есть по д/з покупатели, авансы поставщикам уплаченные, бюджет и т.д. Вот по ним и заполняете. А по поводу движения - смотрите примечание, там указано, что заполняется только та поступившая задолженность, которая не была погашена в течение периода, аналогично выбытие. Аналогично заполняются сведения о к/з.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
гл. бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 936
Спасибо: 4
|
![]()
Youlia, спасибо! Если я заполняю д/з в разрезе группы покупателей, например, была д/з покупателей у меня 489, стала 955. Я просто пишу поступление 466? Или я должна вникнуть кто погасил д/з с сальдо на нач пер, у кого новая д/з?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|