Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
По вопросу подтверждения нулевой ставки. Если речь идет об экспорте в страны ТС, то для налоговых органов подтверждением экспорта и уплаты ндс в стране покупателя является документ "Заявление о ввозе..." , которое ваш покупатель вам передает в двух экземплярах. Дальше ваши отношения с вашим покупателем - это ваши договорные отношения. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Ирина Севастополь, для подтверждения ставки НДС 0% предоставление документа, подтверждающего оплату, с 11г не требуется.
Поэтому имеете право на вычет, если собрали пакет документов в срок. Поступление выручки регулируется контрактом. Можете делать к нему дополнения о продлении отсрочки платежа. При это я сталкивалась с такой трактовкой на местах - пп поручение не требуется, но оплата при этом должна уже быть получена на момент подтверждения ставки. Т.е общие для всех нормы трактуют именно так фискальными органами. Сдавайте без оплаты пакет и ждите реакции именно вашей ИФНС. Большинство экспортеров с такой ситуацией просто не сталкиваются т.к отсрочка 6 мес - это скорее исключение из правил, что обычная практика. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
"но оплата при этом должна уже быть получена на момент подтверждения ставки".
-вот это меня и волнует. И еще никак не могу поверить: на Украине если выручка не придет через 180 (90) дней, начисляется пеня до полного погашения. А здесь выходит так: отправил товар, получил бюджетное возмещение, поехал заграницу и погулял на эту выручку, а срок возврата можно продлевать до бесконечности.Неужели ни в каких законах государство не предусмотрело ответственность за возврат валютной выручки? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Ирина Севастополь, напишите в свою ИФНС запрос с конкретным вопросом. В электронном виде быстро отвечают.
Вы подтвердили ставку 0% другими документами кроме выручки и тем, что вам покупатель не заплатил вы наказываете только себя. Бюджет от этого не пострадал. Если вы имеете в виду, что проведете притворную сделку и на самом деле экспорта не было, то сейчас ИФНС с Таможней обменивается документами в электронном виде и все данные в ИФНС есть. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое. Нет, мы ответственные налогоплательщики, производители высокотехнологичной продукции. Наш покупатель из Белоруссии сейчас нас подводит, хотя не менее 10 лет с ним работаем. Я специально утрировала вопрос, чтобы точнее объяснить что меня волнует. Свою ФНС спрашивать нет смысла, т.к. они ничего не знают, как и все мы тут, да и не хочу лишний раз привлекать внимание. Экспортеров у нас в городе 2 - 3 фирмы, так что спросить не у кого. Я правильно поняла: если в договоре срок 200 дней, я ничего не нарушаю?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые коллеги. Если доки по экспорту во время не собраны.. Понятно, что нужно подать уточненку по тому периоду, когда была произведена отгрузка и исчислить ндс к уплате. А к вычету мы можем поставить суммы, которые остались на 19 счете, помимо того ндс, который прямо относится к экспортной отгрузке? Мы их к вычету не ставили, чтобы возмещения из бюджета не было... Оставляли на те периоды, когда отгрузки будут.. А теперь у нас такой ндс к уплате возникает большой.. Вот и думаем, можно ли закрыть его этими вычетами?? Подскажите пожалуйста светлые головы!
__________________
Вера в свои силы - это 90 % успеха.[/COLOR] |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Благодарю ВАС
![]()
__________________
Вера в свои силы - это 90 % успеха.[/COLOR] |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Ирина Севастополь, экспорт подтверждала, когда было требование пп предоставлять, именно с выписками Банка.
Потом, когда это требование убрали, то уже ничего не предоставляла с пакетом документов, соответственно. При этом также проходила камеральная проверка декларации без проблем. Если "экспорт" по ТС, то пакет документов сокращенный и всегда получали доп запросы на все те документы, которые сдаются при обычном экспорте и оплаты спрашивали. Но, если они не поступили к моменту подтверждения ставки НДС 0% по условиям Договора т.к отсрочка платежа была, то так и указывали в описи. Также не было вопросов после этого. Т.е я действительно слышала мнение экспертов, что отменили сдачу пп с пакетом документов, но не отменили поступление выручки. Но, на практике у меня не было случая отказа в вычете по этой причине. Если ваша ИФНС чего-то не знает, то она запросит консультацию в вышестоящем органе и вам в любом случае ответит и будет официальное разъяснение именно для вас и по вашей конкретной ситуации. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Мы собрали пакет документов для подтверждения нулевой ставки в 1 кв. На конец квартала я в книге продаж регистрирую счета-фактуры с нулевой ставкой, а в книге покупок регистрирую счета-фактуры от поставщиков (экспортные вычеты). В новой декларации эти счета-фактуры тоже указывать в 8 и 9 разделах?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Ira_, Понятно. Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Скажите, какой вид операции ставить в книге покупок, когда учитываем вычеты по экспортным операциям, когда уже собран пакет документов? Я полагаю, что 01.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Если Вы имеете в виду тот входной ндс, который сначала был принят, потом восстановлен (в связи с экспортом), а потом опять к вычету в связи с подтверждением, то код 25 "подтверждение ставки 0%"
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
В том то и дело, что НДС не восстанавливался. он висит у меня на 19 счете до момента сбора пакета документов. И в квартале когда документы собраны я делаю запись в книгу покупок. А код 25 я так поняла используется в тех случаях, когда НДС ранее восстанавливался.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Здравствуйте!вот такой вопрос.НАМ, Организации А, выставляют услуги доставки плит по 0% ставке(в Казахстан). Мы должны перевыставить нашему покупателю, кто заказывал эти плиты и доставку их.Покупатели наши просят выставить услуги доставки по 18% ставке.возможно ли это, если мы получил по 0% ставке, и произошло пересечение границы с Казахстаном??
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Спасибо!я по рыла,нельзя выставлять по 18%!!!да ничем,просто ему не нужна 0% ставка!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
![]()
Мда...покупатель вычета хочет.
Правда, в статье говорится что при неверной ставке НДС в счет-фактуре - вычет неправомерен. Но ничего не сказано про уплату НДС продавцом в бюджет, как обычно, уплату никто не вернет, даже если вычет неправомерен. Печаль. Последний раз редактировалось SenioritaBonita; 18.05.2015 в 12:29. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|