Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#2 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Форумчане, доброе утро! Скажите пожалуйста, затраты на электронную отчетность нужно списывать единовременно, или целый год через 97 счет?
Просто в прошлом году я такие расходы списала единовременно, а сейчас думаю как правильно нужно делать....подскажите пожалуйста?
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Nadjusha, читаем статью 264 НК РФ п.25
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
ГЛБ, Спасибооо!!!!! А то сомнения были)
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
ГЛБ, а тут ведь прямо не написано про электронную отчетность.....это ведь не информационная система.....мне тем более акт, счет-фактуру выдали на год вперед....
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
ГЛБ, ладно спасибо большое)
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
А что значит на год вперед? там акт каким числом стоит? Я так понимаю, каким числом акт на оказанные услуги стоит, таким и списывать. Хотя я по привычке по старому списываю, эх, надо меняться в ногу со временем.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, всем! За товар рассчитались наличными, которые сняли с р/счета, банк снял с нас за расчетно-кассовое обслуживание (900 р.), сделка на 90т.р. Правильно ли я делаю: бух.проводка 91.2 (прочие расходы) 51 на сумму 900 руб., и эта сумма (900 р.) в декларации по НП отражается по стр.200 (внереализационные расходы) тем самым уменьшает на эту сумму доходы (хотя внереализационных доходов не было), если не правильно подкорректируйте.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
![]() А вы считаете, что расходов не может быть без доходов, тем более внереализационных?
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]()
Транспортные услуги (оплачены сторонней орг-ции), отражаем по бух.учету проводками: 76.5/51 (оплата); 44.1.1/76.5(списаны услуги), далее закрываем месяц проводкой 90.7.1 (расходы на продажу)/44.1.1 и сумма по транспортным услугам попадает в декларацию по НП в стр.040(косвенные расходы) прил.2 к листу 2 . Все ли верно я делаю?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
симонова, вы вопрос не совсем в той теме задали, по косвенным расходам надо смотреть свою учетную политику, как у вас формируются косвенные и прямые расходы. Если у вас так программа формирует,а в УП транспортные допустим в прямых, то надо перестроить программу.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.09.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
ГЛБ, Доброе утро.
Подскажите пожалуйста, если про списание эл. отчетности все понятно, то c лицензией на антивирус и оперционку Windows как быть???? На антивирус выдали накладную и счет-фактуру на всю сумму, но написано, что лицензия на 1 год. По операционной системе то же выдали накладную и счет-фактуру на всю сумму, но срок не указан. Можно списывать сразу через затратный счет или через 97????? |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.09.2012
Адрес: г.Томск
Сообщений: 129
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
|
![]()
Подскажите как исправить ошибку, если программу в прошлом году списали не равномерно, а единовременно?
Это лезть все переделывать, потом переделать декларации по прибыли и отчетность? |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Не стоит ничего исправлять, оставляйте все как есть,даже если налоговая посчитает это расход ошибкой, часть расхода все равно попадет в прошлый год, большой суммы по налогу на прибыль вам не начислят, не миллион же рублей стоит ваша прога. В статье, которую выложила ГБЛ найдите свой вариант и на будущее его применяйте.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|