Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.04.2014
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
![]()
новая, с октября 2014 года
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.04.2014
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
![]()
продажей дверей в сборе
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2013
Сообщений: 68
Спасибо: 0
|
![]()
Ulianochka, есть такой выход, если Вы работаете с наличной выручкой, можно сделать "левый" приход от покупателя, лучше физ.лица, на сумму, которую Вам не хватает, чтобы выйти на мизерную прибыль, я так понимаю, Вы на ОСНО, раз прибыль сдаете, значит в отчетах ФСС и ПФР не указываете выручку, единственное, придется сдать уточненку по НДС и указать также этот "левый" приход, оплатить с него налог. Правда подумаете, обговорите с директором, надо ли Вам лишние налоги платить.
А так я согласна с вышесказанным, покажите убыток, шанс, что у Вас будет проверка-мал, ну принесете свою ОСВ и документы к ней, по з/п и по услугам, придраться к Вам не к чему. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Понятно.Я спросила потому,что хотела узнать ,не попадете ли вы в число организаций,зарегистрированных в период с 1 по 31 декабря.
А в вашем случае ничего не могу посоветовать определенного,потому что по закону имеете право показать все обоснованные расходы,если даже выходите на убыток,особенно,учитывая,что вы новая организация и убыток вполне объясним.К сожалению, налоговые органы иногда руководствуются своими собственными соображениями по поводу показанных в декларациях убытков. ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2013
Сообщений: 68
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, да, хорошо, а что здесь такого? человек просит совета как не показывать убыток, расходы там такие, что не уберешь, можно искусственно увеличить прибыль на небольшую сумму и если Вы внимательно и полностью прочитали мое сообщение, я также советую хорошенько подумать, а лучше сдать с убытком.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2013
Сообщений: 68
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, я не говорю о большой сумме, а тысяч 10 погоду не сделают, пусть "лежат" в кассе и списываются себе в течение года на хоз нужды, просто, по-другому убыток не убрать. Но опять-таки повторюсь, я за убыток,
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Адрес: г.Волгоград
Возраст: 39
Сообщений: 164
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте. У меня вопрос: по расчету за год получается прибыль, в течение года платили авансы. Но у нас есть непокрытые убытки прошлых лет (в НУ и в БУ). Учредители хотят прибыль направить на погашение и соответственно уменьшить налог на прибыль. Составили протокол о направлении полученной прибыли на погашение убытка, сторнирую налог на прибыль, заполняю приложение №4 к листу 02.
Правильно ли я все сделала? Нужно ли писать сразу пояснения к декларации. В протоколе я должна указать суммы прибыли по БУ, а для НУ сделать приказ для целей налогового учета, так? |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Помогите пожалуйста.
Компания зарегистрирована 05.08.14 г. По результатам 9 мес.2014 сдала Декларацию по прибыли и заплатила налог 1,00 р. Авансовые взносы не начисляла и не уплачивала, т.к. неполный квартал. Сейчас составила Деку за 2014 г. к уплате 5,00 р. Мне перечислять 5,00 или где-то можно в Декларации указать, что 1,00 за 9 мес. уже уплачен, и к уплате 4,00 р. Или можно меньше перечислить и написать письмо с просьбой зачесть этот "рубль"? Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
вы этот 1 руб должны указать в деке за 2014 год (с разбивкой по бюджетам) соответственно по стр 180 у вас 5 руб, по стр 210( с разбивкой по стр 220 и 230 этот 1 руб) и соответственно в стр 270 и 271 ваши 4 руб с разбивкой по бюджетам, и в разделе 1,1 стр 040 и 070 ( ваши 4 руб с разбивкой по бюджетам)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | sunssasha (28.03.2015) |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, LiGro.
Просто меня смутила формулировка, что в 210 указываются сумма начисленных авансовых платежей. А я их не начисляла. И в инструкции по заполнению только об авансовых платежах написано. И 1С платежи не вытянула. Еще раз спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
вы и должны были их начислить у себя в бухучете за 9 месяцев,если по декларации получился такой налог,а теперь в декларации за год указать их в строках начисленных авансовых платежей,тогда получится правильная сумма к доплате за год.
Оплаты/неоплаты начисленных авансовых платежей не отражаются в декларации,только начисления. Последний раз редактировалось Аланда; 28.03.2015 в 10:19. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | sunssasha (28.03.2015) |
![]() |
|
|