Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
17.06.2011, 17:19 | #261 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Youlia, добрый день. Подскажите пож. как быть в такой ситуации: клиент заплатил адвокату аванс, некую сумму, пусть будет 100 000, между собой договорились, что из этой суммы адвокат будет осущ. расходы по поручению доверителя, остаток оставит себе. Как мне учитывать это в бух. учете?разбить сумму в 100 000 на части: часть сразу на гонорар 76.05.1 и часть на компенсацию 76.05.3...когда осущ. расходы адвоката по поруч. этого доверителя через р/с бюро, то проводками закрывать этот расход, а вот как быть с учетом расходов, который адвокат осущ. в рамках данного соглашения из своего кармана (наличными)?к тому же, ДС по этому соглашению вообще зависли в банке-банкроте и обратно их уже не получить.
Если осущ. регистрацию договора в рамках данного соглашения и уплачивается гос. пошлина, то проводки будут Дт 76.05.5/Петров/расходы по поручению доверителя Кт 68.10? и Дт68.10 Кт51? |
17.06.2011, 23:49 | #263 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Youlia, мне тоже это мало понятно, но адвокат договорился с упр.партнером, что может осущ. расходы по поруч. этого доверителя через р/c бюро - это расходы на гос. регистрацию, остальные расходы за нал.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.06.2011, 13:02 | #266 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
правильно я понимаю, что те расходы, который осущ. за нал, в моем случае, т.к. деньги уже были выплачены доверителем и по договоренности расходы осущ. из получ. гонорара (т.е. они как бы уже возмещены) я их могу не учитывать, ведь если бы адвокат просто снял эти зависшие деньги сразу, то просто тратил бы.
вопрос по поводу расходов, которые явл. расходами адвоката по поручению доверителя и осущ. со счета бюро....это гос. регистрация договоров. я вот думаю, может быть, в моем случае, возможен такой вариант...расходы по гос. регистрации учитывать как расходы бюро т.е. Дт86 Кт68.10, а брать эти ДС путем ув. взноса управл. партнера на деятельность бюро, т.е. в смету ввести строку гос. регистрация договоров... небольшая предистория...как мне объяснили...никто не собирается выплачивать адвокату эти зависшие ДС, НО этот адвокат давал упр. партнеру в 2010 на что-то деньги и они договорились, что будет как бы частичный взаимозачет....т.е. упрв. партнер возьмет на себя частично расходы по делу с зависшем гонораром. понимаю, что всё это звучит как бред!!!, но я ищу способ как-нибудь выкрутится, т.к. мне обрисовали ситуацию и сказали, что что ты там нарисуешь у себя в БУ, меня особо не волнеут...рисуй-))) |
18.06.2011, 17:47 | #267 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
То, что он за нал осуществляет - это его проблема, к учету бюро это отношения не имеет. А госрегистрацию тогда на его лицевой счет повесить как его долг перед бюро. Госрегистрацию под смету, имхо, проблематично подвести, т.к. в смете закладываются расходы на содержание бюро, а госрегистрация с содержанием бюро никак не связана...
|
19.06.2011, 00:29 | #268 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
это какая будет проводка?I am a
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.06.2011, 22:29 | #270 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Youlia, подскажите пож. как правильно заполнить Декларацию по прибыли. Заполняю титульный лист, лист 1, лист 2 (без приложений) и лист 7. В листе 07 отражаю все взносы адвокатов на деятельность бюро с кодом- 120, сумму взносов потраенных на деятельность бюро указывать? и как быть с займом кот. давался на ремонт и всех расходов по ремонту, их тоже отражать? если взносы перечисляются адвокатами в течении квартала, т.е. отчислений много, а смета на квартал одна, как отражать эти траты?
В декларации на листе 07 наименование через / - или-или? |
21.06.2011, 22:42 | #272 | ||
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
там другой какой-то код, 250 по-моему...
Цитата:
Цитата:
ПыСы: этот лист заполняется только за год. За квартал и полугодие его не надо заполнять. |
||
21.06.2011, 22:57 | #274 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Youlia, т.е. лист 07 заполняю в конце года указывая единой суммой все поступления и траты по сметам? те листы, кот. не заполняются предоставлять с прочерками или вообще исключить из отчета?
|
21.06.2011, 23:03 | #276 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Цитата:
если не было коммерческой деятельности, то все листы с прочерками не заполняются. |
|
24.06.2011, 13:51 | #277 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Youlia, всё-таки что-то не могу разобраться со взносами. Утверждаем смету на кватал, где стоит ориентировочная сумма отчислений, причем прописала, что взносы отчисляются из гонораров по мере их поступления, т.е. у меня нет конкретной даты отчисления взносов, в месяц может быть несколько отчислений-кусочков, так можно?
С начала года Адвокату поступают вознаграждения от доверителя, но он эти деньги не просит себе перечислить, я из этих денег удерживаю взносы, правильно? а как быть, когда адвокат всё-таки попросит перечислить себе остаток ДС, я ведь должна уменьшить НДФЛ на расходы на проф. деятельность (т.е. на взносы, отчисл. на деятельность бюро), предположим остаток = 50 000, а взносов перечислено с начала года 60 000, тогда НДФЛ вообще не плачу? |
24.06.2011, 17:42 | #278 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Добрый день всем участникам!
Хотелось бы спросить совета в своей непростой ситуации К сожалению на данный момент с бухгалтером в бюро напряг, прошлый уволился, так и не восстановив учет до конца, а нового все нет. Я же просто неопытный специалист, и к тому же с адвокатскими образованиями сталкиваться не приходилось...но упр. партнер пока попросил меня заняться учетом.. Вот ближе к делу. Пришло требование из налоговой, где они просят вполне внушительный список документов: книги покупок и продаж, с/ф, платежные поручения, ттн, тн, акты, договор аренды, договор купли-продажи, договор поставки, соглашения о возмездном оказании услуг, пояснительная записка. Все это для того чтобы подтвердить правомерность применения льготы по ст. 149 НК, т.е. по НДС. Никогда не просили , а тут в самый неподходящий момент и случилось. НДС сдавали последний раз с заполненным разделом 7. Так вот что должно быть у нас из всего перечисленного для представления в налоговую??? Откуда книга продаж, если с/ф не выставляются... Имеем ли мы право предоставлять соглашения, если как я понимаю они относятся к адвокатской тайне... Что они хотят видеть в пояснительной записке?? Может кто поможет немного разобраться, спасибо! |
25.06.2011, 12:10 | #279 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Можно, если общим решением адвокатов это предусматривается.
По второму вопросу- не очень понятно. Если взносы превышают его поступления, то остатков никаких не возникает. Если из поступлений не удерживать взносы, то с подлежащей выплате суммы надо удержать НДФЛ. |
25.06.2011, 12:12 | #280 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Этот раздел не заполняется в АО, поскольку это не льгота по НДС, адвокаты просто не являются его плательщиками. По НДС, если кроме адвокатской деятельности ничего нет, надо сдавать просто нулевую декларацию.
Вам надо сдать уточненные декларации по НДС, из которого просто убрать этот раздел. |
|
|