Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.07.2010
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
Я делала в 1С ЗиК 7.7, 298 релиз
выводит АДВ-6-3 только к одной из 2х пачек... :((((((((((((( |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.07.2010
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
Попробую...
Спасибо всем вам огромное!!!! И ещё маленький вопрос - пояснительную как в том году нужно нести? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.02.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 296
Спасибо: 0
|
![]()
нет, не нужно
__________________
умение четко отвечать на поставленный вопрос - главное достоинство ГБ |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Еще раз АДВ-6-3 только к пачке СЗВ-6-1, т.е. там где льготкики, больничные, административные, перивыстый стаж. А к пачке СЗВ-6-2 АДВ-шка не формируется, не предусмотрена.
АДВ-6-2 обязательна, это общая опись. Цитата:
__________________
Ведь я такая красивая сегодня Ведь я такая красивая сейчас Ведь я такая странная сегодня Ведь я такая непредсказуемая |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 29.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 961
Спасибо: 60
|
![]()
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста. Если сотрудник в течение отчетного периода получил / утратил нивалидность, то по нему нужно две справки формировать? Как периоды стажа в этом случае указывать: в каждой справке одинаковые или в одной периоды до получения инвалидности, а в другой после? P.S. Если где-то уже обсуждалось, то можете ссылку дать. По правде говоря, всю тему не осилил ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | ||
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
![]() Цитата:
Цитата:
Сдавала РСВ и перс.учет в понедельник "ногами". Пришла со своим ИП, а в ведомости пометила, что по доверенности, принесла доверенность. Надо заверенную нотаром сказали мне. Так вот, сам ИП стоит, да и доверенности, заверенные печатью ИП, не нужно по ГК заверять нотаром. Скривились, отчеты взяли. Вчера с другим ИП пошла сдавать в ПФР и в другой районный ПФР. Опять за руку держу ИП. Отчетность вся ОК. "Дайте доверенность на сдачу отчетности."- "Какую? Я просто группа поддержки. ИП сам все подписывал, ставил печати, вы его видели."- "Тогда приказ дайте, что он ведет и сдает учет. Или пишите доверенность." Распечатала мне доверенность, про нотариальную даже вопросов не было, я расписалась. Сколько ПФР, столько и требований, даже в одном городе. Правда, один момент был положительный. Часов в 16 отдала анкету, чтобы сделали страх.пенс. св-во, сегодня утром будет готово. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Старший бухгалтер
Регистрация: 14.07.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 40
Спасибо: 1
|
![]()
Подскажите, пожалуйста! На начало 2010г.была задолженность. Что,кроме CPD-6-2? списка и АДВ-6-2 надо еще сделать? Во всех выше перечисленных формах указала оплату только за этот год.Хвостик не указывала.
В РСВ-1 эту задолженность показала в разделе5.Правильно? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.02.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 296
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
2. При наличие задолженности и уплаты ее в 2010 году - имейте при себе печать организации и доверенность ( если вы не ГД и ГБ в одном лице) - возможно ПФР попросят заполнить пояснительную записку на сумму погашения задолженности за 2009 год, тогда заполните и подпишите на месте в ПФР. Во всяком случае, уплата задолженности отражается в сверке платежей - если вы ее погасили, то в ПФВ в базе это видно
__________________
умение четко отвечать на поставленный вопрос - главное достоинство ГБ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Старший бухгалтер
Регистрация: 14.07.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 40
Спасибо: 1
|
![]()
В РСВ-1 в разд.1 не надо указывать задолженность на начало 2010г?
А АДВ-11 надо только по задолженности оформлять (2009=1р, начислено=0, уплачено 2009=1р, задолженность=0р) или с начислениями и уплатами 2010г.? И большущее спасибо за оперативность! |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Старший бухгалтер
Регистрация: 14.07.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 40
Спасибо: 1
|
![]()
И еще, подскажите, пожалуйста. У сотрудника ошибка в пенс.свид-ве.Надо заменить. В какой программе можно заполнить необходимые документы?Старая подойдет? И что там надо, а то уже не помню...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
![]()
Нет. Задолжность 2009г ТОЛЬКО в 5 разд. Задолжность пойдет в 1 разд.ТОЛЬКЛО с 2011. Кроме 5 разд. заполняем что НАЧИСЛЕНО и ПЕРЕЧИСЛЕНО в 2010 (Что платили в ПФР, а не ИФНС)
Правильно, только 2009г. Еще раз, требования ПФР везде разные. Последний раз редактировалось Светлана Дм; 25.07.2010 в 16:26. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Для отчетности за 2010 год данные строки в РСВ-1 не заполняются. Т.к. ранее это был налог, который администрировала налоговая инспекция, а теперь это страховые взносы, которые администрирует ПФР
__________________
Ведь я такая красивая сегодня Ведь я такая красивая сейчас Ведь я такая странная сегодня Ведь я такая непредсказуемая |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
![]()
Совка,
Посмотрите в своей проге. Вроде, у всех программ есть эта функция. Какая у Вас? |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Старший бухгалтер
Регистрация: 14.07.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 40
Спасибо: 1
|
![]()
Отчеты делала в 1С.Причем проверяла их в ПУ5 - выдает ошибки, а на сайте Бухсофт - все ОК.
А старая программа - ПД СПУ.Мне кажется, что изменения коснулись только форм персучета, а анкеты остались старыми.Поэтому распечатаю-ка я оттуда. И еще. В 1С АДВ-11 заполняется только с начислениями 2010г.Без них не формируется. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
![]()
Совка,
Попробуйте АДВ-11 в старой проге Остались старые. Я оформляла страх.свид-во на нового сотрудника. Сформировала пачку, принесла, как от организации. У меня взяли так, как-будто сам человек пришел и оформил сам на себя страх.св-во. Единых правил нет |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Старший бухгалтер
Регистрация: 14.07.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 40
Спасибо: 1
|
![]()
Всем большое-большое спасибо!!
1.Задолженность уплатила по старому КБК.В РСВ-1 за 1кв.отразила долг и в разд.1,и в разд.5.Но посылала отчет по почте.Так что в правильности не уверена.Отсюда и вопросы. 2.Про печать уже поняла из вышенаписанного.Но хочу подготовиться по максимуму, чтобы предусмотреть все возможные пути развития событий.Т.к. понимаю, что проведу в ПФР ОЧЕНЬ много времени, и хочется потратить на это бестолковое времяпрепровождение только один день. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.02.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 296
Спасибо: 0
|
![]()
А вот за первый кв - ошибка - в правилах заполнения РСВ четко прописано, что в 1 разделе ни задолженности ни переплаты указано быть не должно
__________________
умение четко отвечать на поставленный вопрос - главное достоинство ГБ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|