Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. У орг-ции имеется займ от учредителя в долларах. % не выплачивались. Должен ли переоцениваться счет 67,24? Должны ли начисляться курсовые разницы на %? Очень надеюсь на вас. Заранее вам благодарна.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
сумма займа переоценивается в последнее число каждого месяца, включая месяц, в котором займ будет возращен
нет, проценты начисляются в руб
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
|
![]()
Но все равно они начисляются, да?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
кто? Проценты? Начисляются, если займ с %
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Алёнка78 (14.06.2016) |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
как вы себе эту процедуру представляете? Вы же % не в евро начислять будете, откуда разница возникнет?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
|
![]()
Еще раз спасибо большое
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Чертополох
|
![]()
Крайне острая необходимость, чтобы в ОСВ по сч.10 и 41 выводились артикулы. Это возможно?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Среда, ОСВ 10, 41 счет, справа в настройках Параметры панели настроек (значок листок и ключ) - тут проверить, что стоит галочка Дополнительные данные. Поставить ее, если нет.
Потом в настройках в Доп данных выбрать опцию размещения в отдельной колонке и указать что. Для этого кликнуть по Номенклатуре и там выбрать Артикул. И потом сформировать отчет. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (16.06.2016) |
![]() |
#11 |
Чертополох
|
![]()
Как я могу в 1С Предприятие и/или в ЗУП посмотреть сколько НДФЛ было начислено по конкретному сотруднику за выбранные период, и сколько уплачено?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,170
Спасибо: 140
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,170
Спасибо: 140
|
![]() Цитата:
ты в какой программе хочешь увидеть, в 1С8-3? анализ счета "70" - настройки - и там группировка или отбор по сотруднику или другое, что нужно, выбирай и настраивай сама отбор. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (01.07.2016) |
![]() |
#14 |
Чертополох
|
![]()
формировать и смотреть?
оригинально ))) ![]() а в самой 1С никак нельзя так отчет настроить? Всё же там более четко все с датами начисления и уплаты. а то этим ЗУПовским регистрам я не доверяю..
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,170
Спасибо: 140
|
![]()
а, увидела название темы. в 8,2
в 8-2 - аналогично начисление-удержание НДФЛ в 70, отборы по сотрудникам. а перечисление берешь анализ счета 6801 - галку на "группировка по субсчетам", там 70 счет - субконто "работники организации" |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Чертополох
|
![]()
Анализ сч.70 даёт отбор по сотрудникам, а вот с 68.01 что-то не выходит...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,170
Спасибо: 140
|
![]()
там надо задать 70 счет в разделе "по субсчетам корсчетов" (предпосл. табличка в отборах), посмотри изображение в моем сообщении.
Последний раз редактировалось ElenaG; 01.07.2016 в 15:35. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | ||
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
Подскажите пожалуйста, как заполнять РСВшку 6 раздел (список застрахованных лиц) ИПшнику-работодателю, если во 2 кв. сотров уже нет (уволены). С учета сниматься не планирует, т.к. будет еще нанимать работников.
Пустой список быть не может (прога сразу пишет ошибку). Но вносить сотров тоже не корректно, т.к. их же нет. А если вносить, то какой тип стажа выбрать, если они уволены???
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|