Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.04.2011, 14:19   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

трудно что то сказать не имея базы, по тому что вы описываете все должно отработать на ура
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано?
Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.
TytOnXamOn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 14:38   #2
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Delphine
 
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от TytOnXamOn Посмотреть сообщение
трудно что то сказать не имея базы, по тому что вы описываете все должно отработать на ура
вот и я об этом же!
написала уже от безысходности...
может я подробнее напишу об этом ОС?
оно у нас висело на 08,4 сч с 2010 года и его я ручками переносила из 7-ки в 8-ку.
в 2011 году сделала "Принятие к учету с вводом в эксплуатацию", вроде все правильно, но автоматом не хочет закрываться, а ручками я не хочу, как бы не пришлось потом все время ручками это оформлять...
а директ-костинг тут никак нельзя "поправить"? на каком-то сайте читала, что им помогло, но на каком я это читала я уже потеряла...
Delphine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 14:43   #3
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

покажите скрин Анализа счета 20 за тот месяц который не закрывается
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано?
Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.
TytOnXamOn вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.04.2011, 14:51   #4
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Delphine
 
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

надеюсь получилось и все видно!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20 сч.JPG
Просмотров: 1117
Размер:	24.3 Кб
ID:	8386  
Delphine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 15:02   #5
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

без разреза по НГ не видно, во общем я хотел посмотреть что по каждой конкретной НГ есть оборот и по дт и кт
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано?
Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.
TytOnXamOn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 15:19   #6
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Delphine
 
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

так лучше?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20 сч.JPG
Просмотров: 1156
Размер:	39.5 Кб
ID:	8387  
Delphine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 15:27   #7
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

ну так и правильно по 1 НГ Обороты ОС у вас дт есть а кт нет вот и не закрывает, а говорите, что статью читали по закрытию затратных счетов
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано?
Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.
TytOnXamOn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 15:35   #8
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Delphine
 
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от TytOnXamOn Посмотреть сообщение
ну так и правильно по 1 НГ Обороты ОС у вас дт есть а кт нет вот и не закрывает, а говорите, что статью читали по закрытию затратных счетов
раньше я амортизацию только по 44 счету начисляла, по 20 впервые.
по 44 сч были проводки:
44/02 начислили амортизацию, поставили в дебет.
и затем регл.операции списывали ее на 90 сч, сумма по кредиту.
а какие должны быть обороты по кредиту у амортизации по 20 счету ? кроме выпуска продукции? например?
Delphine вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.04.2011, 15:40   #9
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от Delphine Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от TytOnXamOn Посмотреть сообщение
так же почитайте статью из поста №1 тут http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=49271
и это тоже все прочитала.
читаем еще раз там все подробно описано
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано?
Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.
TytOnXamOn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 15:55   #10
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Delphine
 
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от TytOnXamOn Посмотреть сообщение
читаем еще раз там все подробно описано
ничего мне не подходит и про амортизацию пишет только в шапке статьи!
а можно для тех кто в танке сделать маааааленькую выдержку из статьи, типа намек !
Delphine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 16:01   #11
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от Delphine Посмотреть сообщение
ничего мне не подходит и про амортизацию пишет только в шапке статьи!
1. вы что издеваетесь, в статье все есть
2. смотрите свой Анализ(пост 304) у вас выпуск продукции на какой НГ, а на какой амортизация??? вы видите что у вас амортизация при чем только она на отельной НГ, это не правильно
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано?
Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 25.04.2011 в 16:03.
TytOnXamOn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 07:20   #12
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Delphine
 
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от TytOnXamOn Посмотреть сообщение
1. вы что издеваетесь, в статье все есть
нет! просто у меня уже крыша едет...
Цитата:
Сообщение от TytOnXamOn Посмотреть сообщение
2. смотрите свой Анализ(пост 304) у вас выпуск продукции на какой НГ, а на какой амортизация??? вы видите что у вас амортизация при чем только она на отельной НГ, это не правильно
вот теперь все ясно!!!! я дальше разницы по подразделениям не смотрела. Все исправила, все закрылось и списалось!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ТЕРПЕНИЕ!!!

но можно еще вопрос в догонку, а если у нас будет еще и "продукция 2" с использованием того же оборудования, тут как с амортизацией быть?
Delphine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 07:42   #13
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от Delphine Посмотреть сообщение
вот теперь все ясно!!!!
это хорошо что все понятно
Цитата:
Сообщение от Delphine Посмотреть сообщение
но можно еще вопрос в догонку, а если у нас будет еще и "продукция 2"
я бы использовал для каждой продукции отдельную НГ, что бы в дальнейшем было видно сколько и каких затрат ушло на ту или иную продукцию, в таком варианте способы отражения расходов по амортизации тоже было бы 2 для каждой НГ свой, если вам не нужна такая детализация ведите тогда все на 1й НГ
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано?
Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.
TytOnXamOn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 07:58   #14
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Delphine
 
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от TytOnXamOn Посмотреть сообщение
я бы использовал для каждой продукции отдельную НГ, что бы в дальнейшем было видно сколько и каких затрат ушло на ту или иную продукцию, в таком варианте способы отражения расходов по амортизации тоже было бы 2 для каждой НГ свой
да, как амортизацию поделить на две НГ? заводить новый "способ отражения по амортизации" и ставить коэф.0,5 на каждую НГ, ну или еще как-нибудь в процентном соотношении?
Delphine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 08:13   #15
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от TytOnXamOn Посмотреть сообщение
способы отражения расходов по амортизации тоже было бы 2
не много не так выразился, в вашем случае если на 1м оборудовании, 1 способ отражения в нем 2строки с разной НГ, а коэф делите относительно затрат мощностей данного оборудования на ту или иную продукцию, если у вас в мес оборудование отработало 100 ч. из них 50ч на Продукцию 1 и 50ч на Продукцию 2 тогда и в 1й и 2й строке необходимо указать коэф.0,5
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Амортизация.png
Просмотров: 965
Размер:	15.1 Кб
ID:	8391  
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано?
Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 26.04.2011 в 08:18.
TytOnXamOn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 08:35   #16
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Delphine
 
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от TytOnXamOn Посмотреть сообщение
не много не так выразился, в вашем случае если на 1м оборудовании, 1 способ отражения в нем 2строки с разной НГ, а коэф делите относительно затрат мощностей данного оборудования на ту или иную продукцию, если у вас в мес оборудование отработало 100 ч. из них 50ч на Продукцию 1 и 50ч на Продукцию 2 тогда и в 1й и 2й строке необходимо указать коэф.0,5
круть!!! но я так и поняла!
спасибо еще раз!
Delphine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 09:45   #17
Главный бухгалтер
 
Аватар для Наташунька
 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Подскажите, пожалуйста, как закрыть счет 20 в НУ оплату труда и страховые взносы на 90.02. Мне программа (1С 8.1 ред. 2.0) несмотря на све манипуляции в БУ списывет правильно - на себестоимость, а в НУ - на косвенные 90.08. Может, что в настройках? А то у меня в декларации прямые расходы с минусом...Жесть!
Наташунька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 09:52   #18
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Наташунька за какой период закрываете? в принципе это роли не играет так как у вас 2.0
СНО у вас какая?

кс по поводу
Цитата:
Сообщение от Наташунька Посмотреть сообщение
программа (1С 8.1 ред. 2.0)
С 1 мая 2011 года обновления типовых конфигураций "1С:Предприятия 8"
будут выпускаться только в формате технологической платформы "1С:Предприятие 8.2".
В связи с этим пользователям типовых конфигураций на платформе "1С:Предприятие 8.1"
для установки обновлений, которые будут выпущены фирмой "1С" после 1 мая 2011 г.,
необходимо перейти на платформу "1С:Предприятие 8.2". Порядок перехода
описан в информационном письме 12751 от 30.11.2010 г
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано?
Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 26.04.2011 в 10:03.
TytOnXamOn вне форума   Ответить с цитированием

Старый 26.04.2011, 10:02   #19
Главный бухгалтер
 
Аватар для Наташунька
 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

За 1 квартал 2011 г. Я перешла на эту программу с 2011 г. Закрываю январь - март соответственно.
Наташунька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 10:07   #20
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

отменяем закрытие, запускаем анализ состояния НУ по налогу на прибыль(если ОСНО, если УСН то соответственно по УСН), ищем ошибку исправляем закрываем месяц
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано?
Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.
TytOnXamOn вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot