Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Ничо ПРАЗДНИК ОДНАКО !!!
![]()
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
Возник такой вопрос у меня!!! В 2012 году в декабре нам выставили счет-фактуру на оплату услуг, но мы не смогли оплатить полную сумму и остались должны, в январе 2013 г. этот контрагент выставляет счет фактуру на доплату прошлогоднего долга, тогда я делаю поступление товаров и услуг на выставленную счет-фактуру на сумму долга, потом провожу оплату в выписках банковских, и у меня в оборотке по счету 60.01 эта сумма долга задваивается. Как поступить с этой счет - фактурой, может ее не принимать к учету вовсе, оставить одну проплату?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
Если да, то Вам не нужно никаких новых документов и ничего вносить по новой не нужно. Просто оплатить долг.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
Выкинуть всегда успеете...
Ну я бы поинтересовалась у контрагентов, что за сч\ф на доплату долга Вам выставили (что они этим хотели сказать). А так, да, просто проводите у себя оплату (по её факту) и всё. (ну и всё, что с ней связано, НДС там например... если в 1С делаете - она автоматом все учтет)
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер, подскажите как правильно отразить запись в книге покупок импортную сделку, НДС уплачен на таможне. Нужно заполнять счет-фактуры (его фактически нет)? В наименовании продавца кого указывать, таможню?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
гл. бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 936
Спасибо: 4
|
![]()
Если товар куплен нами в России, но в сч-фактуре поставщика указан ГТД, в графе 6 книги покупок его надо указывать? При покупке в России (без ГТД) пишем код России или ничего не пишем?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
книги покупок и продаж, счета-фактуры |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС по отгрузке | Поля | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 07.02.2008 08:17 |
1С 8.0 Книга продаж, покупок. | Насик | Зарплата и кадры | 2 | 02.10.2007 16:01 |
Переоформление документов другим числом | Osipova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 07.08.2007 18:45 |
книга продаж 8.0 | иринка1 | Программы: 1C 7.7 | 0 | 10.07.2007 10:51 |
Книга продаж и покупок | Лулу | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 28.09.2006 13:31 |