Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.11.2009
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
Нет не платим??? Мы купили шкафы и стол, но в накладных было расписано как комплектующие (боковинки шкафа и т.д.) Все комплектующие по отдельности отнесла на счет 10 и единовременно списала в расходы(26), в учетной политике прописано до 20 000,00. Просто не оформляла как ОС и налог на имущество естественно не платила, как быть??? Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
|
![]()
Вот что говорится в ПБУ 6/1:
6. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект Вооот. Указанные выше комплектующие, скорее всего не могут работать самостоятельно, и срок использования тоже не отличается. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.11.2009
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
Незнаю сделала таким макаром: Поступление ОС на 08 (собрала все части шкафа) записала в книгу покупок, затем вручную Дт.10.9- Кт 08,4
Дт.26- кт. 10.9 В принципе все закрылось красиво ( у меня 1-С 7) ОС получилось меньше 20 тысяч, налог на имущество не начисляю,так как не на 01 стоит, как теперь быть с инвентарным номером???? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Основные средства до 20 000 приходуются на 10 счет (например калькуляторы они тоже являются ОС так как срок полезного использования более 12 м-цев.) Поэтому списываются ОС до 20 000 на затраты, документом списание материалов в эксплуатацию на ответственное лицо и числятся они на забалансовом счете как инвентарь.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.09.2009
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
![]()
А подскажите, пожалуйста, как правильно оформить на забалансовом счете в программе 1С Предприятие 8.1. И если не сложно всю цепочку действий с проводками или какими документами оформлять. Никогда, этого не делала, разбираюсь. Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
ABC, на забаланс 1С 8 сама поставит. Приходуете на 10.09 счет, потом операцией (вкладка производство-спецодежда) передача материалов в эксплуатацию с 10.09 списываете инструмент или мебель и проч. программа сама оприходует на забаланс МЦ.04.
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
ольга82, это вы проводите Ос до 10 000 (или до 20 000) как ОС, то такие проводки будут. А если проводить их как материалы, то проводки будут простые:
10.09 60 -купили 26 10.09 - списали МЦ.04 ----- - оприхидовали на забаланс.
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Прошу совета. Я в 2-м квартале ввела в эксплуатацию телевизор стоимостью 29 т. р. без НДС, срок использования поставила 60 мес и амозартизацию начисляла и налог на имущество расчитывала исходя из срока 60, телевизор относиться к 4 группе от 5 лет. Какой срок надо указать максимальный или можно например 61 мес?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Подскажите мне кто нибуть пожалуйста, вот раньше было ОС это все что стоит от 10 тыс а сейчас все про 20 тыс говорят. Что-то в законодательстве изминилось я видимо пропустила?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
ABC, списать со счета МЦ04 можно операцией, там же, списание материалов в эксплуатации.
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
В соответствии с п. 1 ст. 256 Налогового кодекса к амортизируемому относится имущество стоимостью более 20 000 руб. Причем этот лимит был повышен с 10 000 до 20 000 руб. еще с 1 января 2008 г.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Я начинающий бухгалтер. Подскажите, пожалуйста. Нашей организацией были приобретены компрессоры, автоматы, для производства, оплата была произведена в декабре, но самого производства пока нет, как произвести учет этих основных средств, чтобы не было видно в годовом балансе.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.09.2009
Возраст: 44
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Если закрывающие документы декабрем, то просто отнесите их на 08 счет и все. А если нет документов то у вас будет висеть на конец года дебиторка.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.09.2009
Возраст: 44
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Если закрывающие документы декабрем, то просто отнесите их на 08 счет и все. А если нет документов то у вас будет висеть на конец года дебиторка. По другому никак. =(
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|