Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
24.01.2013, 07:33 | #341 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Научите. Подскажите.
Спасибо. Самолетики я делала, у меня получилось в пункте 9 "общепроизводств.расходы" 758000, а "общехоз.расходы" 680200. Я сомневалась в пункте 16 - и в проводке (нужен ли там субсчет 90.9) и в сумме 600000.
|
24.01.2013, 07:42 | #342 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Научите. Подскажите.
Спасибо. Самолетики я делала, у меня получилось в пункте 9 "общепроизводств.расходы" 758000, а "общехоз.расходы" 680200. Я сомневалась в пункте 16 - и в проводке (нужен ли там субсчет 90.9) и в сумме 600000. И еще вопрос: "когда самолетики делаешь, допустим на счет 10 материалы,он здесь имеет субсчета,на них отдельные самолетики нужны?"
|
24.01.2013, 14:40 | #343 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Научите. Подскажите.
MarinaAnna, ничего у меня не получается с этим пунктом 16
скажите,пожалуйста цифру и как ее найти(я уже голову сломала) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.01.2013, 16:21 | #344 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Научите. Подскажите.
Файруза, Самолетики заполняли ? Если заполняли, то выкладывайте сюда, для того, чтобы я все проверила, сделала оборотно-сальдовую ведомость, мне нужны самолетики, для того, чтобы я их сама не заполняла, так как времени на это нету, отчетный период.
Вечером тогда или ночью выложу ответ, но при наличии самолетиков.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
24.01.2013, 18:06 | #345 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.03.2012
Адрес: Киров
Сообщений: 579
Спасибо: 4
|
Re: Научите. Подскажите.
Здравствуйте, это опять я, помогите, пожалуйста разобраться в задачке.
Я все что знаю заполнила и сделала самолетики, проверьте, пожалуйста, ошибки и подтолкните на следующий этап решения, а то я уже в тупике, вся надежда на вас
__________________
"Не делай ничего с первого раза, иначе никто не оценит, как это было сложно." |
24.01.2013, 18:41 | #347 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.03.2012
Адрес: Киров
Сообщений: 579
Спасибо: 4
|
Re: Научите. Подскажите.
Цитата:
Вот пожалуйста.
__________________
"Не делай ничего с первого раза, иначе никто не оценит, как это было сложно." |
|
Сказали спасибо: | Файруза (24.01.2013) |
24.01.2013, 19:52 | #348 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Научите. Подскажите.
MarinaAnna, Сделала самолетики,но там отсутствуют счета по пункту 16, т.к. не знаю...Помогите!! Потому что потом мне надо будет еще сделать оборотно-сальдовую ведомость и бух.баланс (бух.баланс на начало месяца имеется)
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.01.2013, 00:51 | #350 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
Re: Научите. Подскажите.
Lilysha, я посмотрела только журнал операций. Там написала ошибки, вы их исправьте, а потом уже дальше будем разбираться. Там у вас еще есть пункты , где надо списать на 20 счет затраты с 26,23,29. Просто нужно собрать по этим счетам все расходы и в конце месяца, они списываются на 20 счет. Когда разнесете все правильно в самолетиках, потом подсчитаете обороты по этим счетам и сделаете проводки. А уже потом будете подсчитывать обороты по 20 счету, чтобы подсчитать себестоимость продукции. Может непонятно написала, если что завтра постараюсь написать, если что не поймете.
|
25.01.2013, 01:03 | #351 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.03.2012
Адрес: Киров
Сообщений: 579
Спасибо: 4
|
Re: Научите. Подскажите.
Скажите, пожалуйста, как определять нужно списывать с НДС или без него?
Например: Списаны на общехозяйственные нужды, канцтовары, приобретенные Зуевым П.В. Как вы размышляете?
__________________
"Не делай ничего с первого раза, иначе никто не оценит, как это было сложно." |
25.01.2013, 03:54 | #352 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Научите. Подскажите.
Lilysha, Что то вы меня сегодня огорчили.
1. Очень не внимательно заполняли журнал хоз операций 2. Самолетики Файрузе даете правильные, все счета идут друг за другом, начиная с 01 и заканчивая 99, в своей задаче, все самолетики вразброс нарисовали, очень неудобно. Часть сумм в самолетиках не вписали, даже те, которые вы знали цифры, что следует из журнала-хоз операций 3. НДС совершенно не умеете считать. Хотя в этой теме вам уже объясняли, как считать. В результате я ваши цифры не пересчитывала, заполнила самолетики, сделала оборотно-сальдовую ведомость, она у меня сошлась и по дебету и по кредиту, но когда стала в журнале хоз операций цифры проставлять, те которые посчитала, в результате решила посчитать правильно ли вы НДС-то высчитали, оказалось неправильно, вот и огорчилась сильно. Поэтому исправлять цифры не стала, в самолетиках тоже не стала ну и соответственно оборотку тоже не стала исправлять. Поэтому выкладываю журнал хоз операций с замечаниями. Огорчилась, потому что потратила кучу времени. Вы бы сразу хоть написали, что не умеете НДС считать, и что в условиях задачи сами считали те цифры которые зеленым у вас, попросили бы чтобы эти цифры проверили.... Пункт 4, у вас по условиям задачи оприходованы материалы 19000 руб, стоит строчка НДС 18%, вы ее считали сами, ну и итоговую сумму тоже посчитали неправильно, так как : 19000/100 * 18 = 3420 руб (НДС) 19000 руб + 3420 руб = 22420 руб (итого) Это тогда когда известна стоимость без НДС, а нужно высчитать НДС и узнать сумму стоимость с НДСом. Ну и не умеете отбрасывать НДС, т.е. тогда когда говориться: в том числе НДС 18%. Например при продаже покупателю отражается сумма полная продажи в которую входит НДС, но так как этот НДС мы должны заплатить в бюджет, мы его оттуда (с цены продажи) должны вытащить, изъять что-ли. В вашей задаче продано было покупателю на сумму 424800 руб, вот из этой суммы нам нужно выудить НДС, и считается он так: 424800 /118 * 18 = 64800 руб, вот эти деньги мы должны заплатить в бюджет, и это не наш доход, поэтому в конечном итоге нашим доходом будет сумма без НДС, вот она то и пойдет для расчета фин результата. В общем попытайтесь сделать исправления, снова разнести в самолетики, у меня просто уже сил не хватило, исправлять самолетики, пересчитывать суммы в журнале, ну и оборотку править.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Сказали спасибо: | Lilysha (25.01.2013) |
25.01.2013, 03:56 | #353 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Научите. Подскажите.
Зуев приобрел материалы с НДСом, на 10 счет приходуются материалы без НДС, НДС идет в копилку 19 счета, а потом в бюджет к вычету, списывается с 10 счета материалы без НДСа, так как оприходованы они туда тоже без НДС.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Сказали спасибо: | Lilysha (26.08.2013) |
25.01.2013, 04:01 | #354 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Научите. Подскажите.
Lilysha, вот вам и Т@тьян@, помощь также, так что все в ваших руках.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
25.01.2013, 05:17 | #355 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Научите. Подскажите.
Файруза,
1. Самолетики были сделаны : в каждом самолетике 4 столбика, в Дебете два и в Кредите 2, первом столбике пишете номер операции и если удобно, то корр.счет, а во втором столбике пишите цифру, для того, чтобы руками не считать, а автосуммированием подсчитывать итог. 2. Суммы к самолетиках проверила, где не верно исправила. 3. Проводка по операции 17 по произведенным отчислениям на выплату учредителям, она несколько не корректна. Так как в конце года происходит реформация баланса, и суммы с 99 счета, списываются на 84 счет Нераспределенная прибыль или непокрытый убыток, вот если образовалась прибыль то она и списывается как прибыль на 84 счет, а после этого уже распределяется учредителем, в том числе и на дивиденды. Но я оставила как у вас написано проводка Дт 99 Кт 75.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
25.01.2013, 05:21 | #356 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Научите. Подскажите.
И все таки я не пойму: ну почемууууу вы задачи свои просите помочь решить именно в отчетный период ? когда все бухгалтера заняты отчетами , ПОЧЕМУ ??? Все больше в тему не зайду, пошла деньги зарабатывать, так как куча не сделанных отчетов, ну а баланс еще "конь не валялся"
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
25.01.2013, 08:36 | #357 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
Re: Научите. Подскажите.
Lilysha, MarinaAnna вам написала тоже ваши ошибки. Самые большие проблемы с НДС.
MarinaAnna очень подробно написала как его высчитывать. При поступлении товаров, услуг НДС прибавляется , т. е. от стоимости товара или услуги находите 18%. Почему я вам в журнале написала, чтобы вы определились , может быть НДС в том числе, просто иногда в задачах указывается приобретен товар например на 118 руб, в т.ч. НДС . Тогда НДС рассчитывается 118/118*18= 18 рублей. И к оплате поставщику будет 118 рублей. А у вас товар будет учитываться на 10 счете за минусом НДС на 100 рублей. А 18 рублей вы возьмете НДС к возмещению. Но если в задаче не указано, что НДС в том числе, то тогда НДС считается так: Например в вашем случае Сторонней организацией (ОАО «Автотранс») оказаны услуги по доставке готовой продукции на станцию отправления и погрузку ее в вагоны: - стоимость услуг 5200 , - НДС – 18% Считаем 5200*18%=936. Проводки 44/60 5200 (это ваши расходы на продажу, вы их потом спишите на 90 счет на себестоимость продукции) 19/60 936 учтен НДС (потом предъявите его к возмещению 68/19) . Поставщику вы будете должны 6136 рублей 60/51. Приобретенные товары и услуги у вас в учете всегда учитываются без НДС, если вы конечно являетесь плательщиком НДС. Исправляйте все, разносите повнимательнее. Чтобы правильно вывести финансовый результат. |
Сказали спасибо: | Lilysha (25.01.2013) |
25.01.2013, 09:45 | #358 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.03.2012
Адрес: Киров
Сообщений: 579
Спасибо: 4
|
Re: Научите. Подскажите.
Цитата:
__________________
"Не делай ничего с первого раза, иначе никто не оценит, как это было сложно." |
|
25.01.2013, 09:50 | #359 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.03.2012
Адрес: Киров
Сообщений: 579
Спасибо: 4
|
Re: Научите. Подскажите.
Т@тьян@,MarinaAnna, спасибо, что помогаете, я бы без вас учебу бы скорей всего бросила
__________________
"Не делай ничего с первого раза, иначе никто не оценит, как это было сложно." |
25.01.2013, 09:54 | #360 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.03.2012
Адрес: Киров
Сообщений: 579
Спасибо: 4
|
Re: Научите. Подскажите.
Цитата:
__________________
"Не делай ничего с первого раза, иначе никто не оценит, как это было сложно." |
|
|
|